2017年内部审计工作总结模板4篇


    部审计工作总结模板4篇
    文目录
    1 部审计工作总结模板
    2 新部审计工作总结报告优秀范文
    3 部审计工作总结范文
    4 公司部审计员工作总结
      20xx年学校迈新起点实现新发展加速强转变重年年学校工作总体求:认真贯彻十八精神培养中心学科建设龙头强化涵提高质量突出特色进步提升培养科学研究社会服务文化传承创新水断提高建工作科学化水开创高水教学研究型综合性学建设新局面
      作审计部门应科学发展观指导紧紧围绕学校学科提升高端汇聚基础条件完善新三项重中重工作中心规范理防范风险提高教育资金效益重点进步贯彻审计法规部审计规范进步加强身建设进步强化风险意识部审计工作传统审计逐步理审计渡着力抓程审计
      回顾年工作较完成岗位职责范围工作德勤绩廉五方面进行总结工作检讨工作促进现概陈述:
      德:
      首先努力职工作做起断加强学通学提高专业知识法律法规等方面素养增强事业心责感职责完成项工作坚持做认认真真学新进步堂堂正正做新境界踏踏实实做事新成效
    做什工作摆正组织事业关系实现生价值服级领导安排开创工作新局面断提升部门外部形象紧密结合起工作事业面前顾全局争名夺利计较失切高度事业心责感保持良道德情操密切相关
      次结合身工作实际力弘扬求真务实精神点滴做起断强化身素质直坚持基路线认真学贯彻路线方针政策坚持科学发展观理指导学工作强烈事业心职责级领导布置工作会努力做然时会力心做坚持会出问题始终坚持做合格审计员
      二:
      综合素质高低工作力强弱决定着否履行岗位赋予职责完成级交项务方面提高力
      1坚持懈加强理学提高理素质
      2珍惜团结维护谐团队团结事形成谐氛围心情舒畅开展工作工作中样严格求
      3作审计处支部书记十分注意保持全体员工常性沟通常听取意见工作中做相互支持相互理解相互配合工作心情舒畅精神振奋力量穷
      4注意听取方面意见建议特反面意见样仅尊重更重完善工作思路起积极作
      三勤:
      反映工作态度事业心作审计处副处长始终保持良精神状态决心领导重托广教职工厚化作工作动力满腔热情投入繁忙工作中工作中勤奋认真勤劳奋进身作搞特殊化
      作名员首先模范带头作名中层干部更应该处处表率样服众团结带领广群众心走毫动摇走中国特色社会义道路学实践科学发展观时带领全班员全体员积极参加学实践科学发展观求全体干部员抓紧学理时重点促进发展服务教学单位然直接教学单位样培养高质量服务服务教学科研作工作第务
      四绩:
      期认真履行岗位职责积极工作职责较完成项务工作业绩:
      ⑴济合理方面围绕学校重点工作规范济合理提高合理水增强抵御济风险力期完成济合审签192
    份合金额637179万元中:教学设备类合104 份合金额318874万元类合88 份合金额318305 万元
      ⑵期完成基建型维修项目结算审计135项审核金额:47777万元学校减少资金支出718万元完成科研协议零星付款审核176项审核金额60652万元
      ⑶完成开元校区图书馆暨洛阳市科技图书馆新购中文图书705万元采购务审计工作全程参招标文件制定开标现场中标单位商务谈判合审核工作
      ⑷完成开元校区图书馆暨洛阳市科技图书馆新购807万元办公家具审计工作全程参项目证招标文件制定开标现场中标单位商务谈判合审核办公家具验收工作
      ⑸完成开元校区图书馆暨洛阳市科技图书馆新购1394万元电子信息化设备审计工作全程参项目证招标文件制定开标现场中标单位商务谈判合审核合验收工作
      ⑹完成开元校区文科楼工科2组团相关学院搬迁购置教学设备项目全程审计工作
      ⑺完成现代教育中心网络设备升级扩建900万元项目购置全程审计工作
      ⑻完成学校食堂1209万元改造项目购置全程审计工作
      ⑼完成开元校区会议中心会议室座椅200万元采购项目全程审计工作
      五风廉政建设责制职责方面
