质量管理日常检查规定


    质量理日常检查规定

    第条 避免员疏忽导致良影响全体员工重视质量理确实提高产品质量降低成努力
    第二条 范围
    ()工作检查
    (二)生产操作检查
    (三)检查
    (四)外作厂商质量理检查
    (五)质量保检查
    (六)设备维护检查
    (七)厂房安全卫生检查
    (八)影响产品质量者
    第三条 检查频率
    检查范围类产品质量影响程度定
    第四条 检查项目
    检查范围类定实施点
    第五条 检查资料回馈
    转知关单位研讨改进作次检查
    第六条 实施单位
    质量理部成品科关单位
    第七条 实施点
    ()工作检查
    1.必须单位配合执行
    2.频率:
    (1)正常时周次次二三少月次
    (2)新进员开始时周次熟练员样正常时频率
    (3)特殊重工作视情况定
    3.工作检查表

    表112.5 工作稽查表

    工作名称:
    工作员姓名 年 月 日
    稽 查 项 目
    实际情形
    总 评
    工作进度












    否规定程序工作

    否配合

    工作效率质量

    工作情绪精神

    工作熟练度

    否改进工作方法意思建议



    检查员:

    (二)生产操作检查:频率周三次次二

    表11.2.6 生产操作稽查表
    工程名称:
    操作员姓名: 年 月 日

    稽 查 项 目
    实 际 情 形
    备 注
    操作前准备工作否完成


    否操作标准操作


    工作场布置否适宜


    通风明温度等否符合规定


    附环境否整洁


    异常状况否知晓处理程序


    否改进工作方法意见建议





    检查员

    表11.2.8 外作厂商质量理稽查表
    口试厂商 口外协加工厂商
    口协作厂商 口原料供应商


    l—1厂商名称:
    4—1制程否规定操作标准操作:
    口 口没
    1—2厂商址电话:
    4—2制程中否规定检查标准检查:
    口 口没
    1—3负责供应厂原料加工品名称:
    4—3制程检查记录保存口 口没
    1—4办员职称姓名:
    4—4制程中发现良品处理:
    2—1质量理组织表口 口没
    5—1公司供料储存情况:
    2—2质量理负责职称姓名:

    5—2成品检验实施:
    口全检 口抽检 口检验
    2—3质量理部门否独立存
    口单独存 口存 口单位
    5—3退货时实施措施:口改换包装送回
    口等催货急时送回 口全捡送回
    2—4检验员计
    1.进料验收员———
    2.制程检查员———
    3.成品检验员———
    4. 员———
    5—4公司求水准厂商生产力较
    (厂商意见)
    口求高
    口求低
    口求适中
    2—5检验员否兼作工作:
    口 口否
    5—5良率否降低:
    口规定 口算降低
    2—6良反应否负责处理:
    口 口没
    5—6现接受公司订购事项进度情况:

    3—1进料时检验口 口没


    口时时没

    3—2检验方式:口全检 口抽检
    口抽样计划 口
    5—7:

    3—3进料时发现良品处理:口批退

    口选 口重工 口 口
    6 需公司协助事项:
    3—4进料验收单保存口 口没



    (三)检查:
    频率检查站二三天检查次视情况调整

    表11 .2 .7 检查检查表
    检 查 站:
    检查员姓名: 年 月 日
    稽 查 项 目
    实 际 情 形
    备 注
    否检查标准检查


    感官检查限度样否标准


    检查仪器量规否精准


    否漏检情况


    漏检原


    合格品否妥善处理





    检查员:



    (四)外作厂商质量理检查:
    1.质量理部成品科会关单位员定期巡回检查协作厂商原料供应商加工厂商
    2.外作厂商质量理检查表

    (五)质量保检查
    1.原料加工品半成品成品等
    2.频率:周次
    3.质量保检查表

    表11.2.9 质量保稽查表

    ( )原料 ( )半成品
    ( )加工品 ( )成 品 年 月 日

    稽 查 项 目
    实际情形
    总 评
    存放否定位否整洁


    温度湿度通风明否适宜


    否备消防设备


    危险性物品否物品隔离


    良品良品未检验物品否分存放


    实际数量否帐面符合


    度量衡器具否精准



    存放点否进出理


    物品质量否发生变异






    (六)设备维护检查
    频率:周二次次二三设备

    表11.210 设备维护稽查表

    设备名称: 年 月 日

    稽 查 项 目
    实际情形
    备 注
    附环境否整洁


    否操作标准操作


    否规定保养


    异常状况否知晓处理程序


    保养修护否记录








    (七)厂房安全卫生检查
    频率:周次

    表11.2.11 厂房安全卫生检查表
    年 月 日
    稽 查 项 目
    实际情况
    备 注
    消防设备否足够放置点否适宜未失时效


    易燃物品否存放妥


    操作员工具否良


    特殊操作时操作员否特殊安全防护器具


    物料搬运设备否运灵活


    否严禁吸烟处吸烟事情


    否狂奔喧哗事情


    光线通风否适宜


    环境否整洁垃圾处理否良


    药品否齐全


    停车场车辆否排列序


    厕否清洁设备否良


    膳场否清洁厨房否整洁






    第八条 规定质量理委员会核定实施修正时

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