1 目
爲保證採購物品符合公司求
2 範圍
程式適於輔料供應商包裝材料供應商理
3 權責
31 採購部﹕供應商尋找﹐資料建立與保存
32 工程部﹕供應商工程力考核
33 品部﹕供應商品質理體系評估﹐供應商產品品質量檢驗
34 生產部﹕協助品部對供應商產品質量進行確認
4 定義
無
5 作業內容
51 供應商理流程圖見附件
52 採購部通過電話查詢等方式尋找供應商﹐並將供應商址﹐電話﹐傳真﹐聯系﹐產品等建立<供應商基資料表>
53 供應商評估
531 供應商評估分兩種方式進行
5311 樣品確認方式
5312 實考察方式
532 樣品確認作畫方法
5321 采購部據工程部提供工程資料請供應商生產選擇
5322 采購部收取供應商樣品﹐填寫<采購樣品確認表>連樣品送交工程品安排檢驗確認將結果填寫<采購樣品確認表>﹐采購產品需進行試生產生產試驗方確定品質﹐則還須生產部協助確認﹐確認結果需填寫<采購樣品確認表>中
5323 樣品確認合格﹐則采購部54求進行登錄
5324 樣品確認合格﹐則采購部通知供應商確認結果﹐需重新選擇則5321求進行
533 實考察作業方法
5331需進行實考察﹐則采購部組織工程﹐品部門﹐必時請生產部門參與﹐將考察結果填寫<供應商考察記錄表>中
5332 采購部門將<供應商考察記錄表>交副總經理審批意54求考察結果為合格﹐則取消資格個月5331進行
534 列兩種評估方式采中﹐時
54 評定合格供應商采購部登錄<合格供應商名冊>發放品﹐工程﹐貨倉﹐采購等部門
55 合格供應商名冊應副總經理審批方生效﹐公司必須合格供應商 采購
56 屬列素供應商直接列入合格供應商名冊
561 2000年12月31日前已發生貿易關系供應商
562 產品占市場導位供應商
563 公司關系企業副總經理核定
564 ISO9000驗証合格供應商(須附証書復印件)
565 產品為獨無二生產商暫沒找第二家供應廠商
57 續評估
571 品部月<進料檢驗報告>對供應商交貨品質狀況進行統計﹐制作<進料檢驗月統計表>交采購部
572 采購部<進料檢驗月統計表>結合供應商交期服務情況制作<供應商評估表>交副總經理審核
573 續評估合格供應商﹐采購部副總理指示采取取消資 格等措施
58 供應商資料相關品質記錄<質量記錄理程序>進行理
6 相關文件
61 采購理程序
62 質量紀錄理程序
7 表單
71 供應商基資料表
72 合格供應商名冊
73 供應商月評估表
74 采購樣品確認表
75 供應商考察記錄表
75 進料檢驗月統計表
8 附件
81供應商理流程圖
附件﹕供應商理流程圖
尋找供應商
建立基資料
評定供應商
NO
審定
登錄合格名冊
分發名冊
定期考核
合 格
NO
通知改善
維持資格
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