      做:
      警:纪律国家法律法规约束警告越轨行认真履行风廉政建设责制岗位职责履行岗双责职责范围没发生违纪违法现象认真学执行廉政准八禁止五十二准检查约束律政行觉抵制洁廉现象带头加强风廉政建设廉洁政促进单位良风气形成严格贯彻廉洁律项制度规定认真学领会严格遵守中央纪委三次全会提出四纪律八项求严规范政行真正做廉洁奉公务实高效
      二励:始终保持旺盛工作斗志振奋精神状态时时刻刻员标准严格求断加强学言行入手点滴事着眼慎微慎初慎独紧绷廉洁政根弦工作中增强群众观念政策观念法制观念严格执行国家项法律方针政策民公仆辜负级委期
      工作中没收受现金价证券礼品等现象严格遵守纪政纪遵守学校项理规定家庭成员中没违法违纪现象
      三廉促审确保审计务完成XX年全年参政府采购审计工作32项学校组织公开招标11次审计工作中严格程序规定认真工作没发生违规违纪行较完成审计工作
      六存问题足:
      1政治理学够政治理水高
      2创新意识强工作方法简单工作思路宽
      针工作中存问题工作中认真反思加改进身做起扎实做项工作提高综合素质
      具体做点:
      ⑴加强理学提高政治素质认真学马列义毛泽东思想邓理三代表重思想等科学理时学领会文件精神邓理武装头脑提高政治理修养坚定政治信念认真学法律法规项业务知识高度责感事业心勤勤恳恳扎扎实实工作作风百折挠知难进勇气圆满完成项务
      ⑵积极开拓进取提高工作水断提高学业务知识重性迫切性认识觉刻苦钻研业务关法律法规努力提高工作力干行爱行遇问题问想周围志请教开拓创新积极进取灵活运合理方法措施开展工作处理问题工作力提高新水
      七期工作体会思考:
      坚持部审计工作教学学科建设发展服务基理念教学学科发展力做服务
      二强化法审计意识遵守部审计工作程序握审计工作环节维护学校合法济利益做部审计基前提
      三时俱进认真握部审计发展变化适时调整部审计工作思路部审计工作财务收支审计理审计发展变化适应变化求结果审计程审计转变济活动程否规范序决定着济活动结果
      四参济活动方相互制约合作关系制约合作二者偏废制约制度制约合作遵守制度基础处理二者关系形成工作合力济活动快发展
    新部审计工作总结报告优秀范文
    部审计工作总结模板(2) | 返回目录
      市部审计工作市委市政府省审计厅正确领导审单位领导重视支持紧密围绕市现代化滨湖城市建设中心进步拓展工作思路积极推进部审计工作真实性合规性财务审计财务审计理审计重转型审工作出发点落脚点放促进发展促进理促进提高效益强化部控制防范风险开展种形式部审计监督工作取明显成绩完全统计全市215家审机构完成审计项目6819项查出损失浪费2488万元增加效益13008万元提出建议意见采纳1386条部审计工作已成部门单位部严肃财纪律加强控理维护济秩序促进风廉政建设重手段服务合肥济跨越式发展构建谐社会发挥积极作
      坚持围绕中心服务局积极开展部审计工作
      全市审机构紧密围绕部门单位中心工作促进加强单位部理控制提高济效益反腐倡廉重点积极进行工作重点转型认真开展审计工作
      积极开展控制度评审制度建设工作全市部审计机构利单位企业营理流程控制度执行中重环节关键点较熟悉优势xx年开展206项控制度执行情况评审工作中合肥供电公司组织开展市公司固定资产理三县公司货币资金物资理乡镇供电理实施控评价控评价体系指标进行分针货币资金物资理存着较风险提出加强理6条意见专题公司领导提交综合审计报告市公安局进步规范建设工程竣工决算审计费收取标准制定关调整建设项目竣工决算审计费收取标准规定(合公通[xx]18号文件)强化部建设项目资金竣工决算审计监督理提高建设项目资金效益发挥制度保障作合肥科技农村商业银行合肥科技农村商业银行审计检查实施办法合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责部操作流程等制度加强部理优化操作流程进步明确务分工界定环节岗位责稽核员履职负责促进稽核工作质量提高合肥市第二民医院卫生部颁布卫生系统部审计规定成立独立审室配备两名专职审员加强医疗收费次性耗材收费等工作监督检查制定二院审工作职责(细)等制度审工作法章循成效显著
