某某公司财务分析报告模版


    财务分析报告
    总体评述
    () 总体财务绩效水

        根山东铝业证券交易公开发布数运BBA禾银系统BBA分析方法进行综合分析认山东铝业期财务状况行业处优秀水年期幅升高
    (二) 公司分项绩效水
    工程
    公司评价
    公司行业中水




    偿债力分析
    5279
    3821
    优秀
    中等
    营效率分析
    5818
    4681
    优秀
    优秀
    盈利力分析
    9639
    7036
    优秀

    股票投资者获利力分析
    4909
    5218

    优秀
    现金流量分析
    8455
    6419
    极优

    企业开展力分析
    6538
    3391
    中等
    较低
    综合分数
    7672
    5827
    优秀

    (三) 财务指标风险预警提示
        运BBA财务指标风险预警体系公司财务报告关陈述财务数进行定量分析根事先设定预警区域认山东铝业期清偿力等方面财务风险预警提示具体指标流动率〔清偿力〕
    (四) 财务风险滤结果提示
        公司切公开披露财务信息进行分析提炼出市公司粉饰报表资产状况恶化典型病毒特征建立整体财务风险滤模型利该模型进行滤认山东铝业期整体财务风险特征
    二财务报表分析
    () 资产负债表
        财务数:
    工程〔万元〕
    期数
    期数
    增长情况()
    公司
    行业
    偏离率()
    公司
    行业
    偏离率()
    公司
    行业
    偏离率
    应收帐款
    5984
    5031
    19
    16109
    4314
    273
    63
    17
    79
    存货
    40365
    18333
    120
    28322
    14318
    98
    43
    28
    14
    流动资金
    92163
    43660
    111
    84164
    33886
    148
    10
    29
    19
    固定资产
    201394
    51728
    289
    174653
    43490
    302
    15
    19
    4
    总资产
    293857
    98712
    198
    259216
    80203
    223
    13
    23
    10
    流动负债
    91016
    35050
    160
    106532
    27582
    286
    15
    27
    42
    负债总额
    102706
    50426
    104
    122813
    39197
    213
    16
    29
    45
    未分配利润
    59089
    5945
    894
    18119
    4321
    319
    226
    38
    189
    者权益
    190898
    47159
    305
    136035
    40311
    237
    40
    17
    23
    1.企业身资产状况资产变化说明:

        公司资产规模位行业中等水公司期资产年期增长1336资产变化中固定资产增长2674103万元企业资金重点固定资产方转移分析者应该时注意企业生产规模产品结构变化种变化决定企业收益力开展潜力决定企业生产营形式建议分析者变化进行动态踪研究
        流动资产中存货资产重占4380信资产重次占2653
        流动资产增长幅度950流动资产工程变化中货币类资产短期投资类资产增长幅度流动资产增长幅度说明企业应付市场变化力增强信类资产增长幅度明显流动资产增长说明企业货款回收够理想企业受第三者制约增强企业应该加强货款回收工作存货类资产增长幅度明显流动资产增长说明企业存货增长占资金市场风险增企业应加强存货理销售工作总企业支付力应付市场变化力般

    2.企业身负债者权益状况变化说明:

        负债者权益占总资产重企业流动负债率3097长期负债者权益率6894说明企业资金结构位正常水
        企业负债者权益变化中流动负债减少1456长期负债减少2820股东权益增长4033
        流动负债降幅度1456营业环节流动负债变化引起流动负债降应付帐款降低引起营业环节流动负债降低
        期期长期负债占结构性负债率分5771069该项数年降低说明企业长期负债结构例降低盈余公积重提高说明企业强烈留利增强营实力愿未分配利润年增长22612说明企业年增加定盈余未分配利润占结构性负债重年提高说明企业筹资应付风险力年提高总体企业长期短期融资活动年减弱企业者权益资金开展营性活动资金钱相拟低

