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 《XX年度行政事业单位内部控制报告

附件1: 2016年度行政事业单位内部控制报告 单位公章 单 位 名 称: 单 位 负 责 人: (签章) 牵头部门负责人: (签章) 填 表 人: (签章) 电 话 号 码: 单 位 地 址: 邮

2021-09-12    508    0
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 2022年度行政事业单位内部控制报告单机版操作手册(汇总单位

 2022年度行政事业单位内部控制报告 单机版操作手册(汇总单位) 2023年4月 目录 一、系统安装及任务管理 2 二、编写本单位内控报告 2 三、装入下级单位内控报告 3 (一)单户数据装入 3

2023-05-29    337    0
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 行政事业单位内部控制工作情况报告

行政事业单位内部控制工作情况报告(仅供学习)   为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔xx〕24号)的有关精神,依据《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔

2022-12-13    399    0
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 行政事业单位内部控制报告填报常见问题解答

2021年行政事业单位内部控制报告填报常见问题解答 一、单机版软件注意事项 1、操作系统和安装软件要求 (1)报告软件运行环境要求为Win7以上版本计算机操作系统。如果单位计算机操作系统为WinXP

2023-05-24    322    0
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 2017年度行政事业单位内部控制报告

 2017年度行政事业单位内部控制报告 单位公章 单 位 名 称: 中共**县委县政府接待办公室 单 位 负 责 人: **(签章) 分管内控负责人: **(签章) 牵头部门负责人: **(签章) 填

2018-04-09    3196    0
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 《行政事业单位内部控制工作方案》

行政事业单位内部控制工作方案 xxxx单位: 为进一步提高风险防范能力,促进单位健康持续的发展,根据财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》等文

2021-09-12    615    0
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 行政事业单位内部控制业务流程图

内部控制工作开展步骤及业务流程图 一、 内部控制工作流程 二、 主要经济活动的管理结构 业务活动 管理部门 岗位设置 不相容岗位 预算业务 决策机构: 有单位领导班子,部门负责人组成,履行预算管理职能的决策机构。

2020-06-04    2394    0
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 行政事业单位内部控制专题ppt

1. (本页无文本内容) 2. (本页无文本内容) 3. 一、行政事业单位内部控制架构(一)定义:内部控制规范—是指单位为实现经济活动控制目标,通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济活动的风险进行防

2019-04-22    1976    1
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 行政事业单位内部控制规范(试行)

1 附件: 行政事业单位内部控制规范(试行) 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高行政事业单位内部管理水平,规范内部 控制,加强廉政风险防控机制建设,根据《中华人民共和国会计法》、 《中华人民共和国

2019-10-29    1852    0
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 《行政事业单位内部控制流程图》

公示中标结果 发中标通知书 签订合同 招标前期准备 未中标通知书 结束 一. 邀请招标流 失败 采购单位和招标代理机构签订委托代理协议 招标代理机构根据用户方需求编制竞争性谈判文件 用户方审定、确认竞争性谈判文件

2021-09-12    830    0
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 行政事业单位内部控制工作开展方案

行政事业单位内部控制工作开展方案   为了贯彻落实依法治国基本方略,加强内部权力制约,有效防控廉政风险和行政风险,根据上级财政工作会议有关要求,现就进一步加强我单位内部控制制度体系建设制定如下工作方案。

2021-08-26    556    0
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 《行政事业单位内部控制工作基本指引》

 行政事业单位内部 控制工作 基 本 指 引 浙江省财政厅 目 录 第一部分:使用说明 第二部分:内部控制工作开展步骤及流程 一、工作步骤 二、工作流程图 三、主要经济活动的管理结构 第三部分:经济活动内部控制

2021-09-12    689    0
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 行政事业单位内部控制工作实施方案

内部控制工作实施方案 为提高内部管理水平,规范内部控制,全面落实《尚志市实施(行政事业单位内部控制规范(试行)工作方案》规定,结合实际,制定本局内部控制规范实施方案。 一、指导思想 根据中央省市作风

2023-06-09    329    0
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 行政事业单位内部控制范本

临夏州行政事业单位 内部控制制度范本 临夏州财政局 前 言 为推进依法治州、建设法治临夏进程,引导全州行政事业单位依法开展经济活动,规范经济活动内部控制,加强廉政风险防控机制建设,进一步提高内部管理水

2019-04-22    2350    0
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 行政事业单位内部控制工作开展方案2016

行政事业单位内部控制工作开展方案2016 为推进全县行政事业单位开展内部控制工作,提高行政事业单位内部管理水平,确保财政部《行政事业单位内部控制规范》(以下简称《内控规范》)在我县的贯彻实施和有序推进,特制定本实施方案:

2016-11-30    9555    2
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 行政事业单位内部控制评价办法(2022年)

行政事业单位内部控制评价办法 (2022年) 第一章 总则 第一条 为规范内部控制评价工作,完善治理体系,防范和管控经济风险,结合我局实际,制定本办法。 第二条 本办法所称内部控制评价是指在风险评估

2021-11-16    1178    0
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 行政事业单位内部控制制度工作报告

行政事业单位内部控制制度工作报告 根据《关于开展行政事业单位内部控制制度建设监督检查工作的通知》文件精神,镇党委、政府高度重视,精心组织,认真组织自查,现将相关情况汇报如下: 一、高度重视 《关于开

2019-10-03    1463    0
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 行政事业单位内部控制风险评估报告范文

行政事业单位内部控制风险评估报告范文 根据财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》和单位内部控制实施办法》有关规定.我们组织开展了对单位各部门的风险评估活动,现将结果报告如下: 一、风险评估活动组织情况

2022-05-26    515    0
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 行政事业单位内部控制规范实施情况总结汇报

行政事业单位内部控制规范实施情况总结汇报 按照XX省发改委印发的《关于行政事业单位内部控制规范实施进展情况的通知》的要求,以及XX研究院关于贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作计划的要求,我院就

2022-07-20    477    0
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 行政事业单位内部控制制度(最新版)

行政事业单位财务会计内部控制制度(范本) 第一章 总则 第一条   为了确保行政事业单位各项资产的安全有效使用、资金的安全运行,提高资金的使用效率,保障本单位财务会计管理的合法合规,财务报告及相关信

2021-07-24    2852    0
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