中心学校财务自查报告整改措施


    中心学校财务查报告整改措施
    财务查报告整改措施三篇
    篇1
    县卫计局计财股:
    院收卫计局关半年财务工作检查状况通报院领导高度重视快速组织院委会相关员召开专题会议仔细吸取通报总结兄弟单位阅历做法半年工作检查作面镜子仔细查找院财务治理中存问题漏洞总结阅历找差距检查通报中存问题统进展准时整改
    加强专项资金治理准时补发拨村室专项资金全部拨发村室专项资金已全部发放位挪挤占专资金真正做专款专
    二加强制度治理准时制订院财务治理制度三公费治理制度建立***组长***副组长************等志组成三公费治理领导组明确责详细分工负责坚决贯彻执行卫生计生局发关严格掌握三公费治理制度特殊业务款费掌握年半年业务款费年期降34坚决掌握三公费降例
    三严厉财纪律标准财手续张发票支出必需手证明签字分财院长签字前方报销张支动身票必需仔细填写清晰五素时间品名数量单价金额素缺品名发票必需附明细清单作附件
    四严格执行物价政策成立物价治理领导组基药严格实行零利润销售中草药严格执行物价政策规定收费标准规定进价加20原库存中草药已调零售价格统统调进价根底加20利润
    五加强固定资产治理已组织专班科室财产器械进展仔细清点盘存进展逐笔登记科负责保财产负责签字负责保便财产进展核丧失损坏科室价赔偿盘存财产电脑进展分科分类登记建立财产台账做帐实相符准时登记增加削减变动状况
    篇2
    A分行:
    XX分行2023年季度会计检查意见书求行财会部部牵头组织XX分行营业部B支行B支行意见书中指出相关问题进展逐整改落实现相关状况汇报:
    组织工作
    2月中旬财会部总理组织召开2月份会计例会XX营业部A支行B支行会计财会部检辅员参会议会议整改工作进展具体布置求机构2月22日检查发觉问题整改完毕提交整改报告财会部汇报整改措施整改结果财会部季度会计检查中整改状况进展追踪检查
    二整改措施整改完成状况
    ()加强会计业务培训提高会计员风险意识
    针会计员风险意识淡薄查询查复标准状况行加强会计员风险意识合规意识培训利晨会营业完毕组织集中培训会计治理部门实际需定期会计员进展业务培训更新学问准时握新政策新规定限度削减制度理解偏差带误操作提高会计核算质量
    财会部总理牵头组织兴业银行商业汇票业务会计操作规程票业务风险提示学参员级会计治理员XX行营业部票岗专员票签发解付查询查复质押贴现业务逐项制度解读订正行做业务中偏差进步加强票业务操作治理
    机构定期财会部报告问题库等制度规章学状况财会部报送记录抽查录踪员工学动态通季度考试监视传票质量会计检查等落实学效果
    (二)加强会计队伍建立做会计员梯队培育
    针会计员缺乏存风险隐患状况行进展系列会计员调整充实线会计员工队伍加强备会计员储藏详细第步B行二级办c接zx担B支行会计Zx调回XX分行工作负责票治理等重职责E支行录会计公柜台担会计办工作次步新入行柜员先现金柜台柜学现金区工作满3年老柜员逐步安排公区进展岗位轮换次员调整充实XX营业部会计员队伍老员工带新兵加强柜面票账户治理外财会部加紧事监视岗位员聘请估计期会计治理员会增加充实
    (三)建立健全岗位责制明晰会计岗位职责
    会计档案治理混乱现金重物品治理存风险隐患问题行分析缘柜员间职责清操作标准导致整改措施营业室员进展明确分工进步健全会计岗位责制会计员根岗位标准做项业务进展查改良发觉问题准时解决详细:机构会计梳理机构会计员岗位结合行实际状况重新拟定岗位职责加强岗位协调性操作连贯性尤量会计台业务做明细划分避开兼职法履职状况会计新版岗位职责表报送财会部财会部职责表进展关提出意见建议分工进展会计监视检查
    (四)优化改革柜面流程强化项制度实施细建立目前行存柜面流程合理柜员操作存逆流程现象问题行实行措施兴业银行会计控点必知必会综合业务核算操作规程等求确定制定会计治理制度实施细着保证会计工作序进展科学合理便操作执行原全面标准文单位项会计工作制定先进合理实施细操作流程会计工作避开消失纰漏风险
    期财会部发关加强会计治理工作通知风险监测信息回复求会计治理业务操作提出求修订现金治理实施细现金治理查库治理执行操作级行制度做出新规定营业室制定印鉴卡领出售建库治理操作流程印鉴卡治理流程进展标准
    (五)提高会计治理员素养加强会计业务检查监视针检查问题整改位屡查屡犯问题严峻额账业务标准等问题行分析存问题缘会计治理员没严格履行审核监视职责审查力度够步工作中会计治理工作求:检查突出重点二违法必究突出重点集中力气深入检查重点突破避开做外表文章避开查处违法必究检查工作关键环节检查工作落实关键严格执行:问题责通报二罚款三行政处分