      二突出建设项目审计节约建设资金全市审机构针单位建设热点积极开展建设项目审计完全统计12月底审机构已审计建设项目5906合肥电信分公司审计部xx年继续严审计质量关严格省公司求具备条件工程项目做100审计截止11月底统计审计认定通信工程项目4299项工程送审总金额1130872万元审减40684万元建筑安装工程66项送审金额30924万元审减4588万元安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建零星维修送审工程233送审金额159379万元审减额24366万元审减率15合肥市建设投资控股(集团)限公司接审项目121涉工程86项送审金额640803万元部分已审定项目核减率达20合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项送审金额46905万元审减额8398万元审减率
    179通基建工程项目审计效防止建设工程项目高估算行保证工程项目质量节约建设资金发挥部审计监督服务功
      三继续完善财务收支审计全市审机构加强财务收支真实性合法性检查监督累计完成财务收支审计214项促进单位财务理工作规范化合肥新站试验区财政局政府采购环节注意严格关极力提升采购资金节约效率强化政府采购监截xx年10月份全区行采购预算01082亿元实际支付00809亿元节约资金273万元资金节约率高达2523庐阳区杨镇镇吴郢社居委五里拐社居委夹塘社居委草塘社居委龙王社居委高桥社居委山社居委王墩社居委杨村十张村谢岗村岗西村水库村计13村居xx年16月份财务收支情况进行审计市公路局属11单位xx年财务收支进行全面审计审计面100通审计发现问题36提出审计意见38条审项目均发审计意见书进行踪落实
      四力开展济责审计统计全市 审机构已196县领导干部企业领导员开展济责审计通审计强化领导干部企业领导员济责意识约束意识促进风廉政建设市邮政局xx年财务收支审计基础济责审计重点实施蜀山区局局长包河区局局长中济责审计努力做三结合济责审计财务收支审计相结合济责审计廉政工作相结合济责审计职业素质相结合市建委市民政局市教育局市卫生局市园林局瑶海区庐阳区杨镇百集团四方集团市公路局蜀山区教育局等单位积极开展济责审计切实济责审计成正确评价审计员期济责事部门考核干部纪检监察部门抓风廉政建设重
      五加强合理工作安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部维护企业济利益合法
    权益严格合法规定企业涉外协议合进行认真审核严格关全年审核审签济合342份金额达869090万元违约合发生规避合风险安徽氯碱法规审计部截xx年11月底审核集团锦邦等5公司合1742份合进展报告259份合肥市建设投资控股(集团)限公司严格集团公司合理暂行办法规范合订立审查维护公司利益角度出发修改合法合规处避免潜风险全年审查合300余份较履行风险控制职
      二突出服务理念努力推进审协会建设
      合肥市审协会市审计局领导审协会会员单位理事参市审计局机关部门力支持配合认真履行章程赋予义务全面实施协会年初制定工作方针计划突出重点讲求实效充分发挥桥梁纽带作切实履行理协调服务交流职责年市审协会服务理念做工作
      推进部审计职业化建设第抓审员继续教育培训工作促进审员职业化水提高根安徽省部审计师协会合肥市部审计协会xx年工作点求围绕省市审计机关开展审计质量年活动组织系列活动进步规范审计行推动部审计工作发展xx年5月市审协会举办期全市部审计质量理培训班全市单位部审计员参学积极性非常高260余参加培训创审员参学开班时市审计局吴利林局长亲致辞参学员极鼓舞培训班聘请安徽财学老师省审计厅审计专家授课系统学部审计项目质量理部审计文书规范化审计信息化等容提高全市审员专业素质业务技建立健全部审计制度促进全市审工作规范化制度化科学化职业化水起积极作第二继续做cia考试宣传报名工作cia国际部审计专家标志提高审员素质条重途径市审协会组织宣传报名工作投入精力xx年组织30参加考试
