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 会计改革与审计

1. 第一讲 会计改革与审计 2. 中国会计准则的发展历程 1、92—93年颁布《基本会计准则》和分行业的会计制度,基本确立与市场经济向适应的会计框架体系; 2、97年针对上市公司利用关联交易操纵利润

2012-12-05    13286    0
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 审计学原理课件

1. 审计学原理课件XX电大 XXXX年X月 2. 第一章 总论 教学目标: 1.知识目标: (1)了解审计的产生与发展,审计的工作和任务; (2)掌握审计的定义、审计与会计的关系; (3)理解和掌握审计的对象和目的、审计的职能和作用。

2009-07-26    21406    0
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 初步审计风险ppt

初步审计风险Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 2. 一、审计风险 在执行审计业务时,注册会计师应当考虑重要性及重要性与审计风险的关系。 重要性与审计风险之间存在反向关系。

2018-12-27    1530    0
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 风险管理与内部审计

1. 惠普商学院风险管理与内部审计 2. 课程介绍第一节:企业目标与经营风险 企业如何构筑可持续的竞争力 第二节:识别企业经营风险 企业面临的重要风险领域 第三节:控制风险的技巧 介绍6种管理风险的技巧

2010-12-21    24881    0
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 年度会计报表审计中的若干会计、审计和税收问题

年度会计报表审计中的 若干会计、审计和税收问题主讲人:李晓慧 上海国家会计学院版权所有 All Rights Reserved.2003.SNAI 1 2. 年度会计表报审计中的若干 会计、审计和税收问题

2009-11-13    27226    0
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 审计风险管理

1. 審計風險管理主講人:陳清祥 2004.12.272. 前   言 由於近年來一連串之會計舞弊掏空案件接踵發生,而主管機關及目前時勢潮流對會計師之專業角色要求越趨嚴格,面對如此嚴峻惡劣的外在執業環境,會計師如何作好審計風險管理,提升財務報表資訊品質及會計師查核簽證之品質,已成為大家必須面對的重要課題。<l

2011-06-03    27790    0
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 年度会计报表审计

1. 年度会计报表审计 2. 一、资产负债表 3. (一)货币资金审计盘点库存现金,编制报表日现金追溯表 获取“银行对帐单”,检查帐实是否相符,函证银行存款报表日余额。 获取“银行存款余额调节表”,检查未达帐项的真实性,关注长期未达帐项

2010-02-03    17432    0
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 生产与仓储循环审计ppt

1. 生产与仓储循环审计第一节 生产与仓储循环审计概述2 3 1 第二节 生产与仓储循环内部控制及其测试第三节 生产与仓储循环的实质性程序 2. 1.了解生产与仓储循环涉及的主要业务活动及会计 凭证和会计记录;

2019-06-01    1705    0
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 《工程造价审计案例》课件

1. 投资评审编辑:尚凤国赤峰天骄造价咨询有限责任公司工程造价审计案例 2. 内容简介:招标定价审计工程结算审计 3. 二、招标定价审计 工程费用结构与性质 招标计价方式剖析 招标计价范围分析 招标计价风险分析

2020-04-20    1345    0
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 审计工作底稿专题培训

注册会计师审计工作底稿专题培训筹资与投资循环*1 2. 讲义目录概述 投资项目审计工作底稿 筹资项目审计工作底稿 其他相关项目审计工作底稿 Date2 3. 概述行业规范 什么是审计工作底稿 审计工作底稿的种类

2009-10-01    25761    0
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 10.财务审计概述

1. 财务审计概述 2. 财务审计制度的作用提高财务质量 促进企业完善建立健全内部控制系统 3. 财务审计审计人员的要求合法性 公允性 一贯性 4. 财务审计的具体目标真实性 完整性 机械性准确 权利和义务

2012-02-14    9532    0
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 伊利营销审计报告

粉事业部 营销审计报告 北京派力营销管理咨询有限公司 二零零二年七月 2. *目录A. 总体市场概述………………………………………………………………… 3 B. 营销审计报告的总结…………………………………………………………

2011-09-16    7350    0
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 宇通人力资源审计报告(new)

1. *通过制定科学的总体发展战略和营造卓越的企业文化来实现企业的持续性增长 第二阶段:企业文化设计和人力资源管理系统优化 人力资源管理体系诊断报告(讨论稿) 郑州宇通客车股份有限公司 中国,郑州 2003年10月2. *内容 页码管理概要

2011-08-11    5161    0
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 独立审计和财务报表分析

第四讲独立审计和财务报表分析 2. 审计的经济意义审计是契约安排的组成部分 审计有助于降低酬资成本和交易成本 审计师的作用: 发现违法违规现象 揭示报告所发现的违法违规现象 前者取决于审计师的能力,后者取决于审计师的独立性

2012-08-17    2642    0
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 审计准则培训人际关系ppt

1. 第2305号 人际关系 中国内部审计准则培训 2013年9月 2. 一、本准则的制定的目的 二、本准则适用范围 三、本准则的框架结构 2018/9/302 3. 2018/9/303一、本准则的制定目的

2018-09-28    1369    0
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 企业内部控制和审计实务

1. 企业内部控制和审计实务 2. 讨论的问题内部控制,内部审计和外部审计 内部控制制度 内部审计的实施 问题讨论 3. 保护公司财产(有形和无形) 4. 内部控制和内部审计完善企业规章制度 监督制度的实施

2012-12-08    17673    0
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 虚假财务报告的特点及审计对策

1. 虚假财务报告的特点、案例分析及审计对策 王 介 玉 2. 主要内容一、引言 二、虚假财务报告的概念 三、对我国上市公司虚假财务报告的分析 四、财务报告粉饰原理 五、粉饰报告的手段归类 六、粉饰报告的手段及案例分析

2010-10-01    27263    0
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 罗兰贝格—东莞房地产战略审计报告

1. A2.1. 房地产市场分析2. “九五”期间,中国房地产开发投资的增长速度明显高于全社会固定资产投资的增长速度资料来源:中国房地产年鉴, 罗兰•贝格分析全社会固定资产投资 [万亿元]2.302.493.262.992.84199619971998199920002001E3.58+9.2%p.a.房地产开发投资 [万亿

2011-01-14    17849    0
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 深圳市顺电实业内部营运审计项目管理咨询方案——安达信

1. 安达信企业咨询有限公司 二零零零年六月 深圳市顺电实业有限公司 内部营运审计项目管理咨询方案 b- 1 - 2. 前言 零售业全球发展趋势咨询一 采购-库存管理诊断分析及方案导入咨询二 储运-

2012-03-07    20597    0
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 注册会计师审计案例研究小组作业对绿大地公司财务造假案的分析

1. 注册会计师审计案例研究小组作业——对绿大地公司财务造假案的分析组长:小组成员: 2. 是杨柳抽芽,是桃花吐芬, 还是麦苗返青,传递着春回大地的讯息? 春风、春雨、春水……把城市装扮得繁花似锦。 是绿大地

2020-10-14    1238    0
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