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 行政事业单位内部控制制度(最新版)

行政事业单位财务会计内部控制制度(范本) 第一章 总则 第一条   为了确保行政事业单位各项资产的安全有效使用、资金的安全运行,提高资金的使用效率,保障本单位财务会计管理的合法合规,财务报告及相关信

2021-07-24    2870    0
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 行政事业单位内部控制规范实施情况总结汇报

行政事业单位内部控制规范实施情况总结汇报 按照XX省发改委印发的《关于行政事业单位内部控制规范实施进展情况的通知》的要求,以及XX研究院关于贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作计划的要求,我院就

2022-07-20    498    0
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 2019年行政事业单位内部控制工作方案

2019年行政事业单位内部控制工作方案   一、工作目标   开展单位内部控制报告编报工作,旨在进一步加强单位内部控制建设工作,更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

2019-04-10    1718    0
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 2019年行政事业单位内部控制工作方案

2019年行政事业单位内部控制工作方案   一、工作目标   开展单位内部控制报告编报工作,旨在进一步加强单位内部控制建设工作,更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

2019-04-03    1355    0
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 行政事业单位内部控制建设专题会议记录

内部控制建设专题会议记录 会议时间:2016年8月16日 会议地点:小会议室 主持人:XXX 记录人:XXX 会议议题:讨论内部控制建立与实施相关的议题 出席人员:XXX、XXX、XXX、XXX、X

2021-09-22    655    0
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 2019年行政事业单位内部控制工作方案 (2)

2019年行政事业单位内部控制工作方案   一、工作目标   以贯彻落实财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》为抓手,以规范单位经济和业务活动为主线,以夯实单位业务管理及会计基础工作,保证财务记

2019-04-10    1274    1
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 对当前行政事业单位内部控制工作的建议3篇

对当前行政事业单位内部控制工作的建议3篇 篇一 1. 内部控制观念淡薄。良好的内部控制意识是内部控制制度设计完善和有效运行的基本前提。但一些单位的领导对内部控制制度重要性的认识还不到位,内控意识不强

2022-07-24    374    0
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 行政事业单位建设项目管理内部控制制度

行政事业单位建设项目管理 内部控制制度 1、建立健全建设项目内部管理制度。合理设置岗位,明确内部相关部门和岗位的职责权限, 确保项目建议和可行性研究与项目决策、概预算编制与审核、项目实施与价款支付、

2020-06-04    3445    0
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 2019年行政事业单位内部控制工作方案 (3)

 2019年行政事业单位内部控制工作方案   内部控制是保障组织权力规范有序、科学高效运行的有效手段,也是组织目标实现的长效保障机制。自《行政事业单位内部控制规范(试行)》,以下简称《单位内控规范》

2019-04-10    1391    0
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 内部控制内部审计

 测验名称: exercise 测验说明: 1、 单项选择题 现代意义上的内部控制产生于〔 〕。 (A) 18世纪初 (B) 19世纪初 √ (C) 20世纪初 (D) 21世纪初 参考答案:C 我的答案:

2022-08-23    508    0
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 《内部审计与内部控制

内部审计与内部控制 一、 什么是内部审计 1、 概念 u 《审计署关于内部审计工作的规定》,内部审计是独立监督和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为。目的是促进加强经济管理和实现经济目标。

2021-09-22    1041    0
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 电力局行政事业单位内部审计报告

电力局行政事业单位内部审计报告 供电公司审计部: 县电力局始建于一九九一年九月,于一九九八年八月被供电公司(原地区电力局)协议代管,属自收自支企业化管理的事业单位。下辖11个供电所、3个专业所、3个

2022-10-19    332    0
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 2018 年度内部控制评价报告中国中铁股份有限公司

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们

2019-04-14    1416    0
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 《乡镇内部控制考核评价方案》

XX乡内部控制考核评价方案 第一章 总  则 第一条 为进一步提高我单位内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔20

2021-09-22    477    0
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 内部控制制度执行检查与评价业务流程

  促使内部控制制度在实际工作中得到有效执行。   1.2对有限公司机关、各二级单位的执行内部控制制度情况作出评价,提出整改建议和奖惩意见。   1.3发现内部控制中存在的重大问题,并提出对内部控制制度修改完善的意见。

2020-04-20    1122    0
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 XX公司内部控制评价存在的问题及对策建议思考

XX公司内部控制评价存在的问题及 对策建议思考 M公司依据内部控制基本规范及配套指引,结合自身发展特点,建立健全了内部控制评价办法和标准,年末推动本单位各部门及下属单位开展年度内部控制自我评价,在此基

2021-04-13    1089    0
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 学校内部控制评价与监督制度

XXXX学校内部控制评价与监督制度 第一章 总 则 第一条 为规范XXXX学校内部控制评价与监督,促进学校内部控制不断完善并有效实施,按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》《财政部关于全面推进行政

2020-01-04    2746    0
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 XX内部控制监督与评价范文

单位内部控制评价与监督制度范文 第一章  总  则 第一条  为规范单位内部控制评价与监督,促进单位内部控制不断完善并有效实施,按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》《财政部关于全面推进行政事业单

2022-05-24    770    0
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 中小学内部控制评价与监督制度

学校内部控制评价与监督制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高中小学内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,根据《会计法》、《预算法》《政府采购法》《中小学财务管理制度》等法律法规,制定本制度。

2020-01-06    1782    0
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 行政事业单位内部控制报告填报常见问题解答

2021年行政事业单位内部控制报告填报常见问题解答 一、单机版软件注意事项 1、操作系统和安装软件要求 (1)报告软件运行环境要求为Win7以上版本计算机操作系统。如果单位计算机操作系统为WinXP

2023-05-24    356    0
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