    3.企业财务类状况行业中偏离:
        流动资产企业创造利润实现资金增值生命力企业开展营活动支柱企业年流动资产偏离行业均水2909说明流动资产规模位行业水应引起注意结构性资产企业开展生产营活动进行根底性投资决定着企业开展方生产规模企业年结构性资产偏离行业水4237应注意企业产品结构更新改造情况投资情况流动负债重偏离行业水1277企业生产营活动重性风险高行业水结构性负债〔长期负债者权益〕重偏离行业水883企业生产营活动资金保证程度企业相独立性稳定性低行业水
    (二) 利润利润分配表
        财务数指标:
    工程〔万元〕
    期数
    期数
    增长情况()
    公司
    行业
    偏离率()
    公司
    行业
    偏离率()
    公司
    行业
    偏离率
    营业务收入
    265665
    60612
    338
    204823
    45747
    348
    30
    32
    3
    营业务钱
    178065
    49995
    256
    169279
    38049
    345
    5
    31
    26
    营业费
    3942
    909
    333
    6423
    830
    674
    39
    10
    48
    营业务利润
    85429
    10356
    725
    34107
    7476
    356
    150
    39
    112
    业务利润
    6179
    194
    3087
    7914
    257
    2978
    22
    25
    3
    理费
    25440
    3625
    602
    17737
    2987
    494
    43
    21
    22
    财务费
    1659
    1364
    22
    1990
    1202
    66
    17
    13
    30
    营业利润
    60567
    4652
    1202
    15871
    2714
    485
    282
    71
    210
    投资收益
    298
    105
    383
    75
    79
    195
    296
    32
    328
    补贴收入

    36


    77


    54

    营业外收支净额
    2399
    123
    1845
    101
    117
    186
    2479
    5
    2473
    利润总额
    57870
    4670
    1139
    15896
    2753
    478
    264
    70
    194

    5715
    721
    692
    1502
    374
    301
    281
    93
    188
    净利润
    52271
    3881
    1247
    14527
    2337
    522
    260
    66
    194
    毛利率〔〕
    3297
    1752
    1546
    1735
    1683
    053
    1562
    069
    1493
    净利率〔〕
    1968
    640
    1327
    709
    511
    198
    1258
    129
    1129
    钱费利润率〔〕
    2768
    836
    1932
    813
    639
    174
    1954
    196
    1758
    净收益营运指数
    105
    100
    507
    100
    099
    125
    483
    102
    381
    1.利润分析
        (1) 利润构成情况

        期公司实现利润总额5787022万元中营性利润6056729万元占利润总额10466投资收益29792万元占利润总额051营业外收支业务净额239915万元占利润总额415
        (2) 利润增长情况

        期公司实现利润总额5787022万元较年期增长26405中营业利润年期增长28163增加利润总额4469650万元投资收益年期降低29563减少投资收益22262万元营业外收支净额年期降低247869减少营业外收支净额250001万元

    2.收入分析

        期公司实现营业务收入26566494万元年期相增长2970说明公司业务规模处较快开展阶段产品效劳竞争力强市场推广工作成绩公司业务规模快扩期公司营业务收入增长率低行业营业务收入增长率084说明公司收入增长速度略低行业均水行业均水相期公司提高产品效劳竞争力提高市场占率等方面存定差距

    3.钱费分析
        (1) 钱费构成情况

        期公司发生钱费计21127660万元中营业务钱17806507万元占钱费总额8428营业费394219万元占钱费总额187理费2543956万元占钱费总额1204财务费165935万元占钱费总额079
        (2) 钱费增长情况

        期公司钱费总额年期增加1441096万元增长732营业务钱年期增加878569万元增长519营业费年期减少248084万元降低3862理费年期增加770252万元增长4343财务费年期减少33074万元降低1662

    4.利润增长素分析

        期利润总额年期增加4197388万元中营业务收入年期增加利润6084232万元营业务钱年期减少利润878569万元营业费年期增加利润248084万元理费年期减少利润770252万元财务费年期增加利润33074万元投资收益年期减少利润22262万元营业外收支净额年期减少利润250001万元
        期公司利润总额增长率26405公司产品效劳获利力公司整体钱费控制等方面取成绩提请分析者予高度重视公司利润积累极提高公司壮身实力迅速开展壮坚实根底期公司利润总额增长率高行业利润总额增长率19689说明公司利润增长速度明显高行业均水公司身实力期获极提高期公司产品效劳结构优化市场开拓营理等方面取进步

