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 内部审计准则(1)

中国内部审计准则 ABSTRACT 本手册包括内部审计基本准则、内部审计人员职业道德规 范、22 个内部审计具体准则及内部审计质量评估办法。是 内部审计人员从事内部审计工作的工作准则和指引。 Wen Hui

2019-11-20    2350    0
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 风险与机遇管理

Q/BJYC 毕节市烟草专卖局(公司) 企 业 标 准 Q/BJYC XXX—2017 风险与机遇管理 2017 - 12 - 29 发布 2018 - 1 - 1 实施 毕节市烟草专卖局(公司) 发布

2018-10-14    2408    0
P363

 某集团内部控制手册

1 内部控制手册 某集团 二零一六年八月 2 目录 第一章 总则 ...................................................................

2019-05-21    5282    0
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 《内部控制手册》中视传媒

内部控制手册 中视传媒股份有限公司    《内部控制手册》导语  I《内部控制手册》的目的和意义 按照财政部、审计署、证监会、银监会、保监会联合发布的“自 2012 年 1 月 1 日起,国内主板上市公司将正

2019-05-23    2767    0
P679

 2019年修订18项审计准则24项审计准则应用指南汇编

18项审计准则24项审计准则应用指南汇编 (2019年修订)目录 中国注册会计师审计准则第 1101 号——注册会计师的总体目标和审计工作的基本要求 中国注册会计师审计准则第 1121 号——对财务报表审计实施的质量控制

2019-07-13    3197    0
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 律师代理风险告知书

、司 法解释的规定,现将民事、行政案件在诉讼各阶段可能存在和出现的主要风险及其责任承担 原则,告知如下: 一、诉讼请求不当的风险。 诉讼请求不完全,不恰当,会导致未请求部分视为弃权而得不到审理的后果。诉讼请求

2019-02-12    1870    0
P199

 企业内部控制与税控流程手册

企业内部控制与税控流程手册 目 录 第 1 章 企业内部控制流程—资金.................................................................

2019-05-22    3609    0
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 企业规范运作之内部控制

企业规范运作之内部控制 2 目 录 一、内部控制体系 二、主要业务层面控制活动 3 一、内部控制体系 《企业内部控制基本规范》(财会〔2008〕7号) 《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和

2019-06-01    1436    0
P19

 行政事业单位内部控制规范(试行)

1 附件: 行政事业单位内部控制规范(试行) 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高行政事业单位内部管理水平,规范内部 控制,加强廉政风险防控机制建设,根据《中华人民共和国会计法》、 《中华人民共和国

2019-10-29    1836    0
P200

 生产型企业内部控制手册

×××× 股份有限公司 内部控制手册 生产型企业内部控制手册目录 第一章 总则.............................................................

2019-05-21    3963    0
P47

 腾讯内部云架构设计介绍

腾讯内部云架构设计介绍曾经存在的问题 速度慢 不稳定 部署混乱监控不完善 开发效率低内部云建设的目的 提升研发水平 提升运维水平 提升服务水平 节省设备成本内部云建设的依据 海量 快稳定 依据互联网业务特性打造内部云云模式划分

2019-05-27    1837    0
P272

 《国地税合并征管下社保、个税风险管控及安排》

国地税合并征管下社保、个税风险管控及安排 我国税收改革环境趋势分析 第一部分 依法治税——新一轮财税改革的进 展与前瞻 《深化党和国家机构改革方案》 先说说国地税合并影响 国 地 税 合 并 · 2 0

2019-07-13    2422    0
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 论企业税务筹划误区及风险防范

5 期 SOCIAL SCIENCES REVIEW VOL.21 NO .5 论企业税务筹划误区及风险防范 苏  强 (兰州商学院  甘肃 兰州  730020) 【内容摘要】目前企业税务筹划存在许多误区

2019-01-08    1949    0
P93

 风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设

风险分级管控与隐患排查治理 双重预防机制建设 2019/3/27 1双重预防机制建设 主要内容 2 1 2 3 概 述 政策法规 流程环节 4 主要方法双重预防机制建设 “双重预防机制”的2个进步 •

2020-01-14    3661    0
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 Copula—GARCH模型及其在金融市场风险分析上的应用

ns.2 0 15.03 .0 10 .h tm l Copula—G A R C H 模型及其在金融市场风险分析上的应用 刘 红 玉 (1_陇南师范高等专科学校 ,甘肃 成县 742500 ;2.兰州大学 数学与统计学院

2019-03-05    2917    0
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 P2P平台的风险与应对策略

信用贷款的特点是小额、面广。阿里巴巴、京东在他们 的网购交易中积累了大量的有效数据,有效发挥了网络数 据集成的优势,克服了网络贷款风险不好把控的难点,对 客户的信用状况有具体的掌控,做信用贷款水到渠成,一 出手就站在行业的制高点。而国内其他

2019-02-02    1998    0
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 不可核实的商誉减值测试估计与审计费用

书书书 审计研究  2016 年 1 期     叶建芳,上海财经大学会计与财务研究院/ 会计学院,邮政编码:200433,电子信箱:jf_ ye@ mail shufe edu cn;何开刚

2018-10-15    2465    0
P7

 大数据环境下的电子数据审计_机遇_挑战与方法_陈伟

陈 伟(1976-),男,博士,教授,主要研究方向为IT 审计;Wally Smieliauskas 男,博士,教授,主要研究方向为审计理论。 大数据环境下的电子数据审计:机遇、挑战与方法 陈 伟1 SMIELIAUSKAS Wally2

2019-10-07    2081    0
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 中国建筑股份有限公司内部控制手册

中国建筑股份有限公司 内部控制手册 (2009 年版) 目 录 第一章 总 则 1 编制《内部控制手册》目的、依据…………………………………………… 1 2 《内部控制手册》的适用范围……………………………………………………1

2019-03-19    3806    0
P16

 公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范

1 公路水路行业安全生产风险辨识评估管控 基本规范(试行) Basic Criterion for Risk Identification, Assessment, Control of Transportation

2020-03-17    2787    0
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