      二开展优秀部审计项目评部审计理研讨进步推动部审计工作发展合肥市审协会积极组织全市部审计单位积极参加省部审计师协会组织开展xx—xx年全省优秀部审计项目评选xx年风险导审计审计风险理中应部审计质量控制理两课题理研讨合肥供电公司审计部组织实施固定资产控理审计项目评全省优秀部审计项目等奖获通报表彰合肥供电公司杨晓荣李国勋撰写风险导审计企业风险理相互应合肥科技农村商业银行包少书蒋四宝撰写试商业银行加强部审计机构质量控制等8篇文获奖通报表彰中二等奖1篇三等奖2篇优秀奖5篇
      三组织推荐参加全省xx年xx年部审计先进单位先进工作者纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年合肥市审计系统先进集体先进工作者评选表彰活动根省审计厅关做全省部审计工作先进表彰会议准备工作通知(皖审发[xx]74号)求认真总结市部审计工作验促进部审计队伍建设部审计事业发展市审协会组织推荐xx年xx年全市部审计先进单位先进工作者参加全省部审计工作先进评选活动合肥百集团审计部等8单位荣获全省部审计先进单位合肥市建设投资控股(集团)限公司法律审计部朱晓娟等9位志荣获全省部审计先进工作者纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年全市审计系统先进集体先进工作者评选表彰活动中合肥市卫生局计划财务审计处等5单位荣获全市部审计先进集体合肥市公安局审计处建等6位 荣获全市部审计先进工作者
      四组织部审计岗位资格证书第二次年检工作通培训考试资格认证合肥市已700名审员取中国审协会颁发资格证书安徽省部审计员岗位资格证书年检办法省部审计师协会xx年工作求加强审员职业化理市审协会组织部审计岗位资格证书第二次年检工作年检400余
      五组织审单位参加合肥审计系统纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年书法摄影展活动审单位踊跃参加征集书法美术摄影作品等计40余幅中荣获2等奖3二等奖2三等奖
      六组织审单位参加合肥审计系统审计行题读书演讲赛合肥燃气集团限公司审员王英撰写牛慧演讲感悟审计生怨悔荣获等奖合肥开区委会梁美演讲悔选择荣获三等奖合肥热电集团史晓云演讲审计伴成长荣获优胜奖
      七强化部审计宣传进步优化部审计工作环境市审协会注重加强协会秘书处工作努力抓学身建设利种媒体采取种形式强化部审计宣传工作推动审工作发展审单位愿基础征订xx年中国部审计150份
      三工作计划
      半年召开全体会员代表会会总结xx年合肥市审协会成立工作规划5年工作选举产生新协会领导班子产生新届理事会常务理事会
      二加强部审计单位联系工作交流分召开机关企业两审单位座谈会进步拓展审员工作思路促进审工作转型组织次省市先进审单位学交流活动
      三继续抓审员续教育培训工作第推荐条件单位安排员参加中国审协会安徽省审协会举办专业培训第二市审协会根全省审计系统审计创新年活动结合市实际举办期审员业务培训班
      四继续开展理研讨验交流活动
      五完成省厅省审协会布置工作务
    部审计工作总结范文