    5.营成果总体评价
        (1) 产品综合获利力评价

        期公司产品综合毛利率3297综合净利率1968钱费利润率2768分年期提高156212581954均提高1591说明公司获利力处较快开展阶段期公司产品结构调整新产品开发方面提高公司营理水方面取相进步公司获利力期获较提高提请分析者予高度关注获利力较快提高公司创造更济效益迅速开展壮翻开空间期公司产品综合毛利率综合净利率钱费利润率行业均水高出154613271932说明公司获利力高行业均水公司产品效劳竞争力较强
        (2) 收益质量评价

        净收益营运指数反映企业收益质量衡量风险指标期公司净收益营运指数105年期提高483说明公司收益质量变化营性收益持续未公司应提高营性收益总收益中重行业均水高507说明公司收益质量略高行业均水公司整体营运风险高收益健康
        (3) 利润协调性评价

        公司年期相营业务利润增长率15047中营收入增长率2970说明公司综合钱费率降收入利润协调性未公司应保持企业钱费控制水营业务钱增长率519说明公司综合钱率降毛利奉献率提高钱收入协调性未公司应保持企业钱控制水营业费增长率3862说明公司营业费率降营业费收入协调性未公司应保持企业营业费控制水理费增长率4343说明公司理费率降理费利润协调性未公司应保持企业理费控制水财务费增长率1662说明公司财务费率降财务费利润协调性未公司应保持企业财务费控制水
    (三) 现金流量表
        财务数指标:
    工程
    期数
    期数
    增长情况()
    公司
    行业
    偏离率()
    公司
    行业
    偏离率()
    公司
    行业
    偏离率
    营活动产生现金流入量
    315462
    70459
    348
    162980
    54059
    201
    94
    30
    63
    投资活动产生现金流入量
    498
    1105
    55
    110
    236
    53
    353
    368
    15
    筹资活动产生现金流入量
    30984
    37644
    18
    31984
    29110
    10
    3
    29
    32
    总现金流入量
    346944
    109208
    218
    195074
    83405
    134
    78
    31
    47
    营活动产生现金流出量
    255294
    63569
    302
    138006
    49415
    179
    85
    29
    56
    投资活动产生现金流出量
    31551
    10078
    213
    13802
    8587
    61
    129
    17
    111
    筹资活动产生现金流出量
    46898
    30999
    51
    44895
    25801
    74
    4
    20
    16
    总现金流出量
    333744
    104645
    219
    196702
    83803
    135
    70
    25
    45
    现金流量净额
    60167
    5043
    1093
    24974
    4646
    437
    141
    9
    132
    现金流入负债
    059
    010
    48572
    020
    012
    7166
    18809
    1557
    20366
    全部资产现金回收率()
    2048
    511
    1537
    963
    579
    384
    11252
    1181
    12433
    销售现金率()
    2265
    832
    1433
    1219
    1015
    204
    8574
    1802
    10377
    股营业现金净流量
    107
    030
    26318
    045
    030
    5054
    14092
    014
    14105
    现金满足投资率
    110
    031
    25799
    104
    040
    15759
    647
    2339
    2986
    现金股利保障倍数
    551
    193
    18494
    157
    197
    2023
    25099
    174
    25273
    现金营运指数
    086
    072
    1978
    086
    092
    665
    007
    2212
    2205

    1.现金流量结构分析
        (1) 现金流入结构分析

        期公司实现现金总流入34694395万元中营活动产生现金流入31546175万元占总现金流入例9093投资活动产生现金流入49820万元占总现金流入例014筹资活动产生现金流入3098400万元占总现金流入例893
        (2) 现金流出结构分析

        期公司实现现金总流出33374356万元中营活动产生现金流出25529428万元占总现金流出例7649投资活动产生现金流出3155080万元占总现金流出例945筹资活动产生现金流出4689848万元占总现金流出例1405

    2.现金流动性分析
        (1) 现金流入负债

        现金流入负债反映企业业营短期债务力指标该指标越偿债力越强期公司现金流入负债059较年期幅提高说明公司现金流动性幅增强现金支付力快速提高债权权益现金保障程度幅提高利公司持续开展高行业均水48572表示公司现金流动性远强行业均水债权权益现金保障程度远高行业均水
        (2) 全部资产现金回收率

