某县审计局保密工作制度
加强审计保密工作根中华民国保守国家秘密法结合局实际特制定制度:
第条 全局员必须严格遵守保密制度保密文件资料收发传阅律办公室承办科室应指定专承办文件理保密工作收文件认真清点登记编号规定范围程序传阅办理阅办完毕时退回办公室
第二条 审计工作中产生列事项涉国家秘密属审计工作秘密未分领导批准意知悉范围员擅外披露社会公开擅审计单位相关单位员披露相关单位需查阅相关资料时统办公室负责程序报领导意提供
1审计项目计划编制调整实施情况
2审前调查情况审计工作方案审计实施方案审计工作底稿审计证收集情况复核意见书审
理意见书审计组部会议审计业务会议情况审计通知书审计报告审计决定书审计移送处理书等审计业务文书公布前审计结果公告审计事项直接关情况材料
3根审计结果情况编发报告简报信息案例等文件资料
5揭发检举材料揭发检举情况
7计算机审计软件审计数库存储器专通信设备等安全保密措施
6科室审计组认需保密事项
第三条 秘密文件资料(纸质电子)认真保确保安全未分领导批准严禁携带秘密文件资料外出
第四条 秘密文件时送领导批示
第五条 审计员外出参加会议带回秘密文件资料交办公室登记保存长期存放
第六条 查阅秘密文件资料档案认真遵守保密规定关制度未分领批准单位查阅摘录引
第七条 印制秘密文件资料时办公室规定印制涉密文件资料定稿需档纸质稿电子稿办公室定点粉碎清理
第八条 办公室收发出文件规定进行
清退
第九条 宜公开事审计业务工作等重事项关员泄露
第十条 发送新闻单位宣传报道稿件涉事审计业务工作引部统计数字资料必须分领导批准
第十条 违反保密纪律造成损失泄密员予批评教育情节严重予纪政纪处分意泄密构成犯罪追究法律责
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