《员工出差管理制度》


    
    福建圣莉雅环保壁纸限公司员工出差理制度
    1. 目
    (1)开源节流思想指导控制出差成提高出差工作效率
    (2)出差员树立约束思想出差天工作做日清日结
    (3)部门领导属出差外工作控制予公正评价考核
    (4)利公司员工工作进行综合考核
    2. 范围
    办法适公司职员国外出差理
    3. 员工公出差理
    31 出差申请审批
    (1)员工公出差超天(需外住宿)应出差前填写出差申请表批准出差申请表第联交公司力行政部备案履行出差分公司员工需出差申请表传真公司力行政部备案原件第联交分公司务存档
    (2)副总理出差报总理批准
    (3)分公司外部门理出差报分副总理批准超五天需报总理批准
    (4)部门职员出差部门理审批分公司外超五天需分副总批准
    (5)出差天营销员采购部门出纳员司机外需出差前填写出差申请表
    32 出差请款
    (1)必须出差申请批准方办理款手续
    (2)出差款应财务规定办理填写款单财务规定批准手续审批方财务领款已申请备金员工申请出差款
    33 出差实施规定
    (1)客户供应商等处出差(含天)洽谈业务员(日政府机关事业单位办事员外)出差前应出差工作计划预先填写出差计划日志表中出差程中出差计划日志表中时间计划容实施日清日结天出差完成工作务工作分析情况填写出差计划日志表相应栏目中
    (2)员工出差返回出差计划日志表中情况出差程进行结填写出差总结报告(容含出差时间点客户沟通情况进展情况出差效果评估步工作计划)出差总结应销差三日完成送交直接级级领导应三日出差员工作进行检查签注评价意见然安排部门员出差员出差日志表出差总结报告送公司力行政部备案作员工销差记录分公司员工需考评两表交务备案
    (3)员工出差返回应五天办理差旅费报销手续分公司员工应五天务办理差旅报销手续务周前定期寄公司总部报销
    (4)员工出差报销应财务规定办理填写差旅费报销单附相关费票出差计划日志表复印件财务规定批准手续批准交财务会计审核财务理签字方报帐分公司需先通务整理审核转公司总部财务
    (5)员工出差时计划发生变动需征直接级口头意出差计划日志表注明详细原
    34 出差考核
    (1)出差员出差前未填写出差申请表交公司力行政部备案出差返回未填写出差计划日志表出差总结报告交公司力行政部备案分公司员工未交务处交出差总结报告未领导检查考评确认等情况公司力行政部缺勤予记录部门理分副总应予批签款报销出差费
    4 机票预订流程规定
    41机票预订:公司机票预订事项力行政部安排专负责机票费力行政部预订机票申请单统报销财务部部门机票费划分部门
    42机票预订特殊原律改签退票公时出行需说明原取消次预订须重新填写预订机票申请单原造成改签退票费出差申请全部承担
    43预订机票审批流程:
    出差申请表批复件力行政部办理机票预订手续:填写预定机票申请
    单→部门分副总审核→力行政分副总审核→总理审批→力行政部安
    排预订机票
    44机票预订流程:
    力行政部预订机票申请单批复件→网查询航班信息票价→咨询机票代理机构→机确认航班信息→核误出票
    5 出差费标准报销
    51 坐交通工具标准交通费报销
    511坐交通工具标准
    (1)副总理外员工出差应选汽车火车作交通工具遇紧急情况定坐飞机必须出差出申请表中说明详细原总理特批方坐飞机
    (2)公司副总理短途出差高铁动车4时达目区应选择高铁座高席者汽车外选择坐飞机
    (3)部门理机票低五折情况坐飞机部门理员工机票折扣低3折情况坐飞机
    (4)公司员工未述求批准坐飞机差旅费报销时火车票价格予报销超出部分机票机场建设费燃油附加费保险费律予报销
    (5)公司总部者分公司市出差办事坐公汽车者铁特殊情况分副总者分公司总理批准允许坐士
    512 交通费报销
    (1) 坐火车长途汽车轮船飞机等应注明起止点时间票价票实报
    (2) 返机场坐机场巴士(公汽车)票价票实报禁止坐出租车坐出租车机场巴士票价报销
    (3) 公司总部者分公司市出差办事报销市公汽车票士费未分副总者分公司总理签字批准予报销
    52 住宿市短途交通费标准报销

