关于企业内部审计监督方面中常见的问题及建议


    关企业部审计监督方面中常见问题建议
    新时代深化国资国企改革做强做优做国资国企业进入新发展阶段进步深化国资国企改革需断加强完善国企业全方位监督理效部审计监督现代化国企深化改革成效提升治理水高质量发展重保障保证国资产安全促国资产保值增值监层面断推进国企业全面发展
    根审计署关部审计工作规定容部审计指单位财政财务收支济活动部控制风险理实施独立客观监督评价建议促进单位完善治理实现目标活动文围绕区国企业审职责相关工作开展情况探讨国企业审存普遍问题进行简分析提出建议改进方
    国企业部审计存问题
    ()部审计制度机制方面问题
    缺乏部审计工作重性认识受企业规模影响区部分国企业未设置专门审机构缺少项重监督控手段设置审部门配备审员部审计范围局限财务部门部审计严重缺乏独立性审部门存象模糊情况实现国企业整体运营情况进行追踪监时部审计制度方面完善企业部审计制度建设方面关注度高缺少规范制度业务实施流程
    (二)部审计工作实际执行方面问题
    国企业部审计中实际工作中职突出权威位显著甚形虚设制约审计职发挥时开展工作容进行财务审计作事审计财务审计实际济活动中时发现问题法企业济活动事前事中阶段提供效帮助
    (三)部审计工作质量效果方面问题
    部审计审计方式方法审计思路技术方法等方面相落审计方法技术化信息化发展方面滞财务业务部门部审计工作重视程度够部审计技术发展信息化程度等方面足审计员水审计水重影响素前数国企业部审计员通常财务部门缺少系统化审计培训审计知识体系完整影响审计质量效果
    (四)部审计整改结果运方面问题
    部审计发现问题企业部存够重视续整改落实位问题审计发现问题没理层重视时审机构缺少审计发现问题督促频发问题没深入剖析问题成源根治问题提出行解决方案理层审计成果运充分没成相关奖惩考评职考核重
    二加强国企业部审计工作建议
    ()加强体制顶层设计优化监督组织体系
    提高政治站位落实审工作集中统领导增强国企审工作中位增强独立性权威性二分清监督体职责边界科学配置监督资源构建素齐全层级明晰分工合理协调统监督组织体系三深化规章制度建设强基固规范统国家属行业监机构出台新政策时企业部增补建立新办法认真梳理企业制度存漏洞征求意见持续修订完善合时宜制度统清理废止四根行业性质业务特点发展阶段制定规章制度明确审监督目标权责位程序报告路径沟通机制细化日常动态监督专项重点监督范围频率标准期限整改求五部审计工作结合国企特点明确业务操作流程验收标准审计员行进行规范促进理体制效落实
    (二)增加审工作计划部署突出审工作重点
    企业审部门统筹谋划国企中长期审计规划断拓宽审监督范围深度广度围绕企业业开展干工作实现审监督全程全方位全覆盖审计思路提升服务企业高度准审监督方二明确监督原总体目标细化阶段务日常监督重点监督相结合特重性核心业务关键部门重点区域年保持审计持续性三始终聚焦责业重点检查企业资产负债损益重投融资风险理法治理部控制等情况四狠抓控审计加控建设运行监督控制措施效贯穿国企营理全程促进国企治理体系治理力现代化五重视相应财务信息分析前企业运行情况参审计报告建立完善部审计预警机制风险控制够做效监督反馈
    (三)强化审质量意识提升审员水
    强化质量应建立审质量控制制度程序始终规范审工作组织实施源头抓落实质量意识贯穿审阶段定期开展监督质量评价二加快信息系统建设提升智监督水国企规模业务变理链条长信息数巨求审工作思路工作技术等方面实现更加跨越式发展三助信息系统开源拓宽广度深度分析历史数预测营趋势增强监督前瞻性四持续推进身建设造审员专业化程度开展继续教育培训促认真学审知识理时读懂新政策法规熟悉企业生产营业务实操流程学会识关键环节风险点培养复合型队伍
    (四)紧盯审计整改问责充分运审成果
    健全完善问题整改验收机制压实整改责明确务加强踪督办建立整改台账审员整改结果逐检验确保限期整改位形成监督闭环理二类问题贯通起分析深入剖析问题成易发频发问题分析制度设计控措施否位源根治问题提出行解决方案三强化问责追责力度细化责认定程序量化处罚标准四审监督结果整改情况纳入绩效考核指标体系关注整改落实情况反馈工作时效续防范举措等容作年度考评职考核重
    总言部审计工作效开展确保国企业稳定运营国企业运营发展中应该部审计工作高度重视结合前部审计工作开展中存问题制定相应处理策加强部审计理部审计工作价值充分发挥提升国企业理水实现国企业健康发展
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    贡献于2023-06-13

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