加强征信理工作监督约束防范征信违规事件发生请支行(部)二季度征信理工作开展查纠查纠范围包括户理密码设置征信查询档案理等容环节查重点包括限:
户理
()征信前置系统户否行正式工作员
(二)征信前置系统效户应员否已离职离岗长期
(三)否存查询员户复核员户实际操作现象
(四)查询员户否存非业务原致频繁加班现象
(五)查询员户否贷公司担保公司等民间机构员存异常情况
(六)查询员户否户交第三方驻点员
(七)户理行(包括户申请停调整密码重置)已通系统记载否相应审批记录档案进行追溯
二密码设置
()征信前置系统户密码否设置简单通密码
(二)征信前置系统户否账号密码告诉
三征信查询
()征信查询业务背景真实性
(二)征信查询否已取信体授权规定留存信体证件复印件
(三)征信查询否行正式工作员落实面核面签手续规定留存面核面签影象资料否存房产开发商代客户签署征信查询授权书收集客户征信查询授权书转交行工作员情况
(四)征信查询业务途否合规否存征信查询结果房产开发商筛选客户第三方机构提供行征信查询结果情况
(五)征信查询监测重点应逐笔进行现场核实:
1查询信息体行拒贷客户行未发生业务关系客户
2业务查询量增长异常(高日常查询水)
3异客户查询
4非工作时段征信查询
四档案理
()否制度规定月征信业务档案理档案档装订:
1征信业务档案(含拒贷查询档案)包括:信贷业务申请书(原件)信息体身份证明文件(复印件)信息体书面授权文件(原件)信息体书面授权面签影资料征信异议申请资料等
2征信理档案包括:金融信信息基础数库户创建(变更)申请审批表征信查询前置系统户申请(变更)审批表
(二)征信查询记录否征信业务档案应
五工作求
()支行(部)应迅速启动查纠工作覆盖面应达二季度总查询笔数100发现确存违规查询情况应第时间县行报告提出整改措施查纠位期出现类问题单位县行严重追究相关员责
(二)请支行(部)7月11日中午班前信贷理部报送抽查明细清单(附件1)
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