        全部资产现金回收率反映企业资产迅速转变现金力期公司全部资产现金回收率2048较年期幅提高说明公司全部资产现金形式收回力稳步提高现金流动性幅增强利公司持续开展低行业均水1537表示公司全部资产现金形式收回力略低行业均水现金流动性略弱行业均水

    3.获取现金力分析
        (1) 销售现金率

        期公司销售现金率2265较年期幅提高说明公司获取现金力迅速提高公司营销政策制定执行方面取成绩帐面收益转化实实现金流量公司提高收益实现程度更实现济效益良根底高行业均水17218表示公司收益实现程度高公司获取现金力远高行业均水
        (2) 股营业现金净流量

        期公司股营业现金净流量107元较年期幅提高说明公司获取现金力迅速提高公司股资产含金量快速提高公司提高收益实现程度效降低公司营风险更实现济效益坚实根底高行业均水26318表示公司收益实现程度高公司股资产含金量远高行业均水

    4.财务弹性分析
        (1) 现金满足投资率

        现金满足投资率反映财务弹性指标期公司现金满足投资率110较年期根持说明公司财务弹性根未变财务环境变化现金流量状况投资营满足程度变化高行业均水25799表示公司财务弹性远远强行业均水公司现金流量状况投资营满足程度远行业均水
        (2) 现金股利保障倍数

        现金股利保障倍数反映股利支付力指标期公司现金股利保障倍数551较年期幅提高说明公司股利支付力快速提高财务弹性幅增加公司营风险幅降现金流量股利政策支持力度明显增强高行业均水18494表示公司股利支付力远远行业均水现金流量股利政策支持力度明显强行业均水公司营风险远低行业均水

    5.获取现金风险分析
        现金营运指数

        现金营运指数反映企业现金回收质量衡量风险指标理想现金营运指数应11现金营运指数反映公司局部收益没取现金停留实物债权形态实物债权资产风险远现金期公司现金营运指数086较年期根持说明公司现金回收质量年期水接停留实物债权形态收益重年期水相公司营运风险般高行业均水1978表示公司现金回收质量略高行业均水公司营运风险高
    三财务绩效评价

    () 偿债力分析
        相关财务指标:
    工程
    期数
    期数
    增长情况()
    公司
    行业
    偏离率()
    公司
    行业
    偏离率()
    公司
    行业
    偏离率
    流动率
    101
    125
    1871
    079
    123
    3569
    2817
    139
    2678
    速动率
    047
    060
    2150
    046
    058
    2096
    341
    412
    072
    资产负债率()
    3495
    5108
    1613
    4738
    4887
    149
    2623
    453
    3076
    形净值债务率()
    5389
    11064
    5676
    9055
    10053
    998
    4049
    1006
    5055
    现金流入负债
    059
    010
    48572
    020
    012
    7166
    18809
    1557
    20366
    综合分数
    5279
    3757
    1521
    3821
    3891
    070
    3815
    342
    4157

        企业偿债力指企业资产长短期债务力企业支付现金力债务力企业否健康生存开展关键公司期偿债力综合分数5279较年期提高3815说明公司偿债力较年期幅提高期公司流动资产流动负债资结构理水方面取极成绩企业资产变现力期幅提高公司持续健康开展降低公司债务风险坚实根底行业部公司偿债力极强行业中处低债务风险水债权权益者权益承风险非常偿债力中现金流入负债形净值债务率变动引起偿债力变化指标
    (二) 营效率分析
        相关财务指标:
    工程
    期数
    期数
    增长情况()
    公司
    行业
    偏离率()
    公司
    行业
    偏离率()
    公司
    行业
    偏离率
    应收帐款周转率
    2405
    1288
    8667
    1171
    1001
    1696
    10547
    2873
    7673
    存货周转率
    518
    304
    7041
    545
    277
    9679
    479
    995
    1474
    营业周期(天)
    8440
    14627
    4230
    9686
    16606
    4167
    1286
    1192
    094
    流动资产周转率
    301
    155
    9402
    217
    138
    5708
    3869
    1229
    2640
    总资产周转率
    096
    067
    4274
    080
    060
    3337
    1948
    1164
    784
    综合分数
    5818
    3982
    1835
    4681
    3589
    1092
    2429
    1095
    1334

