审计调查报告收悉市常委会办公室高度重视时召开相关科室会议专项审计调查发现款核算支出规范发票名称统两问题逐进行分析研究认真查找存问题原研究制定整改措施切实强化整改落实现整改落实情况报告
关款核算支出规范问题整改情况
审计调查报告指出市常委会办公室*年应付款科目中核算费支出*元符合关贯彻实施ZF会计准制度通知(财会〔*〕*号)ZF会计制度—行政事业单位会计科目报表相关规定行政单位财务规第*条行政单位应项支出全部纳入单位预算规定
针问题市常委会办公室逐项时进行整改调整账务已原摆应付款历年工作费结余*元纳入单位预算
二关发票名称统问题整改情况
审计调查报告指出市常委会办公室支付费时发票购买方出现*市常委会办公室*市民代表会常务委员会等称谓出现发票名称统情况
针问题市常委会办公室*年*月*日印发关规范报账发票名称通知报账发票名称进行规范求
规定报账发票单位名称必须规范常委会机关统社会信代码证书机构名称*市民代表会常务委员会*市*市常委会办公室市办等称谓
二规定机构名称误社会信代码发票律予报销通整改发票名称统问题全面规范
三规定报账发票必须具常委会机关社会信代码
三步工作
结合次专项审计市常委会办公室工作中认真贯彻执行财政预算相关规定严格财务核算理进步明确财政预算关求加强部门预算编制做实做准预算项开支进行细致安排确保预算合理合规提高资金效率
严格执行中华民国预算法中华民国预算法实施条例财政预算相关规定预算项目坚决予支出
二加强报销证审核审批记载准确完整合规原始证律予报销
三切实加强款核算理严格财务核算确保会计信息真实性性
四结合次专项审计组织相关员常委会机关预算执行财务收支情况进行检查纠存问题进行全面整改进步规范常委会机关财务理工作
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