提纲:
检查基情况
二做法
()加强组织领导认真履行检查职责
(二)选检查单位做检查前准备工作
(三)发检查通知
(四)遵循监督检查工作办法
(五)严格检查程序严问题处理处罚关
(六)注重检查信息反馈
三检查发现问题
四会计监督工作整改建议
正文:
**市财政局关开展2021年度会计评估监督检查工作通知(**监〔2021〕**号)求**县财政局市财政局统部署 认真组织强化措施联动法监督2021年9月13日2021年9月27日**银行股份限公司**支行(简称**银行**支行)组织开展2021年度会计评估监督检查工作整治县银行财秩序发挥积极作现县开展2021年度会计评估监督检查工作情况报告:
检查基情况
年局投入检查员3聘请会计师事务员2**银行**支行进行重点检查
二做法
()加强组织领导认真履行检查职责关规定重点检查金融机构财务风险控情况通法履行财政部门会计信息质量检查职责防范控制会计信息失真遏制会计舞弊现象规范会计秩序维护市场公进政府部门宏观调控资源配置提供数信息
(二)选检查单位做检查前准备工作市财政局求检查重点结合日常财政理业务选检查单位年县确定检查单位定**银行**支行检查前
结合检查容收集关政策文件位检查员充分熟悉相关法规政策查单位关情况
(三)发检查通知局市财政局相关通知求开展检查前检查单位发检查通知检查容处理原资料报送检查时间求纪律规定等方面提出具体求效开展检查工作提供基础保证局接市财政局关通知精神分领导极重视召开专门会议进行部署求确定重点行业检查单位搞部门协调配合基础积极组织检查力量确保县会计监督检查工作利实施
(四)遵循监督检查工作办法实施检查工作中局始终求检查员严格遵循财政部门监督办法财政检查工作办法两项工作办法相关规定做法行政法监督严格执法时检查员严明检查纪律廉洁律根规范身行树立监督检查干部清正廉洁新形象
(五)严格检查程序严问题处理处罚关客观公正反映检查单位存违规违纪问题做事实清楚证确凿定性准确手续完备
(六)注重检查信息反馈检查中发现问题方面着规范财政财务收支行提高财政理水目检查单位反馈检查存问题提出整改容
完善控制度等处理意见方面检查单位存财政财务方面问题检查处理情况单位领导财务科进行反馈通信息反馈单位领导财务科解掌握财政资金理中存问题便加强理改进清楚监督检查工作目支持监督检查工作形成监合力
三检查发现问题
截止2021年9月27日2021年度会计评估监督检查工作已全面结束较完成全年检查工作务次检查发现**银行**支行财务信贷档案理方面存部分问题现现年检查中发现问题报告:
账务处理正确合签订日期全合未约定付款方式期限原始单完整具体明细账务处理正确发票规范发票部分固定资产未时入账等问题信贷档案存档案资料齐全问题合手续完整签订日期完整等问题
四会计监督工作整改建议
次检查发现问题局求必须规定期限认真整改完善单位部控制制度加强财务员业务素质培训求检查单位严格种法律法规法执政时财政部门加强关部门协助形成监合力综合治理会计信息失真问题会计行业
健康发展营造良外部环境坚持断完善综访回制度进行踪检查发现违规现象根关财法规严进行处理整改措施力效果明显予肯定总结宣传改进财务会计理验效巩固会计监督检查成果
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