审计年终工作总结2020()
年里充分发挥审计作效防范风险确保资金安全规范部理促进xx财务理规范协调发展起积极作现年度完成工作做总结:
进步建立健全部审计工作容工作制度
强化业务学解决审计工作中遇新问题审计工作查错防弊型风险防范型理促进型转变
二认真学相关业务
具体工作中xx否政策规范收费费结算情况日常公费筹措情况等作项重容进行审计保证审计落实费保障体制中作
三xx财务收支费理工作食堂伙食费
收支情况做期审时报审计工作报告效提高费效益根xx济活动特点年审计容:xx项收入进行审核审组认xx收入时入账纳入xx财务核算隐瞒截留挪转移xx收入情况
xx项支出情况包括员工工资绩效工资补贴伙食费等支出情况进行审核重点审计支出真实性合法性没损失浪费等行审认均符合关规定求项支出均属合理xx资产构成情况审计认货币资金规定办理收付手续固定资产做帐帐相符帐物致类款项作相应清理xx负债作相应审计没产生新债更没举债消费
四认真贯彻级审部门文件精神时完成安排项工作
严格执行年度审计工作计划提高计划严肃性认识具体审计工作中坚持原实事求客观公正处理问题全面审计突出重点xx财务审计真实性基础基情况摸清楚抓重点问题进行深入分析争取机制制度提出解决问题办法
通审计工作认识审计工作重性进步提高思想政治素质开阔视野拓宽工作思路增强全局意识工作中进步加强学努力拓展业务范围力断提高身业务水综合力便适应更高层次审计监督工作需更审计工作发挥作
审计年终工作总结2020(二)
年集团公司正确领导审计部严格遵守国家项法律法规认真履行集团部审计理制度根集团公司工作总体求审计计划部审计工作集团公司企业理年中心加强企业精细化理突出重点切实履行职责较完成全年审计工作计划领导交办审计务现年度审计工作总结:
完成工作
完成审计项目xx项中年度财务收支年度预算执行状况审计xx项专项营考核审计x项期济职责审计x项投资企业财务收支资产负债审计x项基建工程项目预算审计xx项基建工程项目结算审计xx项完善集团营理提高济效益做出贡献
预算执行结合财务收支理保效益轨进行审计进行预算执行程审核时针财务收支资产理控制度执行控流程操作等状况进行贴合性检查发现种问题时单位沟通针审计报告存问题提出相关推荐指导整改审计部年度审计发现问题整改状况逾期应收账款催收进行审计回访性针整改位单位提出指导性意见敦促切实执行透审计严肃集团公司财务理制度财纪律年预算执行储备动力
公司扭转xx汽车租赁公司年年亏损局面重新命总理签订营考核职责书配合集团营理审计部精心研读文件精神深入企业解营状况相关单位反复磋商报请领导审核终确认xx汽车租赁公司营绩效考核结果维护公司营考核严肃性时肯定二级企业勤奋心营成果
评价外投资企业理效果需根集团公司领导安排投资企业进行审计xx等三家公司财务收支资产负债审计深入综合评价投资公司理效益性xx公司营合期需段时间进行营预测投资决策带xx岗位变动根集团公司安排进行离审计期营目标完成营资产理等进行全面评价集团事考核带参考
基建工程项目现场监频繁预结算审计务繁重工程审计员深入工程项目现场开展现场工程监督材料审计等纠正相关部门流程方面存错误做实施事前项目审查事中监督理事造价控制系统化工程审计模式根集团公司求工程结算超百万基建项目引进外部脑力市场信息公公正进行工程结算审核集团降低工程造价节省超资金
二工作体会
集团公司领导高度重视支持克服审计部手足等困难成功二级企业调财务部长等业务手支援二级企业财务部长熟悉理业务流程审计工作进展带必须便利推动年度审计工作利完成质量部审计工作生命审计部制度手段成果理等层面入手全面提升部审计工作质量
理标准化方面审计部审计理部控制风险理审计档案等方面制定完善理办法实施方案详细规定审计年度计划制定方案设计证收集底稿日志编写报告质量控制档案理等全流程标准体系逐步构成整套行效部审计制度体系
信息化方面着企业ERP系统线运行ERP系统丰富信息量强查寻信息分析功够助力审计工作审计员心学ERP流程操作深化ERP审计系统应着手开展ERP环境项目审计工作审计手足预算执行结合财务收支理保效益轨进行审计进行预算执行程审核时针财务收支资产理控制度执行控流程操作等状况进行贴合性检查发现种问题时单位沟通提出相关推荐指导整改
三存问题算
目前审计部仅财务审计x工程审计x疲应付xx家子公司财务收支年度预算审计等超基建项目施工预结算审计审计力量难精细效益审计济职责审计控评审等中集团理精细化贡献力量限集团母子公司基建流程完善存基建单位单位沟通足流程完善施工反复超预算结算清晰等现象
