《费用管理制度》


    费理制度
    1 目
    加强公司费理控制合理费开支提高济效益
    2 范围
    公司全体员工费应制度执行
    3 责
    部门负责办公室员
    4 容
    41 费包括办公费差旅费招费运输费通信费等
    42 报销关事项
    421 办公室制订统格式款申请单费报销审批单付款单采购申请单款申请单等
    422 费报销单必须蓝色黑色水笔填写胶水粘贴附件反面订书针头钉回形针串符合规定作退回处理
    423 报销原始票求正规发票发票级次:增值税发票普通发票财政事业单位收
    43 审核批准规定
    431 办公费运输费办公室审核总理批准
    432 款申请单采购申请单款申请单差旅费招费货款发票部门负责签字确认分副总审核总理批准
    44 支规定
    441 差旅费款:需办理出差手续填写款申请单分副总批准申请方办理款
    442 差旅费款限额:原员工3000元部长5000元
    45 相关单费说明
    451 款申请单
    4511 项货款款必须附加采购合入库单费明细清单审核
    4512 办公场仓库车间等租赁合必须报办公室备案作租赁费支出
    452 差旅费
    4521 外出差
    指工作需出差办理出差手续出差申请单核销差旅费外办事发生费包括途交通费出差生活补贴住宿费等出差期间坐交通工具类须分副总意
    45211 出差回公司3工作日办理报销手续返回公司时间回程车船飞机票时间准
    45212 途交通费
    火车10时达原坐飞机软卧
    途交通费包括飞机场宾馆返出租车费机场建设费保险费
    工作需开私家车公里15元计算交通费
    45213 出差生活补贴
    出差生活补贴(需外住宿)标准执行(见表)
    出差天数车船飞机票时间标准出发时间1200(含)前出差天数计1天反半天达时间1800出差天数计1天反半天餐费30元
    出差员公司业务单位出差期间接受业务单位接生活补贴予发放参加种会议培训视具体情况办理
    45214 住宿费
    住宿费公司标准职务级予报销(见表)
    出差行员中职务级致行员分副总意享受高级员住宿标准出差员单数行员中异性住宿费标准2范围报销
    职务级
    项 目
    总理副总理
    正副部长
    员工
    生活补贴
    实报实销
    80元天
    80元天
    住宿费标准
    发达区
    实报实销
    180元天
    150元天
    般区
    实报实销
    150元天
    130元天
    4522 市出差(办事)
    45221 市交通费实报销原公司车特殊情况坐出租车特殊情况事先级领导提出申请批准方坐
    45222 工作需加班外出办事时间700前1900坐出租车
    45223 坐出租车报销车费时须出租车票反面写明坐原起讫点写明两项容予报销
    46 招费
    工作需需招客前应口头书面形式总理办公室提出次费申请
    招费报销时简列明事参加数写明容报销时作退回处理出差期间招费须差旅费时报销
    47 办公费
    指日常工作需购买办公品办公性质消耗购买纸笔印制名片邮寄费快递费工作需公司统订购报纸书刊办公室清洁卫生需品等
    49 运输费
    491 运输费支付应填写款申请单附货运合正规运输发票(带抵扣联)货运清单部长审核四项附件全款予审批作退回处理
    492 注意事项
    4921储运部较货运公司信誉价格发运力求降低运输费量减少效运输
    4922 种情况必须货运公司签货运合协议作报销运输费附件
    410 制度办公室负责解释监督





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    文档贡献者

    美***2

    贡献于2021-10-08

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