        分析企业营理效率判定企业否创造更利润种手段果企业生产营理效率高企业高利润状态难持久公司期营效率综合分数5818较年期提高2429说明公司营效率处较快提高阶段期公司市场开拓提高公司资产理水方面取成绩公司营效率期获较提高提请分析者予重视公司营效率较提高降低钱创造更济效益降低营风险开创良局面行业部公司营效率远远高行业均水公司市场开拓提高公司资产理水方面行业中处遥遥领先位未行业中应保持种优势营效率中应收帐款周转率流动资产周转率变动引起营效率变化指标
    (三) 盈利力分析
        相关财务指标:
    工程
    期数
    期数
    增长情况
    公司
    行业
    偏离率
    公司
    行业
    偏离率
    公司
    行业
    偏离率
    总资产报酬率〔〕
    2153
    670
    1483
    702
    521
    181
    20659
    2856
    17804
    净资产收益率〔〕
    2738
    823
    1915
    1068
    580
    488
    15642
    4192
    11449
    毛利率〔〕
    3297
    1752
    1546
    1735
    1683
    053
    9002
    410
    8592
    营业利润率〔〕
    2280
    767
    1512
    775
    593
    182
    19423
    2935
    16487
    营业务利润率〔〕
    3216
    1709
    1507
    1665
    1634
    031
    9311
    454
    8857
    净利润率〔〕
    1968
    640
    1327
    709
    511
    198
    17742
    2531
    15211
    钱费利润率〔〕
    2768
    836
    1932
    813
    639
    174
    24024
    3073
    20951
    综合分数
    9639
    6764
    2875
    7036
    6313
    723
    3699
    714
    2985

        企业营盈利力反映企业营业务创造利润力公司期盈利力综合分数9639较年期提高3699说明公司盈利力处高速开展阶段期公司优化产品结构控制公司钱费方面取极进步公司盈利力期获极提高提请分析者予高度重视盈利力极提高公司迅速开展壮创造更济效益坚实根底行业部公司盈利力远远高行业均水公司提供产品效劳市场非常竞争力未行业中应保持种优势盈利力中钱费利润率总资产报酬率变动引起盈利力变化指标
    (四) 股票投资者获利力分析
        相关财务指标:
    工程
    期数
    期数
    增长情况()
    公司
    行业
    偏离率()
    公司
    行业
    偏离率()
    公司
    行业
    偏离率
    股收益〔元〕
    093
    023
    30693
    026
    015
    7397
    25983
    5383
    20600
    股收益扣〔元〕
    097
    021
    36743
    026
    013
    9381
    27610
    5594
    22016
    股资公积金〔元〕
    087
    113
    2339
    087
    110
    2122
    007
    290
    283
    股净资产〔元〕
    341
    279
    2229
    243
    257
    554
    4033
    839
    3194
    股未分配利润〔元〕
    106
    035
    20028
    032
    028
    1738
    22612
    2748
    19864
    股股利〔元〕
    010
    009
    1356
    015
    006
    14013
    3333
    4098
    7431
    股息发放率〔〕
    1071
    4095
    3024
    5783
    4189
    1593
    8147
    225
    7922
    综合分数
    4909
    4219
    690
    5218
    3663
    1555
    592
    1518
    2110

        公司股东持公司股票目获投资回报通股票投资者获利力分析通晓公司股票股东回报情况公司期股票投资者获利力综合分数4909较年期降592说明公司股票投资者获利力处萎缩阶段期公司提高股收益优化股利分配政策等方面作般公司股票投资者获利力较期降低提请分析者予警惕股票投资者获利力降低公司资市场企业形象股东投资信心公司定战略方针执行等方面带压力行业部公司股票投资者获利力远高行业均水公司提高股收益优化股利分配政策等方面强行业均水未公司股票吸引更投资者公司股价二级市场走势产生积极影响投资报酬率中股息发放率市净率变动引起投资报酬率变化指标
    (五) 企业开展力分析
        相关财务指标:
    工程
    期数
    期数
    增长情况
    公司
    行业
    偏离率
    公司
    行业
    偏离率
    <公司
    行业
    偏离率
    营收入增长率()
    2970
    3055
    084
    911
    529
    1439
    42620
    47783
    5163
    净利润增长率()
    25983
    6359
    19624
    3538
    2019
    1519
    83439
    41501
    41938
    流动资产增长率()
    950
    2695
    1744
    1937
    503
    2440
    14907
    43530
    28623
    总资产增长率()
    1336
    2127
    790
    357
    1207
    850
    27391
    7622
    19769
    持续增长率()
    3431
    584
    2846
    473
    382
    091
    62525
    5296
    57229
    综合分数
    6538
    6271
    267
    3391
    4291
    900
    9281
    4615
    4666