坚持学提高专业知识专业应潜力针集团公司审计员调助审员财务转岗审计专业知识相薄弱审计技巧审计沟通等专业潜力欠缺审计员边参加深圳市审协会组织相关培训边协会企业行学交流实践中心探索积累验坚持懈学提高专业知识专业潜力集团审计工作发展积攒力量
集团公司领导支持审计工作克服困难取成绩审工作目前局限财务工程审计理类审计涉入审监督深度广度加强根审计工作发展需断审计创新完善审计方法丰富审计手段审计工作集团部控制监督理方面发挥应作
审计年终工作总结2020(三)
根xx审工作部署年度分全行范围开展部控制理风险分析评价活动控评价方案分部控制环境风险识评估控制活动信息交流反馈监督评审五方面容支行控制度进行评审定期风险分析评价工作渗透全行职股室工作环节岗位现工作总结:
积极开展部审计调查工作
根行重点工作簿弱环节风险点确定审计调查项目二项支行集中采购理情况进行调查发现理欠缺规范操作提出整改意见建议支行外汇法规控制度业务操作规程执行情况进行调查通现场询问调阅部分档案资料观察柜操作情况基解掌握瑞安支局外汇理工作情况调查情况瑞安支局够较执行外汇法规时贯彻落实外汇政策建立较健全控理制度业务授权分责明确
根级局控求结合身特点项控制度予细化补充时修订完善项外汇业务操作流程外股岗位工作职责外股员考核办法建立控督导检查办法发现少问题根问题性质提出整改建议基整改落实促进外汇理部门更贯彻执行外汇法规政策严格部理制度规范业务操作年通审计调查发现违规现象xx余项提出整改建议xx条部分已整改落实分撰写调查报告已呈报支行行长xx审科
二积极开展审计发现问题回头活动
行长亲督导支行审牵头认真组织开展审计查出问题整改情况检查做足做细亡羊补牢工作强化整改落实巩固审计监督成效领导重视强化整改意识布置安排审计发现问题整改情况进行检查事宜求关部门进步落实责制定切实行措施强化整改意识动查找风险隐患坚决杜绝类问题次发生精心组织确保整改实效安排专审计项目进行逐梳理认真排查问题整改情况求部门查情况未整改原步具体整改措施报审部门审部门查基础组织员进行检查
强化责落实整改措施制定瑞安支行审整改责追究制度检查发现问题直接责部门负责认定根问题原性质情节等采取相应责追究措施予济处罚严格督促实现整改目标针未整改位问题督促制定步具体整改措施通开展审计发现问题整改情况回头活动真正实现整改促完善整改促提高整改促进步目标
三积极参加市xx审项目检查
根xx审科统安排年参加xx县支行行政执法检查xx支行行长履职审计xx中心支局外汇法行政审计参项目检查认真职保质保量完成务
审计年终工作总结2020(四)
年公司级领导正确领导级审计部门正确指导紧紧围绕xx项工作重心促进公司济健康发展审计监督第务牢固树立科学发展观服务意识坚持廉洁审全体审计部员努力圆满完成年公司交办项审计工作务现总结
加强理学断提高身素质
进步提高政治敏锐力政治鉴力政策水认真学公司年初确定项重点工作学增强科学理武装头脑坚持切民利益出发觉抑制正风腐败现象侵袭正确行手中权力时注重审计业务理学参加区审计局组织审计业务培训班学外较系统学计算机xx审计系统财政改革相关知识专项审计调查报告写作等资料学理素养进步提升梦想信念更加坚定审计工作思路更加开阔
二注重锻炼修养
觉遵守审计员工作纪律规范行断加强修养说该说话做该做事处事坚持诚实做踏实做事始终强烈事业心职责感做审计工作工作关系处理较注意握角定位觉维护局维护团结
三法审计求真务实
审计工作中够认真贯彻执行审计法赋予审计权限坚持法审计服务局围绕中心突出重点工作方针始终够做:科学审计礼貌审计廉洁审计客观公正分负责工作够职责够深入审计线时协调解决审计工作中遇具体问题困难帮忙年轻审计干部快成长热点难点事关百姓切身利益审计项目够亲深入基层进行审计调研解掌握第手资料时够进取配合局长做项审计工作力弘扬法求实严谨奋进奉献审计精神
四廉洁律清廉审
作名审计工作者够充分认识廉政建设审计机关生命线深知:身正令行身正令始终高标准严求切实加强品德修养够觉加强廉政方面学断加强世界观生观价值观改造坚持执政民做权民情民系恪守审计职业道德
注意做常思贪欲害常怀律心常排非分念常修仕德坚持轻名利远非正心态纳言敏行轻诺作行准时刻做重省警励坚持科学发展观指导审计工作反腐倡廉工作进步强化法审廉政民思想意识增强觉抵御腐朽思想侵蚀事反腐败道德防线
五努力方
加强学进步提高审计技术方法手段创新事断提高审计工作技术含量技术水尤提高宏观层面分析问题解决问题事断提高审计质量审计工作断引深入发展眼光分析济改革中存问题提出科学行审计提议推动济体制改革步伐公司济持续快速健康发展保驾护航充分发挥审计构建社会义谐社会中作
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