    级会计治理员严格求紧制度规章更新步伐做规章制度解读传达培训检查辅导员加强事中监视避开罚代工作方式监视重心前移
    (六)整改完成状况
    次检查中发觉数问题已求整改完毕户专账户xx需客户协作重开财政五联单正积极整改中2023年11月起开立结算账户进展机构信代码证核留存复印件状况已11月份开户单位逐电话联系目前20账户没供应机构信代码证
    三惩罚状况
    XX分行赐予相关员惩罚:罚款100元
    篇3
    校接睢县民检察院检察建议书(睢检预建(2023)95号)文件学校领导高度重视组成委书记孙明卫志组长财务治理检查领导组学校财务治理进展仔细查现查整改状况总结:
    1校学生均政府组织办理城镇居民医疗保险身损害保险业务愿费原学生行办理参学校教师关员律准参加存回扣私吞肥现象
    2学期开学收费时级财政部门派专校收费学校供应场员协作
    3严格遵守报销签字程序全部需报销票办首先签字总务处核实总务签字终学校校长签字批准报销种报销程序模式根杜绝**记账*费等问题
    工作中校执行严格财务治理制度遵检察院建议财务治理中开展方面工作:
    1加强思想政治教育法制教育提高广阔教育干部工作员遵守守法意识通种形式宣传法制广阔教育工作员充分罪非罪界限握根底法律法规增加约束爱护意识
    2建立完善学校项规章制度结合教育改革实际坚持改革创新方法机制制度根底入手加强改革创新方法机制制度根底入手加强策讨建立健全落实治理制度监视制约机制加强收费财务支出学校领导财务员等重点环节重点员制度建立制度事制度制度标准行 3建立效监视制机制加强关员监视加强学校部监视完善领导班子决策制度实施校务公开等监视方法强化制约机制实行财务公开
    中心学校财务查报告整改措施2
    财务查报告整改措施
    专项活动组织开展状况
    ()工作方案公司次专项活动作出组织部署:
    1公司总理组织召开发动会作出详细部署求工作组高度重视次专项活动切实查找存问题缺乏制订整改措施逐项落实位公司财务会计根底工作进步提高
    2公司财务负责组织相关员仔细学深圳证监局关深圳辖区市公司全面深入开展标准财务会计根底工作专项活动通知(深证局发[2023]109号)(简称专项活动通知)关填报(简称调查问卷)关深圳辖区市公司财务会计根底工作常见问题通报(简称常见问题通报)公司现种财务制度文件
    3公司财务负责布置专项活开工作安排查阶段分工求时间安排等作出部署求相关员规定时间仔细完成查容形成工作底稿初步查状况提交财务负责审核
    4公司审计室根工作方案求制订审计规划准时开展审计 (二)工作方案次专项活动开展状况: 1公司财务员调查问卷常见问题通报分类整理汇总查容开展标准财务会计根底工作专项活动查报告
    2财务部副理财务员查工作底稿查结果具体复核查发觉存问题进展重点核查提出相应查核查结果提交财务负责审核
    3财务负责财务部副理查结果进展审核查底稿容完善提出指导意见求财务部时提交专项活动查报告
    4工作方案求财务部查底稿查报告提交公司审计室
    5审计室根制定审计规划深圳证监局相关文件求查报告容逐项稽核财务掌握相关容进展审核时审计委员会报告专项活动开展状况听取审计委员会查工作指导
    6财务负责查阶段工作开展状况查容发觉问题存缺乏提出整改措施期限责等状况总理作出全面汇报审计室专项活动稽核结果建议形成部审计报告提交董事会审计委员会审议总理作出通报
    7查状况部审计状况形成专项活动查报告提交董事会审议
    二查容发觉问题整改措施
    中华民国会计法企业部掌握根标准会计根底工作标准会计电算化治理方法会计档案治理方法等相关规定公司逐项调查问卷常见问题通报进展仔细全面查公司财务治理组织架构员配置会计核算根底工作标准性资金治理掌握财务治理会计核算制度建立财务信息系统掌握财务会计部治理掌握等方面财务会计根底工作较标准时相关文件求尚存肯定缺乏处需进步加完善提出整改措施整改期限整改责仔细加落实:
    ()关财务员专业培训方面存问题:会计员专业培训需进步加强整改措施:财务部会计员实际状况制订会计专业学问技财政税收政策法规关务学问外汇治理等方面针性培训规划时安排财务员积极参政府职部门银行进行专项培训整改期限:2023年9月30日前长期坚持
