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2021年审计部年终总结全
基情况
__市公司董事会高层进行必沟通__市公司签订审计业务约定书业务约定书中规定__年度审计总费___万元民币收费标准关规定确定存收费项目审计委员会__市协商确定公司__年度财务报告审计工作总体时间安排审计组
__年__月__日__年__月__日公司年报进行现场审计出具审计报告募集资金情况报告等审计组现场审计期间审计委员会__市进行充分沟通委托审计部督促约定时限提交审计报告根审计时间安排审计组约定时限完成审计程序取充分适审计证审计委员会提交标准保留意见审计报告
二__市执行年审会计师遵守职业道德基情况
__市执行年审会计师未公司职未获取形式济利益__公司间存直接者间接相互投资情况存密切营关系审计组成员公司决策层间存关联关系次审计工作中__市审计成员始终保持遵守职业道德基原中关保持独立性求审计组___组成具承办次审计业务必需专业知识相关力够胜次审计工作时保持应___职业谨慎性
三审计范围出具审计报告意见情况
1审计工作计划评价
年度审计程中审计组通初步业务活动制定具体审计计划完成审计务减少审计风险做充分准备
2具体审计程序执行评价
审计组根公司部控制完整性设计合理性运效性进行评价基础确定需实施控制性测试程序实质性测试程序发表审计意见获取必审计证
_____市出具审计报告意见情况
审计组年度审计中中国注册会计师审计准求执行恰审计程序发表审计意见获取充分恰审计证__市财务报表发表标准保留审计意见获取充分恰审计证基础做出
四会计师事务公司提出改进意见情况
审计程中审计组实际出发实事求公司提出改进意见公司提出改进意见已采纳已开始实施改进
范文仅供参考
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