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 财政内部控制调研

财政内部控制调研                  调  研  报  告                  ——财政内部控制建设浅析   财政是国家治理的基础和重要支柱,科学的财税体制是优化资源配置

2019-06-07    1389    0
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 往来资金内部控制制度

往来资金内部控制制度 往来资金岗位责任制度 第一章 总则 第一条、为加强医院往来资金管理,规范往来资金的核算,充分发挥往来资金的效用,依据国家相关法律法规,结合医院实际,制定本制度。 第二条、本制度

2021-08-14    636    0
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 控制工程项目内部成本

控制工程项目内部成本   摘要:项目成本控制贯穿于工程项目施工的全过程,要逐项循序地进行落实,责任到人,按照制度和有关章程办理,努力抓出实效   企业内部控制,是指企业为了保证业务活动的有效进行和资

2015-12-08    639    0
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 内部控制制度(28页)

 内部控制制度 《销售及收款循环》 文件管制等级: □管制文件 □非管制文件 文件履历纪要页 文 件 发 行 单 位 文 件 管 制 等 级 管理代表 □管制文件 □非管制文件 文  件  履  历  纪  录

2017-09-08    16908    0
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 《内部控制》笔记(完整版)

内部控制笔记 1、内部控制的定义:是指一个单位为了实现其经营目标,保护资产的安全完整.保证会计信息资料的正确可靠,确保经营方针的贯彻执行,保证经营活动的经济性、效率性和效果性而在单位内部采取的自我调

2021-09-12    1380    0
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 合同管理内部控制制度

龙山县公路管理局 合同管理内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强本单位经济合同管理,保障本单位合法权益,预防合同纠纷,根据《中华人民共和国合同法》、《民法通则》等国家有关法律法规、制定本制度。

2020-06-04    1999    0
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 《内部控制》习题及答案(完整版)

一、 内部控制发展概述 单选: 1. COSO著名的《内部控制—整合框架》是在( )发布的 A. 20世纪80年代 B.1992年 C. 2002年 D. 2004年 2. 2002年美国国会通过的SOX法案404条及相关规则采用的是(

2021-09-12    3888    0
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 企业内部控制活动

内部控制活动 学习导航 通过学习本课程,你将能够: ● 了解控制活动的定义; ● 掌握控制活动的方法; ● 熟悉常见的内部控制活动。   一、控制活动的定义与方法 1.控制活动的定义 控制活动是指,

2021-09-22    876    0
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 《内部审核控制程序》

 内部审核控制程序 1 目的 验证管理体系实施效果是否达到规定要求,是否得到有效地保持、实施和改进,确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续有效运行。 2 适用范围 适用于公司内部管理体系审核。 3

2021-09-22    785    0
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 内部控制制度-《研发循环》

 内部控制制度 《研发循环》 文件管制等级: □管制文件 □非管制文件 文件履历纪要页 文 件 发 行 单 位 文 件 管 制 等 级 管理代表 □管制文件 □非管制文件 文  件  履  历  纪  录

2016-10-11    18510    0
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 《公司内部控制管理细则》

内部控制管理细则 (一) 内部机构运行管理控制 1、内部机构运行关键管理控制点 (1) 内部机构梳理。 (2) 内部机构设置的合理性和运行的高效性。 (3) 内部机构设置和运行中存在职能交叉、缺失或运行效率低下的,应当及时解决。

2021-09-12    656    0
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 内部控制建设规划方案 (2)

内部控制建设规划方案 第一章 总则 第一条为规范学校内部控制评价工作,完善学校治理体系,防范和管控经济风险,促进学校各项内部控制不断完善和发展,结合学校实际,制定本办法。 第二条 本办法所称内部控制

2019-04-10    2240    3
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 内部控制制度《生产循环》

 内部控制制度 ?生产循环? 文件管制等级: □管制文件 □非管制文件 文件履历纪要页 文 件 发 行 单 位 文 件 管 制 等 级 管理代表 □管制文件 □非管制文件 文  件  履  历  纪  录

2022-08-23    201    0
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 XX内部控制评价方案范文

单位内部控制评价方案范文 根据单位内部控制规范总体工作方案的进度安排,单位内部控制规范工作现已进入内控评价阶段。为了配合财政部的要求,使内控评价工作有序、有效的开展,我们依据《行政事业单位内部控制基本

2022-05-24    560    0
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 009-内部控制与审计风险

   独立审计具体准则第9号——内部控制与审计风险   第一章 总则     第一条 为了规范注册会计师在会计报表审计中研究与评价被审计单位的内部控制,评估审计风险,提高审计效率,保证执业质量,根据《独立审计基本准则》,制定要本准则。

2016-04-18    14028    0
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 内部控制工作问题总结及整改

内部控制工作问题总结及整改措施    新形式下,行政事业单位建立内部控制,是顺应现代管理发展的需要,加强财务管理的重要措施,也是贯彻落实中央关于党风廉政建设和反腐败工作新部署、新要求、扎紧制度笼子的

2019-10-30    1429    1
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 《内部控制工作的经验、做法及取得的成效》

内部控制工作的经验、做法及取得的成效 随着我国财务体制改革的深入,建立完善的内部控制制度已势在必行。本文分析了行政事业单位在基础建设中容易出现的漏洞、问题,对目前的内控制度进行了研究分析,提出了建立行政事业单位内部控制制度的具体措施。

2021-09-22    888    0
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 XXXXXX中学内部控制评价制度

为了自我完善内控体系,及时发现学校内部控制缺陷,提出和实施改进方案。根据国家有关法律法规,结合学校的实际情况,制定本制度。 1、内部控制评价的原则: (一)全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行,涵盖学校各种业务和事项。

2019-04-14    1477    1
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 《内部控制信息系统建设方案》

内部控制信息系统建设方案 建立健全有效的内部控制是企事业单位健康发展的前提。内部控制能够发挥识别并降低企业内部和外部风险,合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营

2021-09-22    680    0
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 内部控制制度目录

内部控制制度目录 第一篇 内部控制的基础 第一章 总则 第二章 机构及岗位职责 第三章 内部控制方法 第四章 内部控制基础工作 第五章 授权体系概述 第六章 附则 第二篇 供应、生产、销售内部控制制度

2021-01-26    785    0
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