    (二)关财务治理制度方面开展标准财务会计根底工作专项活动查报告存问题:(1)公司尚未建立财务会计相关负责治理制度未财务负责会计机构负责职条件职责权限考核等作出规定(2)公司财务治理制度中未亲属回避定期轮岗作出明确规定(3)未特公允价值计价资产减值估计负债制定标准程序(4)公司财务治理制度中仅仅规定原性责追究条款缺乏操作性整改措施:公司财务治理制度等关规定拟定公司财务负责治理制度提交公司董事会审议批准拟修订公司财务治理制度亲属回避定期轮岗作出明确规定公允价值计价资产减值估计负债核算求制订出操作性标准程序拟修订公司财务治理制度中责追究条款责追究范围责认定详细标准惩罚措施责追究机构程序等作出明确规定责追究财务负责绩效考核挂钩
    (三)关财务信息系统建立方面存问题:财务员金蝶财务软件版功运存完全熟识局部操作技娴熟状况整改措施:财务负责组织财务员进展会计电算化学问全面业务技操作技巧特培训时金蝶财务软件售技术支持加强联系获技术指导支持
    (四)关财务会计部治理掌握方面存问题:财务部客户账书面确认执行位整改措施:财务部重点客户核销售货款书面确认核结果整改期限:2023年7月31日前整改责:财务总监梁新辉审计室负责王秀玲通专项活动查阶段工作进步提高财务员标准财务会计根底工作重性熟悉加强财务会计根底工作系统性学查找缺乏处公司严格根整改措施仔细加落实开展标准财务会计根底工作专项活动查报告
    20xx财务查报告整改措施(2) 委文件精神12月旬起结合单位实际状况单位会计根底工作状况进展仔细查现查状况报告:
    财务收支状况
    财务工作程中单位严格根会计法规定法设置会计账簿保证真实完整单位实际发生业务事项进展会计核算填制会计证登记会计账簿编制财务会计报告严格执行国家关财务法规发生项业务事项均法设置会计账簿统登记核算国家统会计制度规定进展会计核算确保数真实效安排支出时分轻重缓急保证常规重点支出需表达实际工作需考虑财力办公室项工作务财力状况保压确保重点统筹安排合理支出
    二单位部掌握制度建立执行状况
    单位工作实际建立实施部监视掌握制度程中制定财产治理制度建立完善项制度时相关员工作程中严格遵守规章制度效实施部监视掌握保证会计工作真实性完整性单位财产安全加强单位财产物资监视治理杜绝种漏洞发生达三点求:
    1明确记账员审批员办员职责权限相互分相互制约明确责防止舞弊项业务事项序进展
    2明确财务收支审批程序审批权限责标准项资金提高资金效益
    3明确费支出范围开支标准实行种效措施掌握费开支杜绝铺张现象发生
    三固定资产治理状况
    加强固定资产治理固定资产购置时严格根政府选购程序进展选购关规定建立账簿款项实物核查制度通建立健全制度会计员项财物款项增减变动结存状况准时进展记录计算反映核等方面做账簿反映关财物款项结存数实存数全方面通账簿记录记账证原始证核保证账账相符固定资产入账公物私违规问题
    四存问题
    通查委财务治理财务工作程中存缺乏实施部监视制度部掌握制度时未完全达会计法规定求预算治理制度财务分析制度稽核制度尚未建立健全进步完善方面制度实行更力措施力求方面工作做更
    中心学校财务查报告整改措施3
    学校财务查报告整改措施
    序校长审核签字时做合理合规票律签未学校校长审核签字发票财务员坚决予报销月支出票塘坝教育办公室审核核算中心进展做账学校项费支出严格遵守项财纪律财务制度私设\金库\\帐外帐\等违规行滥铺张铺张等现象
    特报告
    潼南县永康学校
    二xxx年xx月xx日
    学校财务查报告整改措施二:
    加强财务治理标准加强财会工作校高度重视准时召开校委会学校财务总务勤工会班相关员召集起进展学座谈学校年财务财务治理工作进展仔细查现报告:
    切实加强查工作力度确保相关员准时位校成立财务治理查工作领导组校长包海渊组长学校财务总务李新兴副组长报帐员李艳红教师代表郑静明成员
    二校县财政局教育局关求学校实际编制学校收支预算学校重收支事前开校委会事进展常规公示学校年教代会作财务报告教代会获通
    三校严格执行收费政策免收学生杂费课费文件收空白作业费标准社会公示校收费中没起强制性求学生购置教辅材料行严格
    国家政策级单位求实施落实乱收费状况
    四学校严格加强预算收学生作业费全额缴入预算外严格实行收支两条线 治理
    五校严格执行国家规定开支范围标准项支出均实际发生数列支虚列虚报白条作报销证额款项支出均办证明签字涉基建等工程支出附合结算表相关材料
    六校私设金库 帐外帐 等违规行学校项费支出严格遵守项财纪律财务制度乱滥铺张铺张等现象
    七学校学校资产增减做较登记做出入建立资产购置验收保交接修理等勤治理制度年年底定期进展资产清查做
    账账相符账卡相符账物相符
    八校根级关规定做困难住宿生生活补助申请审核公示等工作生活补助全额发放家长
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