公司审计部述职报告


     公司审计部述职报告
      年公司领导亲切关怀指导审计部理岗位带领审计部全体仁严格年初制定审计计划紧紧围绕公司提出加核查审核监力度确保项制度深入落实工作目标积极动公司部开展审计工作全体志努力取定成绩表现:1公司审工作开展实现原浅层次窄领域简单审计方位宽领域综合审计转变实现创建项工作健康发展良性渡2工作力发面实现初解熟悉工作分谨慎心甚领域敢介入现胆全面开展工作转变说年努力现已全部融入充满活力气家庭中领导期求存较差距相信公司领导信座位部门理力支持加全体审计员勤奋工作公司审工作定年会年起色时会公司领导志认欢迎面三方面汇报工作:
      201*年工作
      1严格审计纪律制度
      审计部新设部室领导寄予厚志关注着发展深知责重部审计工作公司理中利开展审计部成立第次全体会议根制定年度工作计划结合部员具体业务力着明确岗位职责坚持分工分家原进行部第手资料先两次市场走访形成万字报告问题找准建议提公司领导肯定客户业务员评
      2工业园区建设项目结算工作已接尾声
      根工作计划公司领导批准组织工业园区建设项目施工单位报价核园区设备计价等工作园区项目建设跨度长项目投资施工单位资料零散通努力克服困难截止10月底项工作已基结束项工作利开展较维护金正公司外形象公司取观济效益
      3应收账款回收工作进展利
      工作计划组织应收账款回收工作项工作做扎实效公司财务部通力配合首先截止201*年12月31日前应收账款进行梳理根部落实情况编制账龄分析表着先清没问题客户原组织实施清查清收工作截止年10月底清收账款176390元较维护公司合法权益
      二工作中存足
      1审计工作存盲点济合审查
      企业营活动中产生类济合企业营理项重容实施效济合审核部审计项重工作早审计部成立初制定出建立效合理机制工作计划提出全程参施工合型设备物资采购合拟定评审签订建议目标求关科室部门配合合条款素进行评审会签达签订合满足行性合法性效益性求合执行情况进行全程踪监督种种原特身努力够项工作没开展起形成审计工作盲点(年公司提出成立合理领导组建议)
      2审计工作够深入细致
      审计工作项政策性专业性强工作部审计工作中部门积极动需科室部门合作更需公司计划进行年公司求理解方面存差距导致工作中常表现出赖性动性差开拓性高
      弱点针工作中反映出三性详细找出工作中存二十问题(见附表)
      3审计职加强
      回顾年审计工作理性规范性成分审计评价成分少出现种现象思想认识关更开拓意识强关直认刚开始切规范审计工作头绪较乱等理审计工作开展正种思想存工作中形淡化审计职
      4部门员公司开展项活动参够积极
      审计部成立初公司开展部审计工作项目存确定性公司节约力资源角度考虑组架样保证正常费审核工资审核前提应活动时员显紧张特半年园区建设工程结算核工作开展审计部名成员工作形中加重参加公司举行活动时显力心公司半年特进入三季度组织活动表现积极少影响整体活动效果
      三201*年工作计划
      201*年审计部总体工作目标:201*年审计工作公司营理中取重突破基础积极动开展企业效益审计加强公司财务理会计资料审计评价真实性合规性效益性充分发挥审计监督职评价职理控制职具体工作中进步调整工作思路重点审计工作重心前移事审计事前事中审计重努力审计批判性保护性建设性作程度发挥公司二次创业目标实现做出应贡献
      具体工作六方面:
      1继续做费工资审核
      项工作做体现审计企业济卫士作201*年非常注重财务部交流沟通项工作开展较利特车间装卸队工资审核结果墙制度体现审计公正公开公某种程度理者起警示作
      2重点公司基建项目进行审计
      企业基建工程投资方容易出问题企业造成损失方参201*三季度进行工业园区基建项目工程验收施工单位报价核工作然程利维护公司合法权益浅层次简单事审核体现部审计投资项目理监督作201*年保证仅形式容基建项目进行全方位整体监督审计积极争取总公司相关部室配合努力做项目立项工程投标施工队伍选择具体施工合签订施工程中项目变更签证建筑材料选定价格确定直竣工决算全程参审计工作深入细致开展基础绝做收方工作者

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