审报告
    HDQT80206
    编号:
    审目
    检查企业质量理体系否正常运行评价质量体系符合性效性
    审范围
    ISO9001标准求素涉相关部门

    ISO9001质量理标准质量手册程序文件相关法律法规产品标准
    接受审核部门

    部门负责

    审核组成员
    张振华张新江朗明辉张芙蓉
    审核计划实施情况:
    存问题:
    质量理体系运行情况总结效性符合性结:






    审员: 理者代表: 日期:

    文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

    《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
    该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

    下载文档到电脑,查找使用更方便

    文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

    需要 2 积分 [ 获取积分 ]

    下载文档

    相关文档

    GSP计算机专项内审报告

      XXX医药有限公司 计算机专项内审评审报告 一、前言     根据本公司质量领导小组制定和批准的评审计划及方案,定于2014年1月1日对公司新升级的计算机系统进行专项内部审核和汇总...

    9年前   
    10867    0

    进出口业务内审报告

    进出口业务内审报告一、进出口业务内控的审计程序(一)了解基本情况了解基本情况,是展开审计的必要准备和基本条件。这些基本情况包括:成立时间、工商注册号、海关注册编码、进出口报关登记证书、注册资本...

    4年前   
    734    0

    内审不合格项报告

    内审不合格项报告 HD-QT-80205 编号: 受审核部门 部门负责人 审核员 审核项目 审核日期 计划验证日期 不合格项描述: 内...

    8年前   
    25383    0

    2010年ISO90012000国际质量体系内审报告

    2010年ISO9001-2000国际质量体系内审报告内审报告 经过一天半的紧张工作,在公司各部门的积极配合下,公司内审组较为圆满地完成了本年度的内审任务,本次内审的主要目的是检查公司qms实...

    14年前   
    515    0

    装配部内审记录

    内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员: ...

    9年前   
    15196    0

    zab内审员

    职位说明及工作标准制定表 部门名称 质安办 职位名称 内审员 职位等级 基 职位编号 本部门最佳编制人员数 3 本部门实际在职人员数 3 本职位最佳编制人员数 1...

    9年前   
    18761    0

    内审工作规定

    企业内部审计工作规定 □ 总则 (一)根据有关于内部审计工作规定,结合公司的实际情况制定本规定。 (二)内部审计的目的是加强公司及所属公司的管理和监督,维护财经法纪,改善经营管理...

    11年前   
    1688    0

    供应部内审记录

    内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员: ...

    9年前   
    3632    0

    电器部内审记录

    内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员: ...

    10年前   
    2496    0

    人事部内审记录

    内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员: ...

    14年前   
    24022    0

    15-02内审通知

    内审通知 编号:FR-15-02 A版式 NO: 部门: 本公司定...

    7年前   
    6843    0

    计划部内审记录

    内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员: ...

    11年前   
    16984    0

    办公室内审记录

    内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员: ...

    9年前   
    18265    0

    技术质量部内审记录

    内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员: ...

    13年前   
    14615    0

    内审全套资料(2018)

     2018 年 7 月内部审核计划受控编号:010 共 页 第 页审核目的: 本次内审重点检查公司2018年5月...

    3年前   
    902    0

    年度内审计划

    2004 年度内审计划QR/QP-09-01 版本/修改次数:01/00 №:001审核目的:1、检查本公司质量管理体系是否符合ISO...

    11年前   
    849    0

    工程部内审记录

    内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员: ...

    8年前   
    30341    0

    总务部内审记录

    内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员: ...

    14年前   
    9658    0

    内审员培训资料-内部审核工作02内审审核行程计划表及内审检查表

    内审审核行程计划表目 的﹕根据管理体系的标准及公司的相关文件来评核本组织的质量环境体系。为第三方审核做好准备.范 围﹕本公司产品从进料、生产到售后服务的所有...

    2年前   
    513    0

    内审会计岗位职责

    内审会计岗位职责负责对所有涉及的审计事项,形成内部审计报告并提出改进意见;协助各部门完成公司管理相关制度的制定及监督执行;负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和...

    2年前   
    392    0