广东省外贸开发公司
编号
QPMA08
程 序 文 件
版号
A
标题 理评审程序
页码
12
10 目
评价现质量体系适宜性效性确定否需质量体系加改进
20 适范围
程序适公司质量保证体系评审
30 职责
31 理者代表:负责评审组织记录监督实施
32 部门 :负责预防(改进)措施执行
33 董事长总理:负责理评审计划批准质量体系评审
40 工作程序
41 评审容
411质量体系否符合市场变化满足公司质量方针目标求
412组织机构员配套职责分工否合适资源否足够
413质量体系结构实施情况否合求
414终产品实际情况质量求符合性
415客户部反馈信息处理
416预防(改进)措施实施情况
417顾客满意评估情况
42 评审前理者代表拟制理评审计划组织准备评审需数文件资料评审资料部门提供包括部质量审核报告部门质量记录客户投诉客户满意度调查表预防(改进)措施报告
43 总理批准理评审计划
44 年少进行次理评审必时(市场需求组织机构重变化严重质量问题等)理者代表提议增加评审频次
45 评审工作董事长总理持计划进行理者代表亲指定员填写理评审记录
编号
QPMA08
程 序 文 件
版号
A
标题 理评审程序
页码
22
46 理评审结束理者代表根理评审记录编制理评审报告
47 理评审报告报董事长总理批准签发
48 理评审中提出问题理者代表组织相关部门具体制订预防(改进)措施编写预防(改进)措施报告提交关部门实施规定期限理者代表亲委托验证直达预防已改进效目止理者代表时董事长总理报告执行情况
49 程序相关记录理者代表保存
410 理评审编号规:XX—X
序号
年号
50 相关文件记录
QR2102A 理评审计划
QR2103A 理评审记录
QR2104A 理评审报告
QR2105A 预防(改进)措施报告
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