关财务预算实报告范文1
县预算执行分析工作做法
县预算执行分析预算执行程中财政收支活动全程采取基较法进行分析具体做法:
()搜集基础数信息资料数资料预算执行分析基础月财税库联网系统中种数信息分类口径提取外国税行统计房等部门联系取基础信息资料分析做准备
(二)数加工财政总收入公财政预算收入明细项目国税等征部门完成收入等基础数指标完成情况期口径年初目标务进行计算支出功分类科目期期占调整预算数定性分析做定量准备
(三)撰写分析报告目前预算执行分析采取形式两种:种定期分析包括般预算收支执行分析(月)财政收支构成明细完成情况口径进行简分析定期全面综合分析(季半年全年)收支预算执行情况特点增减素存问题步工作措施进行分析种专题分析例说20xx年围绕县委县政府税源济工作重点全县工业五产业税收收入完成情况分析三产服务业税收收入完成情况分析全县镇区重点企业宝胜集团收入完成情况点评领导工作决策提供益参考
二预算执行分析工作中存难点足原
预算执行分析中存信息搜集耗时基础工作强调研够等客观素定程度影响执行分析工作质量具体表现方面:
()基础信息全预算执行定期分析中预算收支已完成情况原分析外年收入全面完成情况进行预测税收税源信息法提前掌握需赖国税部门提供收入预测时性带定影响县财政收入影响较房产业涉商品房开发许批准施工许商品房预(销)售许成交实现销售面积等等信息需房部门反复联系月税收通户税收界定样执行分析时性产生影响
(二)分析广度深度够预算执行程中贯彻国家方针政策重济措施情况预算收支影响营改增出口退税县收入(包括国税收入)影响新增素支出执行影响省财政理体制调整县收支县镇财政体制调整县镇级收支影响等等深层次站更高高度进行分析受制分析员国家宏观济政策税收政策财政理体制搜集掌握程度综合素质执行分析强调时效性分析容够深广难探讨深层次问题次分析镇区次性税收素财政收入质量影响度指标考核素单财税库联网系统难取镇区获准确数难度更
(三)分析重收入轻支出县财政目前保工资保运转保民调研生吃饭财政财政收定支侧重挖掘培植税源强化收入组织分析收入完成情况影响素进行收入预测支出预算执行情况分析环节薄弱支出统计预算编制口径致难县编制部门预算实质综合预算预算资金非税资金报送月报(全省统)统计般预算资金基金支出未缴库非税资金未统计范围难全面反映预算执行情况预算编制时部门支出分基项目支出执行统计没统计口径难通预算执行情况检验编制质量二支出进度分析难度较达级财政部门加快支出进度求许科室专项资金存拨代支现象加级财政部门许指标季度甚12月达项目资金受工程进度影响执行分析带定难度
(四)调研力度够开展调研掌握第手资料获针性基础分析资料效方式目前动基层重点企业县三重点济版块开展调研工作较欠缺仅限领导安排专项分析工作时进行惯通联系方式客观受工作安排影响做专事分析工作
三加强预算执行分析措施策
()进步加强部门协作完善财税库银联席会议制度离开部门协作配合分析工作成源水木时做预算执行分析工作必须全县济部门信息支持进步完善财税库银联席会议制度加强部门门协作充分利方面数分析资料更掌握税源变化情况时发现财政收支执行中新情况新问题县财政收支基走势作出准确时分析判断
(二)建立财政资料数库强化基础工作开发财政统计数信息库全县济情况部门预算资料项目预算安排情况全省收支执行情况表历年决算月报等历史数统计税务部门信房等部门新统计分析资料起纳入数库理时密切关注搜集国家新出台宏观济政策综合济理部门出台税源济产生影响关政策全市周边区收支预算执行情况进行纳整理做深层次微观角度收支分析作基础准备完善财税库联网信息系统尤税源数应征数补充通收入征缴率分析利发现征漏洞薄弱环节进步提高征质量效率加镇区预算执行分析考核力度准确摸清全县镇区次性税源情况真实分析反映镇区收入实际情况提供参考