        企业生存竞争需断开展通企业成长性分析预测企业未营状况趋势公司期成长力综合分数6538较年期提高9281说明公司成长力处高速开展阶段期公司扩市场需求提高济效益增加公司资产方面取极进步公司表现出非常优秀成长性提请分析者予高度重视未公司继续维持目前增长态势概率行业部公司成长力行业中处般水期公司扩市场提高济效益增加公司资产方面略行业均水未行业中应全力扩种优势成长力中净利润增长率持续增长率变动引起增长率变化指标
    四BBA财务指标风险预警提示
        根公司报告关陈述财务数运BBA财务指标风险预警体系进行定量分析根事先设定预警区域寻找预警信号发现揭示风险通分析旦发现预警信号分析者应该结合公司披露关信息进步市公司进行深入研究分析揭示躲避风险市场参者提供信息称交易公环境
        企业三年财务指标风险预警列表:
        1.企业20031231报告期清偿力等方面财务风险预警提示流动率〔清偿力〕 流动率101 流动率反映公司短期偿债力般认生产企业正常流动率2限1.25低该数值公司偿债风险增加
        2.企业20021231报告期清偿力等方面财务风险预警提示流动率〔清偿力〕 流动率079 流动率反映公司短期偿债力般认生产企业正常流动率2限1.25低该数值公司偿债风险增加
        3.企业20011231报告期清偿力现金流量分析增长率分析等方面财务风险预警提示流动率〔清偿力〕 流动率107 流动率反映公司短期偿债力般认生产企业正常流动率2限1.25低该数值公司偿债风险增加盈利现金率〔现金流量分析〕 期盈利现金率018 盈利现金率反映企业期营活动产生现金净流量净利润间率关系果率低说明期净利中存尚未实现现金收入种情况企业盈利发生现金短缺严重时会干扰企业营状况应引起注意特营现金需量行业企业营收入增长率〔增长率分析〕 营收入增长率1284 营业务收入增长率幅降低〔低-30〕时说明公司营业务幅滑坡预警信号产生营业务收入增长率应收帐款增长率甚营业务收入增长率负数时公司极存操利润行需严加防范
    五整体财务风险模型滤分析
        BBA财务风险滤器通公司切公开披露财务信息进行分析提炼市公司粉饰报表资产状况恶化典型病毒特征建立BBA财务风险滤器病毒模型利BBA财务指标体系指标进行综合搭配处理找出符合病毒特征市公司效财务风险进行滤BBA财务风险滤器分析者提供快速分析市公司财务状况判断企业粉饰报表性资产质量恶化情况便利途径警示分析者进步研究分析揭示躲避风险
        企业三年整体财务风险模型滤结果:
        1.企业20031231报告期整体财务风险特征
        2.企业20021231报告期整体财务风险特征
        3.企业20011231报告期整体财务风险特征
    六财务风险分类级

    1业绩变动情况
    评价容
    高风险
    次高风险
    关注
    正常
    业绩波动
     
     
     

    存货周转率
     

     
     
    净资产收益率行业拟

     
     
     
    应收帐款周转率
     

     
     
    营业务毛利率
     

     
     
    营现金流净利润
     
     
     

    偶然非营性素
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    2财务状况
    评价容
    高风险
    次高风险
    关注
    正常
    流动率
     
     
     

    速动率
     

     
     
    资产负债率
     
     
     

    营业利润重
     
     
     

    净资产收益率
     
     
     

    营业务收入利润率
     
     
     

    存货增长率
     
     
     

    净利润增长率

     
     
     
    应收帐款增长率
     
     
     

    营收入应收帐款增长率
     
     
     
     
    营收入增长率
     
     
     