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      部审计工作总结XX年局部审计工作省局***指导局组直接领导积极贯彻十六十六届四中全会精神认真学执行审计署关部审计工作规定部审计准规定求省局关部审计工作会议精神遵循查错纠弊维护法纪促进理宗旨积极引导局部审计机构加强单位济理实现济目标等方面发挥积极作实现部审计单位目标服务思想理念严格执行会计制度建立健全岗位责制部检查制度确定法定代表离工程竣工决算项目两项必审全面加强领导期济责审计坚持离必审先审离等济责审计方针通济责审计仅达客观评价县区分局手工作业绩确保国资产资金流失局组考核干部提供参考重视专项审计审计调查加强宗资产采购价审计加强控制度评审取较成绩年初制定工作目标XX年度带领审工作组利两月时间系统县区分局局机关培训中心农场等12单位进行部审计工作部审计工作中重点注意严审计程序关县区局进行部审计时注意审计项目立项审前调查制定实施方案印发审计通知书实施审计程审计报告征求意见等环节记录规范严审计实施关实施审计工作严格审计方案确定范围审计容审计目标进行审计工作符合审计法律法规相关审计准严审计报告关检查结束形成
    审查审计报告规范撰写注意审计事项关事实包括审计单位财政财务收支真实合法效益全面事实违反规定财政财务收支事实清楚审计报告中收支数额违纪资金审计工作底稿中关数相符严审计处理关注意重点审查审计揭露问题清楚数确凿定性准确适法律法规规章正确具体效处理处罚意见适严审计评价建议关审计评价部审计机关审计单位审计员审计意见审计评价否符合审计单位审计员实际关系审计单位审计员利益荣誉特领导干部期济责 审计评价更加谨慎工作中特注意提出切实行审计建议避免化方便审计单位采纳整改通述系列做法局部审计工作效开展取良监督效果杜塞漏洞防患未然庆税系统财务理工作起效监督理部审计工作省局局组高度评价审工作中法审计围绕中心突出重点断创新工作方针断改进工作方法提高部审计工作质量争取更成绩
    公司部审计员工作总结
    部审计工作总结模板(4) | 返回目录
      年公司领导亲切关怀指导审计科岗位带领审计科全体仁严格审计计划紧紧围绕公司提出加核查审核监力度确保项制度深入落实工作目标积极动公司部开展审计工作全体志努力取定成绩表现:1公司审工作开展实现原浅层次窄领域简单审计方位宽领域综合审计转变实现创建项工作健康发展良性渡2工作力发面实现初解熟悉工作分谨慎心甚领域敢介入现胆全面开展工作转变说半年努力现已全部融入充满活力气家庭中领导期求存较差距相信公司领导信座位部门领导力支持加全体审计员勤奋工作公司审工作定年年起色
    时会公司领导志认欢迎面三方面汇报工作:
      20xx年工作
      1严格审计纪律制度
      审计部较新部室领导寄予厚志关注着发展深知责重部审计工作公司理中利开展调审计科第次全体会议根制定年度工作计划结合部员具体业务力着明确岗位职责坚持分工分家原进行部分工工作纪律工作作风工作态度工作形象工作结果等五方面提出具体求基础工作进行工作利展开扎实基础
      2积极开展分公司财务理监督评价
      xx科技园公司xx设立生产明胶企业种种原该公司直没建立起完整严密部核算理制度会计信息反映带真实性总公司财务理带定风险性根公司领导求8月份帐目库存进行检查审核时先分两阶段该公司财务理进行规范核查第阶段参总公司相关制度帮助该公司制定部财务理制度建立健全仓库理工作流程健全会计核算账簿体系规范会计核算程序建立严格定期会计报告制度第二阶段规范会计核算制度实施正常审计检查通系列工作规范该公司核算制度时教育会计员增强做工作责心起效果
      3严格费报销规定严格费审核
      审计执行种规章制度前审计员关口符合规定支出堵关口外审计员责开始单纯业务费审核逐步扩勤费审核生产车间工资审核发货费审核车间修理费审核等基包括支出保证工作质量利利切时间组织学公司出台发布新规定新志快提高技动请教老志点时做笔记作切做项工作良基础年费审核量断增基没出现问题审核效配合公司财务理工作
      4期实施部核算制度加强员工节降耗挖潜增效责心
      首先组织核算员车间进行摸底测算出第手基数协助生产实行定产定员定岗重新修订健全工资定额制定出相应节降耗奖惩制度网胶率20提高40组织摸底程中发现公司废胶皮网胶做垃圾处理审计科断咨询调查发现市场该类废品需求目前废品月公司增收万元
      5供应部门提供市场信息 降低采购成
      针部门反映出问题进行核查结合核查进行市场调研审计部20xx年工作计划项基容核查中问题核查清楚市场调研准确积极客户沟通方收集市场信息资料切期采购积累丰富第手资料例采购钛白粉原公斤xx元降xx元棕榈油原公斤xx元降xx元胶囊壳原万粒xxx元降xxx元等等降低采购成公司获取更利润
