内部稽核制度(范例A)


    部稽核制度(范例A)
      第条  公司协助部门工作利进行检核执行情况促进工作效率特制定规    第二条  规称稽核员系指稽核室稽核员言    第三条  稽核员掌理职务:    ()遵行已定政策命令贯彻应行检核事项    (二)营理项业务成控制等应行检核事项    (三)生财器具项设备关采购等理保养等检核事项    (四)关特殊案件调查审议事项    (五)关销商协作厂商辅导动态信状况等应行检核事项    (六)交办事项    第四条  稽核员发现列事项者应口头书面纠正报请备查涉单位职权应会关单位办理    ()业务执行偏差    (二)事未协调    (三)违纪行情节轻微者    (四)教欠允    第五条  稽核员发现列事项者应列举事实书面通知单位改进    ()关项制度执行时发生困难缺点事项    (二)关业务教育训练纪律教改进事项    (三)关员工生活福利改善事项    第六条  稽核员发现列事项者应列举事实时建议书面呈报总理交单位处理    ()表现良职员工    (二)违法违规案件    (三)行影响公司名誉    (四)项灾害意外损失    (五)影响公司营活动切正重案件    第七条  稽核员调查案件报告书必须记载列事项:    ()原叙明年月日    (二)详细事实    (三)案情分析    (四)处理意见    第八条  案情单纯者口头纠正报请备查    ()常督导抽查:室稽核员会关单位承办员办理    (二)定期督导抽查:室稽核员定期前会关单位承办员办理    第九条 
    稽核员执行务时列项措施:    ()督导抽查属单位营业务    (二)约谈方式直接听取员工意见汇集关资料    (三)必事项    第十条  稽核员督导抽查考核外勤员工服勤时应注意列事项:    ()迟早退意缺勤情事    (二)员工出勤卡登记否确实    (三)工作分配否规定执行    (四)工作否切实执行考核绩效    (五)接受销商协作厂商顾客请求处理业务时否迅速    (六)营业服务处否常保持整洁    (七)服务态度精神否良    第十条  稽核员督导抽查考核外勤单位业务时应注意列事项:    ()关销商业务配合联系否完善    (二)服务员外收款否规定处理    (三)业务员收款情况否规定办理    (四)存货材料放置处理否完善确实    (五)员财物运调配否适浪费均现象    (六)未达预定目标处应列举项目原    第十二条  稽核员抽查员工生活理风纪时应注意列事项:    ()行检损害公司名誉种行    (二)事协调风纪表现良外勤单位应拟具改善意见报请核办    (三)播弄非挑拨离间影响团结员工应查明列举事实报请总理予处理    第十三条  稽核员接受峰单位交办调查违法违规案件应注意列事项:    ()告发舆指摘某员工违法违规案件应进行调查匿名假名控告具体事实者谨作参考    (二)调查案件应先关单位接洽查明案情真象搜集确实证非必者应量避免先行询问事    (三)调查案件应保密采取秘密方式进行    (四)事检举证谈话时应避免刺激    (五)涉嫌员工请求利已调查应予接受拒绝    第十四条 
    稽核员访问销商协作厂商时应注意列事项:    ()信状况(业务员收款情况)    (二)业间配合否良业间商业位    (三)帐务辅导转达项困难建议事项    第十五条  规未事项嗣视必行弥补
    文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

    《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
    该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

    下载文档到电脑,查找使用更方便

    文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

    需要 2 积分 [ 获取积分 ]

    下载文档

    相关文档

    内部稽核制度(范例B)

    内部稽核制度(范例B)  □  总    则    第一条  本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。    第二条  本公司稽核业务范围,定为帐务、业务...

    8年前   
    384    0

    内部稽核制度

    内部稽核制度□ 总 则第一条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。第二条 本公司稽核业务范围,定为帐务、业务、财务、总务、监验五项,除另有规定外,悉以...

    10年前   
    442    0

    内部稽核制度

    内部稽核制度 总 则 第一条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。 第二条 本公司稽核业务范围,定为帐务、业务、...

    8年前   
    18498    0

    内部稽核制度

    内部稽核制度□ 总则第一条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。第二条 本公司稽核业务范围,定为帐务、业务、财务、总务、监验五项,除另有规定外,...

