管理审查程序


    1 目
    為效進行品質系統理審查藉公司高層解品質系統運行情況 評價品質系統效性充分性持續適宜性系統持續段改進特制定程序
    2 範圍
    適於公司高層對品質系統進行定期定期審查
    3 權責
    31 理審查會議召集:理代表
    32 理審查會議報告:部門
    33 理審查會議持:副總經理
    34 會議決議事項催:理代表
    4 定義

    5 作業內容
    51 理審查作業流程圖 (見附件)
    52 理審查會議分定期定期兩種定期公司規定6月12月分別進行次定期為情況理代表提出報經副總經理意副總經理直接決定召開:
    521 公司組織結構發生變化時
    522 公司品質系統理代表副總經理異動時
    523 發生重質量異常時
    524 國際標準版更新時
    53 理審查會議討論議題包括:
    531 內部品質稽核結果
    532 預防措施執行成效
    533 品質目標達成狀況
    534 重品質異常客戶抱怨
    535 顧客反饋
    536 生產過程績效
    537 產品質量符合性
    538 供應商(外包加工商)質量表現
    539 次理審查會催確認
    5310 已經策劃改進
    5311 應公司高層予討論解決議題
    54 於理審查會議召開前周內理代表副總經理指示規定召開慣例制作理審查<會議通知單>經副總經理核準後分發部門需特別參加員便提前準備理審查會議相關會議資料
    55 理審查會議公司副總經理持討論事項員負責報告:
    551 理代表報告內部品質稽核狀況匯報系統運行存問題改進建議次理審查決議事項追蹤情況
    552 品部負責報告預防措施品質異常分析品質目標達成統計產品品質趨勢分析等
    553 品部協發貨部採購部報告顧客反饋情況供應商質量表現
    554 生產部報告生產過程績效
    56 理審查會議議決事項:
    561 議決事項包括:
    5611 關於品質系統過程改進決議
    5612 關於產品質量改進決議
    5513 關於資源需求決議
    562 對於會議決議事項應制作理審查<會議記錄>經副總經理核準分發部門據執行理代表應規定完成時限內對執行成效進行催
    57 會議議決事項涉品質系統文件更改與制度據文件與資料理程序予執行
    58 資料理:ISO文控中心應將<會議通知單> <會議記錄>原件部門匯報資料匯編質量記錄理程序規定統保存保存期為三年
    6 相關文件
    61質量記錄理程序
    62 文件與資料理程序
    7 表單
    71會議通知單
    72 會議記錄
    8 附件
    81 理審查作業流程圖

































    催決議事項執行
    執行會議決議事項
    形成會議決議
    附件 理審查作頁流程圖
    開始

    決定進行理審查




    發出會議通知





    準備會議資料



    召開理審查會議

















    No
    達成效果

    Yes
    結束
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