      6加强企业部审计
      部门全体员通力配合公司部较重工作岗位工作情况进行审计发现系列问题财务外协出纳审计程中发现帐目混乱现金短缺等问题进步规范财务部定期帐稽核制度关物资现金银行存款财产进行效控制保障公司资产安全性
      二 工作中存足
      1审计工作够深入细致
      审计工作项政策性专业性强工作部审计工作中部门积极动需科室部门合作更需公司计划进行年审计部门部门缺乏沟通部门审计工作理解导致工作中常表现出开拓性高弱点
      2审计职加强
      回顾年审计工作理性规范性成分审计评价成分少出现种现象思想认识关更开拓意识强关直认刚开始切规范审计工作头绪较乱等理审计工作开展正种思想存工作中形淡化审计职
      三20xx年工作计划
      20xx年审计部总体工作目标:20xx年审计工作公司营理中取重突破基
    础积极动开展企业效益审计加强公司财务理会计资料审计评价真实性合规性效益性充分发挥审计监督职评价职理控制职具体工作中进步调整工作思路重点审计工作重心前移事审计事前事中审计重努力审计批判性保护性建设性作程度发挥公司XX创业目标实现做出应贡献
      具体工作五方面:
      1继续做费工资审核
      项工作做体现审计企业济卫士作20xx年非常注重财务部交流沟通项工作开展较利特车间定额计件工资实行单单算体现审计公正公开公
      2重点公司基建项目进行审计
      企业基建工程投资方容易出问题企业造成损失方参20xx年进行工业园区基建项目工程验收施工单位报价核工作然程利维护公司合法权益浅层次简单事审核体现部审计投资项目理监督作20xx年保证仅形式容基建项目进行全方位整体监督审计积极争取总公司相关部室配合努力做项目立项工程投标施工队伍选择具体施工合签订施工程中项目变更签证建筑材料选定价格确定直竣工决算全程参审计工作深入细致开展基础绝做收方工作者
      3积极开展公司财务信息核查审计
      20xx年制定审计工作职责中已明确规定定期开展公司财务活动审核务没精力放项工作难公司财务理作出正确评价没公司领导提供效理信息20xx年审计部季度公司财务收支证审计次重点监督检查项制度执行情况会计处理情况全年分两次总公司济效益进行全面审计评价真实性合理性效性努力公司决策层提供时效财务状况公司营理情况信息
      20xx年加强生产线成核算监全年计划生产车间进行次全面成核算理核查帮助生产车间严格成核算制度减少浪费增加收入
      (1)审查产品生产否计划生产否审批手续
      (2)原材料耗数量否真正耗出库单出库单办理否严格手续程序否合规包装物耗否产量致
      (3)生产产品成计算否正确包括直接材料直接工等否手续计划消耗数量相较找出节超原
      (4)设备保养保护
      4继续做分公司制度执行济效益审计
      年里项工作开展较利20xx年良开端基础继续做项工作季度驻外分公司财务收支制度执行情况进行审计全面反映现金流转济效益情况
      5积极配合销售公司加强市场营销监督检查
      全年计划安排两次公司市场营销情况进行核查重点业务员执行公司价格规定营销政策否存挪客户货款窜户发货返利广告费发放质检费报销货款回收销售计划完成情况客户满意度等方面进行检查评价市场驾驭力公司业务员考核提供详细资料规范业务部员执行公司财务规定觉性
      总部审计作企业发展卫士审计部作公司勤重环明年工作然艰巨戒骄戒躁做事章循法实事求提出问题处理问题切忌观武断公司断壮作出限度贡献
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    2015最新工程内部审计工作总结模板  xx年,审计处在学校党委和行政的领导下,按照省教育纪工委有关审计工作要求和学校年度审计工作计划,紧紧围绕学校中心工作,积极履行审计职能,较好地发挥了监督...