    级城市
    级城市外城市
    国外港澳台
    副总总监
    450元天
    350元天
    年国家标准执行
    注:1 线城市包括北京海广州深圳温州苏州等
    2 标准含住宿标准市交通费实报实销


    国外港澳台
    部门理
    250元天
    年国家标准执行
    部门
    230元天
    部门职员
    210元天
    (1)住宿市短途交通费总天数参标准折成高总限额标准报销时提供正式效住宿发票发票金额实报实销
    (2) 提供项目外发票效发票予报销
    (3) 总部者分公司城市市天出差北京海广州深圳四城市交通费高限额50元天外城市交通费高限额30元天报销时应附路程明细清单
    53 伙食费补助(省外省住宿)发放

    伙食补助
    备注
    副总总监
    90元天

    国外出差伙食补贴参年国家标准
    部门理
    70元天
    部门
    50元天
    部门职员
    40元天
    (1) 省外出差省出差天返住宿时伙食费标准实行补助包干制
    (2) 考虑分公司涉外员作长期市场差旅行相应基福利配套分公司总理区域理区域专员工程培训专员出差伙食补贴天予伙食补贴统岗位工资中补贴方式月固定列支中途离职者新入职月相应职天数实际计算标准:
    职务
    分公司总理
    区域理
    区域专员工程培训专员
    月出差伙食补贴
    500
    400
    300
    6 报销理规定
    61 确需非出差点转飞机火车应根中转原中转逗留时间超天超时间报销费
    62 严格控制出差坐飞机次明确出差务时间点果超出规定出差时间原超出时间报销差旅补贴
    63 实行前帐清款原未规定时报帐员规定第34出差考核(1)条执行
    64 报销类发票必须合法真实票需完整损容填列齐全涂改住宿票应住宿姓名起止日期开票时间住宿标准金额开票单位签章否予报销
    65 出差员应认真填写关单附原始单分类粘贴分类计算报销金额业务招费列详细清单出差期间发生类费报销否期予报销
    66 严禁公司级员报销差旅费费时弄虚作假伪造涂改单少报行发生查出实行追溯制前报销单重新核查虚报金额报销外外处1~2倍罚款予行政处分
    7.制度力行政部制定负责解释发文日起执行








    8.出差流程
    出差申请单第联交力行政部者务员备案
    出差申请填写出差申请单


    级领导审核签字

    申请款填写款单
    实 施 出 差

    财务规定审核签字

    填写出差计划日志表 日清日结务完成情况填写出差总结报告

    财务理审核签字


    报部门理领导考评
    财 务 款

    填写差旅费报销单附出差申请单第二联出差计划日志表复印件路程行程明细表相关票
    出差计划日志表出差总结报告交力行政部者务备案
    差旅费报销单报财务理审核签字
    差旅费报销单报财务会计进行审核
    规定领导审批签字

    财 务 报 帐


    9记录表格
    9.1出差申请表
    9.2款单
    9.3出差计划日志表
    9.4差旅费报销单

    出差申请表
    申请

    辖分公司

    职位设置

    职级职等

    出差务



    交通工具
    □飞机 □动车 □火车 □汽车 □轮船
    出差时间
    年 月 日起 年 月 日止( 日)
    出差路线(路程时间)


    出差
    事项简述



    申请:
    部门长:
    分副总:
    总理:













    出差工作日志
    出差:
    辖部门职位:
    出差时间:
    行:
    出差目:
    出差:
    时间:
    拜访客户联系名字:
    联系电话号码:
    工作容:

    出差:
    时间:
    拜访客户联系名字:
    联系电话号码:
    工作容:

    出差:
    时间:
    拜访客户联系名字:
    联系电话号码:
    工作容:

    出差:
    时间:
    拜访客户联系名字:
    联系电话号码:
    工作容:

    出差:
    时间:
    拜访客户联系名字:
    联系电话号码:
    工作容:

    出差:
    时间:
    拜访客户联系名字:
    联系电话号码:
    工作容:













    — END —

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    上***9

    贡献于2021-09-03

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