(三)加强支出预算理提高支出统计分析质量加强收入预算执行分析时注重加强支出预算执行分析统支出统计预算编制口径纳入年初部门预算年非税收入全部缴库支出全部纳入国库集中支付确保支出月报全面反映支出预算执行情况二逐步减少专项资金拨代支现象级财政部门时达支出指标便准确时反映支出进度真实情况提高支出执行分析质量
(四)加强调研学紧紧围绕全县税源济中心工作制定切实行调研计划基层重点企业县三重点济版块开展调研工作掌握税源济第手资料揭示税收增减变化原加强政策执行情况调查时反映项财政策收入影响时开展征成效调查研究项征措施取成效收入产生影响促进征质量效率提高加强分析员学培训提高综合素质拓宽分析思路完善分析方法逐步提高县预算执行分析质量水
关财务预算实报告范文2
公司基情况
二预算编制工作组织
三预算总体情况
影响公司损益资产负债状况事项均需货币形式反映年度财务预算中20xx年度财务预算包括五方面:生产营预算专项资金预算固定资产形资产投资预算(基建投资预算)股权投资预算资金预算
简说明20xx年预算情况:
全年预计产销量万吨20xx年万吨增加万吨全年均(含税)售价元吨20xx年售价元吨增加(降低)元吨营业收入 万元20xx年 万元增加 万元税前利润 万元20xx年 万元增加 万元
全年预计投资万元中矿建工程 万元土建工程 万元设备购置 万元安装工程 万元建费 万元 四预算具体情况 ()生产营预算 1税前利润构成
表格显示税前利润构成计划数较
单位:万元
2销售情况
预测分析20xx年市场情况:简说明煤质售价筛分方案
3生产作业计划生产成
简说明20xx公司生产作业计划:煤炭企业少说明回采掘进筛分情况
单位:万元元吨
简说明20xx年预算数20xx年实际数增减原
4销售理财务费
单位:万元元吨
(二)专项资金预算
单位:万元
已述容单独编制专项预算处摘说明指出详见专项预算
(三)固定资产形资产投资预算(生产矿井)
基建投资预算(基建矿井)
简说明包括建工程固定资产形资产增减预算三类中矿建土建安装设备利息建设单位理费质勘探费村庄搬迁费草原补偿费费等支出分计
入建工程固定资产科目资源价款土购置支出计入形资产科目
已述容单独编制专项预算处摘说明指出详见专项预算
单位:万元
基建矿井请单独说明建费预算分析说明年实际数增减原
(四)股权投资()
(五)资金计划
分季度安排资金收支融资计划
五资产负债状况说明
公司资产负债状况财务指标进行说明
六实现预算遇困难解决措施
七需说明事项
附件:(序列出附表名称附件名称)
XXXXX公司 X年X月X日
关财务预算实报告范文3
实科目:财务预算实
实时间:20xx年1月2____20xx年1月17
实点:昆明理工学应技术学院
指导老师:xxxx
实目:通老师全预算理方法步骤讲解结合学生机操作领悟企业进行全面财务预算点掌握企业做全面财务预算财务预算实报告
实容:1全面财务预算概念2进行企业财务全面预算3全面财务预算执行控制4次实心体会
企业全面财务预算 全面预算指企业总体计划数量说明企业定期间生产营活动全部计划数量形式反映全面预算编制方法分类标志通常种:1业务量关系分静态预算弹性预算2编制预算基础分增基预算零基预算3编制预算期间分固定预算永续预算等等
二进行企业财务全面预算 编制全面财务预算遵循:切合实际先进合理结合协商致预算系统会计体系致程序分项编制等原
全面预算容包括:
