230财务内部控制流程


    方法:
    1时更新签名卡
    步骤:
    1 总理作出授权:
    2 预算预算基金费支出决定权
    3 财务理会计预领款现金付款决定权必时需指定权限范围
    4 财务理会计银行付款决定权必时需指定权限范围
    5 销售理签署销售合财务理决定客户赊销额
    6 生产部理负责宝洁订货入仓申报残损货物
    7 事部理负责签署月工资
    8 会计决定会计科目会计流程图决定纳税申报
    9 财务理负责安排金融(贷款)运适金融工具(例租赁制造)
    10 销售理财务理决定产品价格
    说明:
    级委职责决定权
    输入:
    1 董事会成员总理权限委
    输出:
    1 签名卡
    权限委
    宝洁公司—中国分销商核心工作流程
    流程: 会计 版:1
    子流程: 部控制 编号:731
    素: 权限委 点:总部






































    宝洁公司—中国分销商核心工作流程
    流程: 会计 版:1
    子流程: 应付帐款 编号:633
    素: 部调节 点:总部







    签名卡

    宝洁
    分 销 售
    客 户

    客户服务部
    财务部
    销售部
    理系统部
    事部
    法律部










    客户服务部理
    财务分析员
    销售理
    理系统部理
    事部理
    法律部理

    230
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    文档贡献者

    t***z

    贡献于2015-03-02

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