    强制性现金支付率
     
     
     

    现金流量结构
     
     
     

    盈利现金率
     
     
     

     
     
     
     
     
    七BBA财务异常科目提示
    财务分析异常指标
    原:增减幅度超50列入表中:
    指标名称
    期数值
    期数值
    增减幅度〔〕
    营运资
    1146596500
    22368408000
    10513
    利息支付倍数
    3594
    905
    29701
    应收帐款周转率
    2405
    1171
    10547
    应收帐款周转天数
    1497
    3076
    5133
    总资产报酬率
    2153
    702
    20659
    净资产收益率
    2738
    1068
    15642
    毛利率
    3297
    1735
    9002
    营业利润率
    2280
    775
    19423
    营业务利润率
    3216
    1665
    9311
    净利润率
    1968
    709
    17742
    钱费利润率
    2768
    813
    24024
    股收益
    093
    026
    25983
    股收益扣
    097
    026
    27610
    股未分配利润
    106
    032
    22612
    股息发放率
    1071
    5783
    8147
    市净率
    523
    322
    6257
    净现金流量适率
    161
    106
    5277
    现金投资率
    1806
    393
    36002
    现金流动负债率
    6611
    2344
    18199
    股营活动现金流量
    107
    045
    14092
    现金流量现金股利率
    551
    157
    25099
    现金流量折旧影响系数
    025
    051
    5069
    销售现金率
    2265
    1219
    8574
    现金流量总资产率
    2048
    963
    11252
    现金流量净增加
    13200392000
    1628511700
    91058
    应收帐款增长率
    6285
    1472
    32711
    营收入增长率
    2970
    911
    42620
    净利润增长率
    25983
    3538
    83439
    净资产增长率
    4033
    504
    70062
    利润总额增长率
    26405
    3807
    79354
    总资产增长率
    1336
    357
    27391
    流动资产增长率
    950
    1937
    14907
    全部资产现金回收率
    2048
    963
    11252
    存货增长率
    4252
    1633
    36043
    应收帐款收入重
    225
    786
    7136
    货币资金重
    2424
    1086
    12322
    短期投资重
    543
    058
    84113
    应收帐款重
    649
    1914
    6608
    积累率
    23089
    14292
    6155
    三年资均增长率
    1531
    722
    11195
    三年营业务收入增长率
    091
    666
    8631
    营运资金需求
    26458745600
    12647114400
    10921
    常性收益总资产率
    018
    006
    23176
    现金流动偿付率
    7117
    2350
    20291
    现金流入负债
    059
    020
    18809
    现金股利保障倍数
    551
    157
    25099
    持续增长率
    3431
    473
    62525
     
     
     
     
    八审计报告结果
    年度
    审计意见
    20031231
    标准保存
    20021231
    标准保存
    20020630
    标准保存
     
     
     
    注释:
    1.报告数均市公司沪深证券交易公开发布信息错漏请证监会交易市公司公告原文相关数准
    2.报告指标均BBA财务分析指标体系BBA禾银系统报告涉绩效评价财务指标风险预警财务风险滤器等方法均BBA分析方法〔户定义指标模型〕
    3.BBA行业分类体系:中国证监会公布市公司分类指引根底结合市公司营业务变更重组产业调整实际情况国家产业政策行业产业布局调整税收政策产业链关联性技术创新工艺支持力整体水抗然力相似性赢利力综合性素市公司重新进行行业规划分类〔户证监会定义行业体系〕
    4.分析报告中行业样市公司公开发布数根底市公司公开发布报表时间变化北部资产公司动态维护市公司定期报告规定披露期间期该行业样公司报表披露数量达该行业样总数80生成标准报告5080间户该报表期生成期报告非标准报告提示户根具体情况酌情
    5.期报告行业数基行业样公司28家制作
    6.述报告BBA均拥版权研究机构市公司等采报告体局部公开媒体发表需行BBA付费述报告仅限北部资产签约产品户身禁止户外张贴商业途等
    7.北部资产〔BBA〕系中国证监会批准证券投资咨询专营机构机构知情范围机构财产利害关系评价证券没利害关系报告信息仅供参考者操作产生盈亏公司关特声明

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    静***雅

    贡献于2021-11-11

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