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 内部审计准则(1)

中国内部审计准则 ABSTRACT 本手册包括内部审计基本准则、内部审计人员职业道德规 范、22 个内部审计具体准则及内部审计质量评估办法。是 内部审计人员从事内部审计工作的工作准则和指引。 Wen Hui

2019-11-20    2378    0
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 某集团内部控制手册

1 内部控制手册 某集团 二零一六年八月 2 目录 第一章 总则 ...................................................................

2019-05-21    5309    0
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 《内部控制手册》中视传媒

内部控制手册 中视传媒股份有限公司    《内部控制手册》导语  I《内部控制手册》的目的和意义 按照财政部、审计署、证监会、银监会、保监会联合发布的“自 2012 年 1 月 1 日起,国内主板上市公司将正

2019-05-23    2792    0
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 2019年修订18项审计准则24项审计准则应用指南汇编

18项审计准则24项审计准则应用指南汇编 (2019年修订)目录 中国注册会计师审计准则第 1101 号——注册会计师的总体目标和审计工作的基本要求 中国注册会计师审计准则第 1121 号——对财务报表审计实施的质量控制

2019-07-13    3243    0
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 辽宁省归档文件整理实施细则

辽宁省档案局文件 辽档 〔 2017 〕 7 号 辽宁省档案局关于印发 《辽宁省归档文件 整理实施细则》 的通知 各市档案局、省 (中)直各单位档案部门: 为贯彻中华人民共和国档案行业标准 《归档文件整理规

2018-11-02    4582    0
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 某500强公司全面预算管理实施细则参考

××公司全面预算管理实施细则 - 1 - ××公司全面预算管理实施细则 目 录 1. 总则.......................................................

2020-06-03    2048    0
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 高新技术企业入库培育实施细则

— 1 — 附件 上海市高新技术企业入库培育实施细则 (试行) 第一章 总则 第一条 为加强高新技术企业培育工作,充分发挥高新技术企业 的示范引领作用,根据《关于加快本市高新技术企业发展的若干意见》 (沪府发〔

2019-03-08    2450    0
P199

 企业内部控制与税控流程手册

企业内部控制与税控流程手册 目 录 第 1 章 企业内部控制流程—资金.................................................................

2019-05-22    3636    0
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 企业规范运作之内部控制

企业规范运作之内部控制 2 目 录 一、内部控制体系 二、主要业务层面控制活动 3 一、内部控制体系 《企业内部控制基本规范》(财会〔2008〕7号) 《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和

2019-06-01    1461    0
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 行政事业单位内部控制规范(试行)

1 附件: 行政事业单位内部控制规范(试行) 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高行政事业单位内部管理水平,规范内部 控制,加强廉政风险防控机制建设,根据《中华人民共和国会计法》、 《中华人民共和国

2019-10-29    1859    0
P200

 生产型企业内部控制手册

×××× 股份有限公司 内部控制手册 生产型企业内部控制手册目录 第一章 总则.............................................................

2019-05-21    3981    0
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 腾讯内部云架构设计介绍

腾讯内部云架构设计介绍曾经存在的问题 速度慢 不稳定 部署混乱监控不完善 开发效率低内部云建设的目的 提升研发水平 提升运维水平 提升服务水平 节省设备成本内部云建设的依据 海量 快稳定 依据互联网业务特性打造内部云云模式划分

2019-05-27    1852    0
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 不可核实的商誉减值测试估计与审计费用

书书书 审计研究  2016 年 1 期     叶建芳,上海财经大学会计与财务研究院/ 会计学院,邮政编码:200433,电子信箱:jf_ ye@ mail shufe edu cn;何开刚

2018-10-15    2485    0
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 大数据环境下的电子数据审计_机遇_挑战与方法_陈伟

陈 伟(1976-),男,博士,教授,主要研究方向为IT 审计;Wally Smieliauskas 男,博士,教授,主要研究方向为审计理论。 大数据环境下的电子数据审计:机遇、挑战与方法 陈 伟1 SMIELIAUSKAS Wally2

2019-10-07    2111    0
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 201512111620-企业内部控制管理制度 流程手册 实施细则汇编【共三个分册,含130个内控制度 118条内控流程 110份内控细则】--群友27492759分享

1 企业内企业内企业内企业内部控制管理制部控制管理制部控制管理制部控制管理制 度度度度++++流程手册流程手册流程手册流程手册++++实施细实施细实施细实施细 则则则则汇编汇编汇编汇编2 目录目录目录目录

2019-02-21    4512    0
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 中国建筑股份有限公司内部控制手册

中国建筑股份有限公司 内部控制手册 (2009 年版) 目 录 第一章 总 则 1 编制《内部控制手册》目的、依据…………………………………………… 1 2 《内部控制手册》的适用范围……………………………………………………1

2019-03-19    3815    0
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 国开(中央电大)行政管理本科《城市管理学》期末考试内部资料

1 国开(中央电大)行政管理本科《城市管理学》期末考试内部资料 (马全力整理电大期末纸质考试必备资料、盗传必究!) 说明:试卷号:1186。 资料整理于 2020 年 7 月 21 日,收集了 2009

2020-07-22    1476    0
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 国开(中央电大)行管专科《行政组织学》十年期末考试题库[内部资料]

1 国开(中央电大)行管专科《行政组织学》十年期末考试题库[内部资料] (马全力整理的电大期末纸质考试必备资料、盗传必究) 说明:试卷号:2542。 资料整理于 2020 年 8 月 21 日。 第一章

2020-08-21    2621    0
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 企业个人年终总结(三)

力。通过这个平台谈谈关于企业管理的看法,对我来说是 一个很好的锻炼与提高。 3、积极配合集团公司审计局南京审计分局内控独立评 价组检评工作。此次审计局对华东局的内控环境,业务流 程控制点做了全面细致的审查,对华东局适用的 18

2020-03-02    3452    0
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 2018年注册会计师全国统一考试大纲——专业阶段考试

专业阶段考试设会计、审计、财务成本管理、公司战略与风险管理、经济法、 税法 6 个科目。 各科考试均设置 5 分的英文作答附加分题,鼓励考生使用英文作答。 会计科目考试时间为 3 小时,审计、财务成本管理科目考试时间为

2018-12-24    1860    0
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