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    2017年精选内部审计工作总结模板

    精选内部审计工作总结模板  20xx年x月x日,我带着毕业证、学位证和报道证等走进了我梦想起飞的地方——xx集团。  现在才发现,不知不觉中已经来天业工作将近5个月了,回过头来看走过的这一段路...

    7年前   
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    内部控制与内部审计

     测验名称: exercise 测验说明: 1、 单项选择题 现代意义上的内部控制产生于〔 〕。 (A) 18世纪初 (B) 19世纪初 √ (C) 20世...

    2年前   
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    《内部审计与内部控制》

    内部审计与内部控制一、 什么是内部审计1、 概念u 《审计署关于内部审计工作的规定》,内部审计是独立监督和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为。目的是促进加...

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    审计准则高校内部审计

    为了标准高校内部审计的内容、程序与方法,根据内部审计根本准那么与具体准那么制定本指南。

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    内部审计职责说明

    内部审计职责说明1. 组织编制并实施公司年度审计工作计划;2. 制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查、评价公司及下属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况,并提供咨...

    2年前   
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    内部审计汇报

    **东电厂筹备处内部审计汇报 按照分公司审计的通知,筹备处立即布置任务,明确职责分工,要求有关人员本着实事求是的态度认真准备资料,以利顺利开展审计工作。 ****东电厂筹备基本概况: 2...

    12年前   
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    内部审计制度

    齐齐哈尔北兴特殊钢有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为建立健全公司内部审计制度,加强内部审计工作,根据《中华人民共和国审计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》,...

    8年前   
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    内部审计的职责和权限

    内部审计的职责和权限1、按照年度审计计划独立完成包括外勤取证,分析,提交初步审计结论,编制整理审计工作底稿等;2、对内部控制实施有效性测试;3、对公司层面、各板块、各业务流程内控风险进行识别、...

    2年前   
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    内部审计管理办法

    内部审计管理办法 第一章总则 第一条为了加强公司内部审计监督,使审计工作制度化、法制化,根据国家审计法规结合实际情况,特制定本办法。 第二章审计机构和人员 第二条内部审计机构和...

    10年前   
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    内部审计部门职责

    内部审计部门职责1,违规、举报等行为的专项调查;2,按照工作计划进行经营诊断;3,实施内控评估;4,正道经营宣传教育和相关事务处理。内部审计部门职责21、负责实施例行审计工作,对常规业务进行查...

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    内部审计制度

    内部审计制度第一章 总则第一条 为了规范集团内部审计工作,加强内部控制,保障集团经营活动稳定、健康发展,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》及其他相关法律法规,结合集...

    3年前   
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    内部审计所需提供资料

    福建玉祥集团有限公司内部审计所需提供资料一、 目的: 本规定对集团内部审计所需资料做出规定,以保障集团内部审计工作得以顺利进行。二、范围:凡独立核算的本集团各分公司、子公司皆属之。 三、所需提...

    12年前   
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    内部审计管理办法

    若是本办法对您和您的工作带来便利,请烦动一动您的手指,关注点赞并转发,关注以后既可以浏览、复制往期规章制度,还可以在第一时间收到最新的企业管理规章制度发布文章。

    2年前   
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    xx年内部审计年终工作总结

     xx年内部审计年终工作总结撰写人:___________日 期:___________xx年内部审计年终工作总结(一)xx集团公司审计部自xx年xx月成立以来,在集团公司的正确领导下,坚持...

    3年前   
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