采购管理_采购制度_收货单


    收 货 单


    申请号码
    厂商名称
    约交日期
    收货日期
    统发票号码
    □材料 □半成品 □成品





    项次
    订单号码
    品 名 规 格
    材 料 编 号
    申请数量
    单位
    实收
    单价
    金 额
    累计数量
    数量
    件数


























































































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