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    XX县审计局2021年度信访工作总结

    XX县审计局2021年度信访工作总结根据《XX县信访局关于印发的通知》(X信访〔2021〕X号)的文件要求,现将我局2021年开展的信访工作情况总结如下。一、强化组织领导,落实工作责任。成立了...

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    XX县审计局关于2022年上半年深化政务公开促进基层政府治理能力提升工作推进情况的报告

    XX县审计局关于2022年上半年深化政务公开促进基层政府治理能力提升工作推进情况的报告一、强化组织领导,确保工作实效我局始终将政务公开标准化规范化建设作为一项重要政治任务来抓,及时成立政务公开...

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    企业审计专员岗位职责

    企业审计专员岗位职责1、负责对个人费用与公共费用进行审计,并按季度出具报告2、协助上级编制管理、销售、制造费用的工作底稿3、对市场费用进行分析,协调公司职能部门进行核查4、配合审计总监对集团内...

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    企业审计员岗位职责

    企业审计员岗位职责1. 协助项目经理执行项目、编制底稿,带领审计小组完成大型项目的现场工作;2. 协助项目经理完成整体工作底稿的制定和复核回复,确保其符合质量要求;3. 独立承担中、小型常规项...

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    审计2022年上半年工作总结

    审计2022年上半年工作总结上半年,*县审计局全面贯彻*大和*届历次全会精神以及视察江西重要讲话精神,围绕县委县政府中心工作及年度审计项目计划,坚持“依法审计、服务大局、突出重点、求真务实”的...

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    企业内部审计职责

    企业内部审计职责1、参与各类项目的审计工作,收集资料、编制底稿2、按项目经理的要求完成审计工作,对审计过程中发现的问题提出合理化建议3、完成项目经理临时交办的任务企业内部审计职责21、参与审计...

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    企业内部审计工作职责

    企业内部审计工作职责1.在财务总监、财务经理的指导下,与各部门沟通最终确定财务内部控制手册内容;2.完成内控手册相关表单的设计;3.结合最终定版的公司内部控制手册内容确认OA、ERP系统作业流...

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    企业内部审计制度范文

    企业内部审计制度范文第一章 总 则第一条 为了规范本___集团股份有限公司(以下简称公司)内部审计工作,加强现代企业制度建设,根据《公司法》、《审计法》、《企业内部控制基本规范》和审计署《关于...

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    镇审计意见整改落实报告

    镇审计意见整改落实报告按照县审计局反馈意见要求,我镇高度重视,认真研究制定整改方案,精心落实整改工作,对照专项审计的问题,逐条进行了梳理和整改。现将整改落实情况汇报如下:一、整改工作落实情况。...

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    2021年审计局工作总结

    2021年审计局工作总结xxxx年,在县委、县政府和市审计局的正确领导下,我局认真学习领悟党的十九大和中央审计委员会第一次会议精神,全面贯彻落实省委十一届三次全会、市委十三次全会和县委十四届六...

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    会计事务所审计助理职责

    会计事务所审计助理职责1,协助会计办理财务事项,包括开票、税务开通等2,协助会计审核资料、办理材料交接3,协助打印整理装订凭证/报表4,协助办理会计年度清算和年检5,协助对接工商及税务事宜6,...

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    会计师事务所审计助理职责

    会计师事务所审计助理职责1、按月及时、准确的录入ERP系统中全部数据资料;2、定期核对往来账款,及时清算应收应付款;3、协助财务经理做好其他相关财务数据报表等工作;审计助理职责2___日常收付...

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    会计师事务所审计人员岗位职责

    会计师事务所审计人员岗位职责1、能独立完成本部门较大型的业务项目;2、负责对承担项目审计(评估)计划的撰写,能较准确地测试审计项目的重要性水平和审计风险;3、对下一级人员进行合理分工、指导、并...

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    市审计局关于局长离任经济责任审计报告供借鉴

    市审计局关于局长离任经济责任审计报告供借鉴  一、基本情况  xx市卫生和计划生育局是主管全市卫生和计划生育、中医药事业、疾病预防与控制、公共卫生服务项目实施等工作的正科级行政部门,属市财政一...

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    会计师事务所审计员工作职责

    会计师事务所审计员工作职责1、组织建立和评价公司内控体系运行情况;2、组织实施集团重大事项专项审计、关键岗位离任审计;3、审定审计报告;4、做好部门内员工指导、培训、考核等工作,建设、开发、充...

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    会计师事务所审计部门职责

    会计师事务所审计部门职责1、负责应付模块及存货核算模块账务处理2、供应商对账3、审核并核对进项发票,并进行认证4、负责定期与资产管理部门核对资产,进行资产盘点,确保资产账目准确,出具盘点报告5...

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    会计师事务所审计师工作职责

    会计师事务所审计师工作职责1、了解熟悉客户业务流程,熟悉财务事项;2、协助完成工作底稿的编制、整理和归档工作;3、在项目负责人的指导下,设计和制作各种测算、统计样表;4、协助出具审计业务报告和...

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    内部控制与内部审计

     测验名称: exercise 测验说明: 1、 单项选择题 现代意义上的内部控制产生于〔 〕。 (A) 18世纪初 (B) 19世纪初 √ (C) 20世...

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    内部控制审计程序-yyb7858

    内部控制审计程序小记:2007年9月8日晚间时候,一友发来加密?内部控制审计程序?文件,并要求:1、是否有价值;2、解密。受此委托,历时一小时,简短完成任务。确认:1、有价值,内部审计和外部审...

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    教学常规管理实施细则

    为落实教学工作的各个环节,有效地克服教学工作中存在的盲目性和随意性,正确引导教学改革,提高教学工作的整体效益,全面提高教育教学质量

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