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应收补贴款审计程序表
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审计程序
执行情况说明
工作底稿索引号
1.取编制应收补贴款明细表复核加计数正确性明细账总账报表余额进行核
2.实施分析性复核
3.取审阅关补贴发放政策文件
4.抽查明细账记账证原始证
(1)检查应收补贴款明细账方发生额
①检查否文件规定正确计算补贴额时补贴款计入补贴收入
②结合款项审计检查应收补贴款记录完整性
③检查收政策性亏损补贴补贴会计处理否正确
(2)检查应收补贴款出现贷方余额情况核实收补贴款长期挂列该科目时结转补贴收入调整期损益情况
5.检查应收补贴款否已资产负债表报表附注中恰披露
6.完成应收补贴款审定表
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