零用金管理流程


    
    零 金 理 流 程
    填写零金请款单


    部门核准签字


    零金保报支



    保复核付款



    储备零金





    保填写报销清单


    核准办理拨补作业

    财务部审核





    相关注意事项:
    1日零金报支时间 3零金保日应盘点
    AM 900 ~ AM 930 时接受级财务抽查
    PM 330 ~ PM 430 4月底零金结存
    2请款应注意收受发票收 均应次月二日前办理拨补
    台头统编号址金额 5零金接受缴款
    正确性发票更改处应加盖 支
    负责章金额部分涂改


    零 金 请 款 单

    申请部门: 申请日期: 年 月 日 编号:
    金 额: 民币 千 佰 拾 元整 ____________________

    说 明:
    领款签 收

    零金保

    财务
    复核

    部门
    核准

    请款

    格式式联



    零 金 请 款 单

    申请部门: 申请日期: 年 月 日 编号:
    金 额: 民币 千 佰 拾 元整 ____________________

    说 明:
    领款签 收

    零金保

    财务
    复核

    部门
    核准

    请款

    格式式联





    支付单
    编号: 申请日期: 年 月 日
    贷 方 科 目
    受 款
    公司全称

    请款部门


    方 科 目
    付 款 说 明
    金 额
    董 事 长








    总 理







    部门
    总 计
    RMB 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整
    ¥

    付 款 条 件
    银行名称
    帐 号
    支票号码
    金 额
    复 核
    □现金□支票 天





    会 计 科
    出 纳 科
    申 请


    会计








    支付单
    编号: 申请日期: 年 月 日
    贷 方 科 目
    受 款
    公司全称

    请款部门


    方 科 目
    付 款 说 明
    金 额
    董 事 长







    总 理







    部门
    总 计
    RMB 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整
    ¥

    付 款 条 件
    银行名称
    帐 号
    支票号码
    金 额
    复 核
    □现金□支票 天





    会 计 科
    出 纳 科
    申 请


    会计








    零金报销清单
    申请部门: 年 月 日止 页次:
    编号
    日期
    部 门

    增补现金
    支出总额
    现金结存

    发票
    营业税
    会计科目




















































































































































































































































































    合 计







    营业税总计

    核准 复 零金 财务 财务 会
    核 保 理 计
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