《公司日常费用报销管理制度》


    公司日常费报销理制度

    规范公司费报销控制理着合理效控制原规范公司费报销标准特制制度
    二报销项目
    日常报销费包括:差旅费通讯费交通费办公费业务招费交通费培训费等预算期项费支出原超出预算
    三费报销基流程:   
        
    四费报销标准:
    1差旅费
    项目
    报销标准
    岗位级
    备注
    般员工

    理级
    交通费




    住宿费
    100200元晚
    100200元晚
    100200元晚

    伙食费
    40元天
    50元天
    60元天

    通讯费
    10元天
    10元天
    10元天

    注:出差境外住宿标准浮200 原理级外员工应坐公交通工具
    2通讯费
    21 手机话费标准月度话费限金额直接补助工资中
    22 享受公司通讯补助手机必须保持24时开机
    3办公费
    31公司办公品购买统行政部负责部门填制办公品申购单交行政部行政部办公品申领单报请公司总理审批公司总理审批意财务款统购买正式发票天手入库验收部门理签字齐全报总理审批合格手财务报帐
    32行政部公司办公品建立领台账理领导签字确认月末行政部办公品进行盘点财务部负责监盘
    4招费
    41般工程费30000元业务招费超400元30000元业务招费超800元特殊情况需总理批准
    42公司招费报销时餐饮副食等发票报销写明时间点数事等
    5交通费
    51公司车辆产生费:公司工配车辆实行专理制责负责该车维护保养保险费交办油费理等工作具体费实报实销
    52公司配车辆加油统实行充值卡操作车卡车携带原采取现金加油
    53 公产生路费停车费报销时须注明时间点事件等
    54岗位员公产生交通费注明时间点路线事统贴票报销
    6培训费:
    61公司培训费统行政部门根公司发展需求制定培训计划报总理批准实施具体费实行实报实销
    五报销票求
    1外原始票
    11正面应符合列求:
    (1)外原始票指购买物品支付费等取发票行政事业性收费收等原始票基素应齐全:原始票印税务局财政局监制章必须加盖方单位财务专章发票专章否视白纸发票律予报销原始票台头应列明公司全称法取发票应写明事收款单位开具收加盖收款单位发票专章财务专章
    (2)购买实物原始票正文应详细列明日期品名单价规格数量金额(金额写必须相符)填写入库单笼统名称汇总金额列示时应附售货单位出具明细单加盖开出单位财务章(例:电脑票)车票停车票等应发票注明出租车事出发目法说明原予报销
    (3)果办事购货物时发现环节漏填涂改挖补必须求方单位重开发现笔误应开出单位重开者更正更正处应加盖开出单位财务章发票已标明手写范围注明手改效需方单位重新开
    12票时限:票应办理事务完成周财务部门办理报销手续跨年度报销(12月20日取票年度1月报销)特殊情况年报销需事先填写情况说明书总理批准方年度报销
    六制度签字日开始生效未事宜参公司标准执行







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    文档贡献者

    徐***计

    贡献于2021-07-16

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