属款单位填写贷款申请书
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提交申请书济合票材料
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部银行信贷员申请单位调查
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写出书面评价报告意见
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部银行集中权限分审贷
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部银行行长审批贷款计划
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公司财务部总理办公会议审批
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发放贷款位
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1目的 為确保品質保証系統,能有效的落實執行,使產品質量服務符合客戶之要求,特制定此程序。 2范圍 本公司質量管理体系所有過程,均屬于本程序管理范圍。 3權責 3...
内部运作审核管理程序文件编号:QP8-1版次:1.0生效日期:04 06 18页次:1/4归档管理评审记录确认纠正措施记录报告实施审核审核通知成立审核小组批准制定审核计划1.目的:验证本公司质...
内部审核控制程序1 目的验证管理体系实施效果是否达到规定要求,是否得到有效地保持、实施和改进,确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续有效运行。2 适用范围适用于公司内部管理体系审核。3 ...
股份有限公司内部会计控制制度 第一章 总 则 第一条 为促进公司内部会计控制建设,加强内部会计监督,维护公司正常的业务运作,根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》、...
1. 目的 為建立良好的由下而上及自上至下溝通渠道,促進公司全体員工有效執行并改進質量体系,特制定本程序。 2. 範圍 公司所建立的各類傳達溝通系統均為本程序管理範疇。 3. 權責 ...
1、 目的: 确保品质系统持续有效地运行,并为品质系统的改进提供依据。 2、 适用范围: 适用于公司内部品质稽核活动。 3、 权责: 3.1.管理代表制定并...
1.目的: 根据公司《质量手册》的要求,审核质量体系涉及的各部门所开展的质量活动极其结果是否符合规定的要求,确保质量体系有效地运行。 2.适用范围: 适用于本公司内部质量审核工作。 3...
医疗投资有限公司文件编号XXX-QP8.2.4-2016版本号B/0文件名称内部审核控制程序页 数41目的 为了确认质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进。2范...
内部银行贷款申请书(贷款凭证) 申请日期: 年月日贷款单位 已占用贷款计划占用 实际占用 贷款额度大写约定还款期年月日贷款种类 利率 帐号 贷款用途及理由 还...
内部控制制度审计的对象是被审计单位的内部控制制度,对这些制度的检查、测试也就构成了内部控制制度审计的基本内容,主要体现在以下管理制度的检查、测试中:
内部控制审计程序小记:2007年9月8日晚间时候,一友发来加密?内部控制审计程序?文件,并要求:1、是否有价值;2、解密。受此委托,历时一小时,简短完成任务。确认:1、有价值,内部审计和外部审...
房地产估价是一项比较复杂的经济活动,工作过程存在一定的主观性,估价结果涉及到各方的切身利益。要高效、高质量地评估出房地产的价格,除了要求估价人员具有坚实的业务基础,谙熟房地产估价的理论、方法及有...
编号: QP/RS01A 程 序 文 件 版号: A 标题: 增员和员工内部流动控制程序 页码: 1/1 1.0 目的 做好员工合理配置,确保质...
1.目的: 为使本公司生产经营活动全过程中有关质量信息的收集、整理、传递、管理得到有效控制,从而能迅速制订纠正和预防措施,并付诸实施。 2.适用范围: 适用于本公司整个生产经营活动中产品...
饭店内部车辆使用程序及管理制度为合理控制使用车辆,减少油耗和修理费用,配合酒店管理特做如下规定:一、 车辆使用范围1. 酒店小车专车专用主要保证酒店经理级以上人员外出处理公务及日常上下班接送或...
实验室内部质量保证体系审核程序 1、[目的] 定期对实验室质量保证体系和质量监测活动进行内部审核,确保质量保证体系持续有效运行,并为改进、完善质量保证体系提供依据,确保检验结果的准确性。 ...