根审计法区政府批准审计项目计划2021年4月22日2021年6月22日区审计局派出审计组局2020年度预算执行财政财务收支情况进行审计2021年7月30日审计组局出具审计报告实事求指出局工作中存问题足针性局提出整改意见建议切实做局审计反馈问题整改工作特制定整改方案
整改目标
坚持综合治理认真核查督促整改标兼治原审计组反馈问题诚恳接受审计组工作求认真梳理存问题进步全面调查核实研究提出具体工作措施细化整改责明确整改时限加工作力度推进督促整改工作落实落细建立健全长效理机制确保审计问题整改落实位
二组织机构
深入推进审计反馈问题整改落实切实加强组织领导保障确保整改工作取成效组会议研究决定成立XX区交通运输局2020年度预算执行财政财务收支情况审计整改工作领导组组成员:
组长:XX
副组长:XX
成员:XX
领导组设办公室XX志兼办公室
三整改步骤
落实审计组反馈问题整改工作2021年8月开始2021年10月底结束期3月分三阶段进行
第阶段(2021年8月1日2021年8月15日):成立整改工作领导组制定整改方案召开相关工作会议安排部署整改工作
第二阶段(2021年8月16日2021年10月20日):全面落实整改措施建立健全项规章制度确保整改工作取实效
第三阶段(2021年10月21日2021年10月31日):巩固整改成果报告整改情况接受审计组验收
四整改容
次审计组局2020年度预算执行财政财务收支情况审计反馈三点整改问题:1项目资金未规定途2款项长期挂账3房产理规范
针三点问题局高度重视落实整改措施:
1加强预算编制工作提高预算科学性准确性严格预算规定支出途资金增强预算约束力完善项目支出理制度防止类似行次发生
2长期挂账款进行清理结算建立健全款理制度
3单位资产进行清查盘点房产划转报废等严格XX区行政事业单位国资产处置理暂行办法规定程序办理履行相应报批手续调整关会计账目变更相关房产信息明确资产理部门工作职责规范资产处置行维护国资产安全性完整性
五整改工作求
()明确职责落实责局充分认识审计整改工作重性迫切性进步增强责意识认真落实措施集中力量解决存突出问题
(二)健全制度强化督查修订完善项规章制度制度事形成常态化制度化针整改工作中出现新情况新问题局组时研究部署提出针性整改措施时解决问题
(三)公布情况接受监督定范围社会公布整改方案整改情况吸收群众合理意见接受广干部群众监督
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