    9年前   
    451    0

    十一、公司内部稽核制度

    十一、公司内部稽核制度 第一条本公司为协助各部门的工作能顺利进行并检核其执行情况促进工作的效率特制定本规则 第二条本规则所称稽核人员系指稽核室稽核人员 第三条稽核人员掌理的职务如下 1...

    12年前   
    13940    0

    内部管理稽核制度

    本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。

    2年前   
    436    0

    会计内部稽核制度

    会计内部稽核制度  建立会计内部稽核制度的是整个财务会计工作的重要组成部分,为加强会计监督工作的组织措施,保证会计工作顺利进行,加强会计控制,根据有关制度规定,结合我单位实际特制定本制度:  ...

    12年前   
    467    0

    内部账务稽核制度

    制度名 内部账务稽核制度 电子文件编码 GLZD101 页码 3-1 第一条 记账凭证的审核或检查时,应注意下列事项 1.每一交易行为发生,是否按规定填制传票,如有积压或事...

    10年前   
    23462    0

    内部稽核规定

    内部稽核规定 第一章 总则 第一条 为使公司内部稽核工作有所遵循,达到公开公正公平的目的,特制订本规定。 第二条 本规定的适用范围为对帐务、业务、财务、合同审核...

    13年前   
    18509    0

    内部稽核管理办法

    财务内部稽核制度 目 录 第一章总 则 第二章人员设置及岗位职责 第三章 稽核人员的权限 第四章稽核工作的依据 第五章稽核的过...

    15年前   
    24009    0

    管理制度范例(A)

    管理制度范例(A)     □ 总则   本规则是规定本公司业务处理方针及处理标准,其目的在于使业务得以圆满进行。    □ 营业计划   (一)每年择期举行不定期的业务会...

    9年前   
    17627    0

    内部稽核职务说明书

    某材料研究院内部稽核职务说明书岗位名称内部稽核岗位编号所在部门财务部岗位定员直接上级部长职系直接下级无所辖人员无 岗位分析日期2001年10月本职:负责会计核算的内部稽核和档案的归档管理工作职...

    9个月前   
    167    0

    内部品质稽核程序书

    1、 目的: 确保品质系统持续有效地运行,并为品质系统的改进提供依据。 2、 适用范围: 适用于公司内部品质稽核活动。 3、 权责: 3.1.管理代表制定并...

    8年前   
    2983    0

    酒店内部营业稽核管理细则

    为了加强酒店的财务管理,特制定本酒店内部营业稽核管理细则。 一、 营业稽核由公司指定的营业部人员专门负责。 二、 营业部稽核内容: 1、营业稽核每天应对上一天的全部结算单及附件内容进行清...

    12年前   
    12342    0

    包装说明表(范例A)

     包装说明表(范例A)  制 造 单 号 码:                           预 定 完 成 日 期:产  品  名  称:                       ...

    11年前   
    673    0

    包装说明表(范例A)

     包装说明表(范例A) 制 造 单 号 码: 预 定 完 成 日 期: 产 品 名 称: ...

    12年前   
    28320    0

    管理制度范例(A) (2)

     管理制度范例(A) □ 总则 本规则是规定本公司业务处理方针及处理标准,其目的在于使业务得以圆满进行。  □ 营业计划 (一)每年择期举行不定期的业务会计,并...

    7年前   
    26810    0

    财物盘点制度(范例A)

    财物盘点制度(范例A)  第一条  目的及依据    为加强各公司财物管理,依“现金收支规则”第五十一条、“固定资产管理规则”第八条,“材料管理办法”第五十六条及“成品存储管理办法”第三十二条...

    10年前   
    461    0

    销售管理制度范例(A)

    □ 总则 本规则是规定本公司业务处理方针及处理标准,其目的在於使业务得以圆满进行。 □ 营业计划 (一)每年择期举行不定期的业务会计,并就目前的国际形势、産业界趋势、同行业市场情况...

    7年前   
    3561    0

    內部稽核制度

    內部稽核制度 一、建立內部稽核制度辦法 本校為強化各項作業之稽核,特訂定本內部稽核辦法,分別就內部稽核人員之設立、內部稽核之適用範圍、稽核目的、稽核人員職責、稽核人員注意事項等規定如下: ...

    13年前   
    26133    0