1 销售预算 销售预算般企业生产营全面预算编制起点生产材料采购存货费等方面预算销售预算基础销售预算费销售目标实现联系起销售预算财务计划包括完成销售计划目标需费保证公司销售利润实现实报告财务预算实报告销售预算销售预测完成进行销售目标分解层次子目标旦子目标确定相应销售费确定销售预算销售预测基础预测种产品历史销售量分析结合市场预测中种产品发展前景等资料先产品区顾客项目分加编制然加汇总根销售预测确定未期间预计销售量销售单价求出预计收入 预计销售收入预计销售量×预计销售单价
编制预算方法:
1:公司战略目标预测利费解根目标活动选择种种决定预算水方法举例预测分配部门
2:销售员根年度预算结合年销售配额惯方法计算出预算提交销售理销售预算般包括步骤: 确定公司销售利润目标销售预测确定销售工作范围确定固定成变动成进行分析量利分析根利润目标分析价格费变化提交预算公司高理层销售预算控制销售工作确定销售预算水方法:费法销售百分法等竞争法边际收益法零基预算法务目标法中务目标法非常方法效分配达成目标务举例说明种方法果公司计划实现销售额140000000时销售费秋5000000中销售水总务贡献水64销售员努力获销售收入140000000×6489600000费销售额56 假设广告费XX000广告总务贡献水256广告实现销售收 入140000000×25635840000 广告费销售额56 种情况两种活动务贡献致否例广告收低公司考虑减少广告费增加员销售费种方法示数充分理工作量较直观易懂公司种方法
关财务预算实报告范文4
预算编制基础
概括说明确定年度预算目标包括:
()预算年度宏观济形势总体预测分析说明企业编制预算宏观济形势基础
(二)企业编制年度预算选会计政策说明折旧率资产减值等重会计政策会计估计发生变更原损益影响金额
(三)年度预算报表合范围说明未纳入新纳入年度预算报表编制范围子企业名单级次原预算影响等情况
二预算编制目标
概括说明年度预算收入利润目标
三预算编制情况
()财务收支预算
财务收支预算企业编制年度预算基础企业应深入开展业务板块分析重子企业调查基础业务板块发展趋势生产营情况进行客观预测企业产生重影响生产营决策进行说明少应包括容:
1收入预算
结合企业整体战略规划处行业位市场供求关系价格变动等情况业务板块说明生产营指标增减变动情况收入成等变动情况指标变动企业效益影响程度等
2成费预算
预算年度项成费情况包括材料费外协费工成折旧费差旅费业务招费日常理费财务费等预计发生金额年度增减变动情况成费占营业收入重变动情况年度拟采取费增长控制措施落实方法
中预算年度企业工成情况具体包括:预算年度企业工成支出
情况工成占营业收入成费重变动情况职工数量变化等情况果工成总额均工成工资增幅超收入利润增幅应详细说明原
3投资收益
预算年度投资收益预计发生金额年度增减变动情况
4营业外收支
预算年度营业外收支预计发生金额年度增减变动情况
(二)投资预算
1说明企业预算年度拟安排重固定资产投资项目目总规模预期收益预计实施年限等情况资金源资金保障情况应重点说明
2说明企业预算年度拟计划实施重长期股权投资情况具体包括:投资目预计投资规模资金源持股例预计收益等情况
说明预算年度拟清理长期股权投资拟采取清理手段措施
3分类说明企业预算年度拟安排债券股票基金等风险业务资金占规模资金源预计投资回报率等情况
(三)筹资预算
说明企业预算年度拟安排重筹资项目目筹资规模筹资方式筹资费等情况分析未偿债力风险
(四)资金预算
预算年度资产负债现金流量情况重点说明营性现金流量变化情况说明企业保障资金安全采取具体应措施加强应收款项回收理提高库存流动性踪高负债子企业亏损企业加强重工程项目资金控等
三实现预算目标措施
预算年度实现预算目标拟采取措施增收节支成控程控制等措施
四预算年度重事项说明
()预算年度拟出售固定资产债务重组等重营业外收支项目原金额象方式等情况
