2021年审计部年度总结


     2021年审计部年度总结
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    2021年审计部年度总结
    年___供电公司强化部审计作加强企业精益化理号工程着企业发展方式转变部审计已成企业免疫系统查错纠弊财务收支审计逐步深化全面济效益审计
    ___供电公司深入分析企业理需求基础根企业生产营特点建立科学部审计指标体系审计部门根企业生产营关键控制点阶段性工作重点针性提出审计务工作计划建议审计财务营销纪检监察等部门参加审计工作联席会议定期通报审计理工作进展审计成果运情况研究解决审计工作中面困难审计成果建设性适性进行评价通效指标审计评价调动激发线理员工作积极性动性实现企业整体营目标
    ___供电公司围绕提升企业风险理力开展审计工作通制定完善审计制度进步保障部审计企业营理进行监督评价权力职责开展风险导审计计划体系理通风险评估控优化资源配置通培育风险文化营造良审计氛围例针___市电网建设加快输变电工程量激增现状___供电公司加工程审计力度重点分析工程建设理中风险点部审计关口逐步前移工程决算审计核心实施事前项目___事中监督理事造价控制系统化工程审计模式破审计区域限制整合跨区域审计资源指标审计全面审计专项审计期审计机结合动态(范)理全面消审计盲区
    加强程控提升审质量
    质量审计工作生命___供电公司制度手段成果理等层面入手全面提升部审计工作质量
    理标准化方面___供电公司制度建设抓手审计理部控制风险理考核评估等方面制定完善___项理办法实施方案详细规定审计年度计划制定方案设计证收集底稿日志编写报告质量控制档案理等全流程标准体系逐步形成整套行效部审计制度体系
    信息化方面着企业erp系统线运行erp系统丰富信息量强信息分析功_助力审计工作该公司审计员积极学erp流程操作深化erp审计系统应着手开展erp环境项目审计工作基础___供电公司筹建部审计信息系统资产属梳理济业务流程收集机构变动事调整文件制度财务报表济活动分析报告等信息通系统设置形成常态化模式化分析结样够接受审计务时迅速提供相关支撑资料日常理中结合风险理工作准确修正审计计划理决策提供系统化样化辅助信息_提高审计工作效
    避免审计整改位彻底审计单位间形成整改信息孤岛等问题___供电公司实施审计成果集成理审计部门年检查发现问题整改情况单位建档作审计档案资料库组成部分输入审计信息数库时建立信息综合反馈制度历年审计提出意见建议整改进展措施落实整改成效建议采纳等情况进行定期监控报告年检查发现问题整改情况进行分析研究发挥监审联动机制作加入库信息查办整改力度握性突出典型实现审计成果常态化理研究型理
    外___供电公司审计成果运考核评价办法法严治企问责制度审计成果运信息纳入年度绩效考核部门单位负责业绩责考核挂钩
    通增强部审计规范化信息化水加强成果应___供电公司审计项目数量质量逐年提高审效明显提升该公司完成财务理类审计___项工程类审计___项提出类审计意见建议___余条促进企业增收节支___万元真正发挥审计企业营理中增值作
    二创新理手段实现持续发展
    ___供电公司通创新审计方法手段建立完善审计储备机制项目评估机制工作成果转化机制创新培育机制实现部审计持续健康发展
    ___供电公司负责分审计部审计部门参企业预算编制等营理工作职作效发挥审计委员会职分工工作程序断改进完善通理理体制整合相关资源建立规范健全畅持续审计执行体系企业部审计重性认识配合度进步提高部审计氛围日益浓厚
    审计务需求力资源足矛盾直___供电公司___致力解决问题该公司审计成员网络基础扩建立理专家库审计库通导师带徒项目审竞聘审计员评价吸收专业类型审计员县级公司项目审开展项目督导等方式开展培育储备工作_提升审计员工作力项目质量
    外___供电公司评估确认结应质量改进措施中促进高质量审计成果涌现逐步推广整企业活动质量评估中完善企业部治理结构防范营风险具重意义
    ___供电公司特重视工作实践提炼转化理成果通编写审计案例典型工作验撰写专题文开展课题研究等方式推出系列理成果年法治企环境审计成果理县公司审计项目实施审计督导等___篇文分获安徽省部审计理研讨安徽省电力公司理创新奖项
    外___供电公司建立创新培育机制包括跨行业信息收集针具体问题开展头脑风暴建立团队等程序方法年探索开展风险评估工作erp环境模块审计现场审计流程中引入作业指导书制度类型项目组合实施绩效审计等工作均创新培育机制取定成效
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    贡献于2023-05-29

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