981115
題
程序書
版次
A
等級
修訂日期
理審查
編號
GLP001
頁數
1 OF 3
記錄保存
催/确認
記 錄
議 程
會議通知
召開時机
1 目:
對品質系統加審查充分确保滿足ISO9002標准求宣示品質政策目標繼續适合具效果
2 范圍:
關內部品質稽核結果預防措施評估品質目標達成檢討品質系統架构內部适切性等審查
3 參考文件:
31理責程序
32內部品質稽核程序
33矯正預防措施程序
4 定義﹕無
5 權責:
6 1總經理:
持理審查會議
52理代表:
召開理審查會議報告品質系統績效
53相關單位:
參加理審查會議提報討論項議題
6作業內容:
61理審查流程圖:
制定日期
981115
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62理審查會議召開時机:
621定期:
配合半年內部品質稽核實施內部品質稽核結果個月內
622定期:
於适當時机例當品質保証系統發生重品質事項配合臨時舉行內部品質稽核等
63會議通知:
631理代表發布召開理審查會議通知
632參與會議員:
6321會議席:
總經理
6322會員:
理代表相關單位員
64理審查會議議程:
議題
議題重點
提報
﹒檢討次會議執行結果
确認前次會議結果執行狀況
理代表
二﹒內部品質稽核結果
根內部品質稽核結果﹐評估作業程序部門執行符合程度﹐時找出運作优點缺點﹐決定相關改善措施
理代表
三﹒預防措施相關活動
評估品質系統改善力績效﹐時評估采取措施否進步完善處
品保
評估整個品質系統運作綜合績效﹐找出改善机會點采取措施
業務
重品質异常事件﹐根總發生原﹐評估潛伏問題應采取對策
品保
四﹒品質目標執行狀況
品質目標執行情形﹐問題點未來改善措施
專案負責
五﹒品質
政策符
合性
1市場變化
未來客戶需求期情形﹐必時調整品質政策符合市場需
業務
2滿足度評估
檢討﹐評估次會議討論問題發生原﹐處理方法﹐否符合品質政策求
理代表
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65會議記錄:
理代表應指定員記錄會議結果於會議記錄(附件)作為續催
7 6會議催/确認:
會議中決議事項品保發出矯正1預防措施求矯正與預防措施程序進行催
理代表負責追蹤項追查确認
67記錄保存:
理審查會議記錄文件制中心保存保存期限為三年
7附件:
71附件:理審查會議記錄 GLP001 01
理 審 查 會 議 記 錄
會議席
持
列席指導
時 間
點
記 錄
與會員﹕
議 題
提報
討論﹒決議事項
執行者
完成日
GLP001 01
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