(二)说明企业预算年度担保抵押等事项规模控制情况说明逾期担保等事项拟采取清理措施
(三)详细说明企业预算年度外捐赠支出项目支出规模支出方案等预算安排情况
(四)需说明情况
中国农业银行银行理财产品调研报告范文
调查背景
着国济快速发展生活水提高收入幅度增长增长财富进行更理运越越成关注热点问题老百姓手中闲钱起理财仅成生活部分成商业银行新竞争点中国农业银行理财产品作调查象银行理财产品做调查
二 调查目
解目前银行理财产品类型居民理财需求银行理财产品认识关注程度进行次中国农业银行(温江支行营业部)理财产品投资情况调查根调查结果出结分析总结存问题提出相应建议
三 银行理财产品类型
首先解中国农业银行推出理财产品前解银行理财产品分类目前银行理财产品分类标准
1 根风险收益特征分保证收益产品保浮动收益产品非保浮动收益产品
保证收益理财产品收益固定期获协议规定收益反非保证型非保证型分保浮动收益理财产品非保浮动收益理财产品保浮动收益理财产品指银行约定客户保证金支付金外投资风险客户承担实际投资收益情况确定客户实际收益理财产品反非保型般银行非保浮动收益型风险仅次储蓄风险追求稳定收益稳健型客户佳选择
2 根投资币种分民币理财产品外币理财产品双币理财产品外币理财产品美元港币等外币购买民币理财产品民币购买双币理财产品时涉民币外币民币理财产品根投资方领域分债券类理财产品信托类理财产品结构性理财产品代理境外理财产品(QDII型)
债券型——投资货币市场中投资产品般央行票企业短期融资券央行票企业短期融资券法直接投资类民币理财产品实际客户提供分享货币市场投资收益机会
信托型——投资商业银行信等级较高金融机构担保回购信托产品投资商业银行优良信贷资产受益权信托产品
结构型——运金融工程技术存款零息债券等固定收益
产品金融衍生品(远期期权掉期等)组合起形成种新型金融产品承担风险相较
代理境外理财产品——谓QDII合格境投资机构代客境外理财指取代客境外理财业务资格商业银行QDII型民币理财产品简单说客户手中民币资金委托合格商业银行合格商业银行民币资金兑换成美元直接境外投资期美元收益金结汇成民币分配客户理财产品
四 中国农业银行理财产品介绍
利丰安心利安心快线汇利丰境外宝五系列满足保守型谨慎型稳健型进取型激进型等类型投资者需求具收益较高期限灵活安全稳健适合广泛特点
面选择利丰作农行理财产品代表介绍品牌背景产品功购买须知三方面容
1 品牌介绍
利丰理财产品指农业银行发起农业银行投资银行间债券市场优质企业信托融资项目货币市场金融资产支撑公众发售具较高收益保理财产品产品类型分保证收益型保浮动收益型
2 产品功
① 金保障:利丰产品具稳健安全特点致力保障投资者金100安全基础获较高收益
② 高安全性:利丰产品投资低风险高信等级央票债券票优质企业信托融资项目等金融资产安全性高投资稳健
③ 适合广泛:保保收益型利丰产品适合包括保守型谨慎型稳健型进取型激进型5种类型投资者企业投资者
保浮动收益型利丰产品适合包括谨慎型稳健型进取型激进型4种类型投资者企业投资者
④ 期限灵活:利丰系列理财产品投资期限14天两年等已实现滚动发售客户根身理财期限需求选择适合产品实现资金期限产品益循环实现财富连续增值
3 购买须知
投资者:持效身份证明农业银行开立记卡综合理财卡活期通结算账户前营业网点填写中国农业银行理财产品认购申购委托书购买首次购买农行理财产品需农行签订中国农业银行理财产品协议投资者购买时需填写投资者风险承受力评估问卷(问卷效期年)根评估结果购买适合理财产品投资验投资者购买仅面投资验投资者发售理财产品
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