计划部内审记录


     审 检 查 表
    JL08006 NO
    审核员:
    受审部门
    计划部
    时间
    2003年 06月 15 日

    审核容方法
    记录
    评价
    441机构职责
    1部门担什样职责?


    42环境方针
    1环境方针制定什
    2环境方针ISO14001中条款?


    3环境方针谁持制定?环境方针作什?

    法律法规ISO14001标准重环境素等
    42环境方针标准条款容三承诺:
    承诺持续改善环境承诺污染预防承诺遵守环境保护关法律法规

    总理制定环境方针公司环境保护方面宗旨方公司实现环境保护持续改进声明承诺

    431环境素
    1请介绍部门环境素?




    443信息交流
    信息交流
    信息交流(外)部规定

    445文件理

    1文件控制方面文件收付台帐规定查询途径
    记录


    文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

    《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
    该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

    下载文档到电脑,查找使用更方便

    文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

    需要 2 积分 [ 获取积分 ]

    下载文档

    相关文档

    装配部内审记录

    内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员: ...

    9年前   
    15195    0

    电器部内审记录

    内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员: ...

    10年前   
    2495    0

    供应部内审记录

    内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员: ...

    9年前   
    3631    0

    人事部内审记录

    内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员: ...

    14年前   
    24021    0

    技术质量部内审记录

    内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员: ...

    13年前   
    14613    0

    工程部内审记录

    内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员: ...

    8年前   
    30340    0

    总务部内审记录

    内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员: ...

    14年前   
    9658    0

    财务部内审记录

    内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员: ...

    14年前   
    19120    0

    制造部内审记录

    内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员: ...

    11年前   
    11490    0

    销售部内审记录

    内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员: ...

    11年前   
    8800    0

    办公室内审记录

    内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员: ...

    9年前   
    18264    0

    金属控制内审记录表

    编号条款检查要点检查结果不符合点描述整改情况1各部门负责人是金属控制主要责任人,全面负责企业日常管理,负责提供必要的条件,保证使用人员有效履行职责,确保金属控制有效。询问各负责人是否掌握关于金...

    5个月前   
    140    0

    ISO9001内审员记录表格

     内部质量审核检查表 编号:XWQR07-22 受审核部门:总经理 审核员: ...

    8年前   
    8585    0

    年度内审计划

    2004 年度内审计划QR/QP-09-01 版本/修改次数:01/00 №:001审核目的:1、检查本公司质量管理体系是否符合ISO...

    11年前   
    847    0

    财务部内审职责范围

    财务部内审职责范围1、公司日常费用支付、员工工资、各项奖金、福利的核算与发放,日常报销;2、员工日常报销的收集与审核,确保相关发票都符合税务要求以及公司报销政策;3、根据已审批的费用报销和付款...

    2年前   
    621    0

    ISO9001-2015内审检查表(附检查记录)

    受审核部门 审核日期 审核员 审核准则 ISO9001、体系文件、适用法律法规符合说明 ○”符合;“?”观察项;“△”一般不符合;“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。涉及条款 ...

    2年前   
    475    0

    内审员培训资料-内部审核工作02内审审核行程计划表及内审检查表

    内审审核行程计划表目 的﹕根据管理体系的标准及公司的相关文件来评核本组织的质量环境体系。为第三方审核做好准备.范 围﹕本公司产品从进料、生产到售后服务的所有...

    2年前   
    513    0

    内审报告

    内审报告 HD-QT-80206 编号: 内审目的 检查企业质量管理体系是否正常运行,评价...

    13年前   
    13514    0

    2021年财政内审工作计划

    2021年财政内审工作计划新的一年,新的目标与计划,现将财政审计处20xx年工作计划如下:一、关于财政预算执行工作1、要进一步加大对财经方面的法律法规宣传力度。加强财政财务管理的规范化、制度化...

    3年前   
    478    0

    内审工作计划(精选多篇)

    内审工作计划(精选多篇)第一篇:某公司内审工作计划1 / 2内审工作计划1、审计期间及范围:自07年12月8日至2014年9月30日,公司的会计账;2、审计重点及方法:⑴资金(现金及银行存款)...

    11年前   
    564    0

    文档贡献者

    z***3

    贡献于2012-12-01

    下载需要 2 积分 [ 获取积分 ]
    下载文档