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固定资产清理审计程序表
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审计程序
执行情况说明
工作底稿索引号
1.取固定资产清理明细表复核加计数否正确明细账总账报表关项目进行核
2.抽查固定资产清理明细账记账证原始证
(1)检查否固定资产净值记入固定资产清理
(2)检查否时记录清理程中发生费收回出售固定资产价款残料
价值变价收入应保险公司失赔偿损失
(3)检查固定资产清理会计处理否正确
3.检查固定资产损毁报废否国家规定技术部门鉴定关部门核准
4.检查固定资产清理涉国家特殊规定转销否符合规定
5.检查长期挂账固定资产清理原
6.检查固定资产清理否已资产负债表恰披露
7.完成固定资产清理审定表
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