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 审计通知书格式

审计通知书格式   **市审计局关于审计**市***(单位)****年度   ******情况的通知   **:   根据《中华人民共和国审计法》第*条,我局决定派出审计组对你单位*年度……进行审计,现将有关事项通知如下:

2015-02-24    488    0
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 内部审计管理办法

内部审计管理办法 第一章总则 第一条为了加强公司内部审计监督,使审计工作制度化、法制化,根据国家审计法规结合实际情况,特制定本办法。 第二章审计机构和人员 第二条内部审计机构和人员方案有: 1.设立审计部,配置若干专职人员;

2014-09-16    20368    0
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 审计科工作总结

审计科工作总结   今年以来,财审科围绕省厅、市局财务工作会议和县局年度工作会议精神,突出“保障有力、服务有为、管理有序、监督有效”的财务工作主线,紧扣全年工作目标,奋力拼搏,较好的完成了各项既定的目标任务。

2013-02-06    596    0
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 审计述职报告

审计述职报告1   为认真贯彻全国公安审计工作会议精神以及支队“审计整改年”活动要求,切实加强对审计查出问题的整改工作,进一步加大审计整改力度,我大队自3月开展“审计整改年”活动以来。取得了一定的工

2020-07-13    752    0
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 审计精细化管理

审计精细化管理 1 审计管理业务流程 1.1 内部审计管理流程 部门 步骤 总经理 总结审计阶段 准备审计阶段 实施审计阶段 关键步骤说明 审计部主管 审计工作组 ①根据审计任务和企业规划,审计部主管负责组建审计工作组

2020-04-22    1501    0
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 内部审计所需提供资料

福建玉祥集团有限公司 内部审计所需提供资料 一、 目的: 本规定对集团内部审计所需资料做出规定,以保障集团内部审计工作得以顺利进行。 二、范围:凡独立核算的本集团各分公司、子公司皆属之。 三、所需提供资料明细列示如下:

2012-07-26    818    0
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 内部审计制度

 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范集团内部审计工作,加强内部控制,保障集团经营活动稳定、健康发展,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》及其他相关法律法规,结合集团实际情况制定本制度。

2021-07-28    826    0
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 审计问题整改推进讲话

审计问题整改推进讲话 今天会议的主要任务是学习贯彻全国人大常委会办公厅《关于进一步加强各级人大常委会对审计查出突出问题整改情况监督的意见》,督促各部门认真对照审计查出问题,切实加以整改。下面,我再强调几点意见。

2020-12-09    2466    0
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 内部审计管理办法

内部审计管理办法 若是本办法对您和您的工作带来便利,请烦动一动您的手指,关注点赞并转发,关注以后既可以浏览、复制往期规章制度,还可以在第一时间收到最新的企业管理规章制度发布文章。 第一章 总 则 第一条

2022-03-17    609    0
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 工程审计专员的职位职责

工程审计专员的职位职责 职责: 1、负责工程项目合同执行情况的检查与监督; 2、负责公司工程项目审计; 3、负责对公司工程项目招评标工作进行监察; 4、负责装饰装修的预算及结算审核; 5、负责对关键

2021-12-16    353    0
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 某某镇审计情况说明

***镇人民政府 关于2013、2014年度财政收支审计问题的情况说明   ***审计局: 为了认真落实贵局对我镇2013、2014年度财务收支审计中发现的问题,进一步加强我镇财务管理,提高我镇财政财

2015-02-28    12904    0
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 审计专员的基本职责

审计专员的基本职责 职责: 1、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书; 2、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通; 3、督促跟踪审计结论和建议的落实; 4、依据公司管理需求,组织实施针对

2021-12-15    493    0
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 审计主管的具体职责

审计主管的具体职责 1,组织各项目车位收入审查并出具专项稽查报告 2,组织各项目负责人审批权,财务审核权,预算执行,物料采购单价执行是否越权等专项检查并出具专项稽查报告 3,组织各项目财务凭证核算,税务风险审查并出具专项稽查报告

2021-12-15    430    0
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 审计业务合同书

                            (被审计单位) 进行审计。现将双方的责任及有关事项约定如下: 一、委托的目的和审计范围 (一)委托目的:                               

2014-12-19    8153    0
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 财务管理_查帐审计_审计通知单

审计通知单 □定期 □不定期 月 日 审计单位 审计日期 审计内容 配合事项 总经理 制单 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

2012-05-10    568    0
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 审计局关于开展“审计管理创新年”活动实施方案

审计局关于开展“审计管理创新年”活动实施方案 为全面贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,推动xx审计工作高质量发展,局党组决定,2018年在局机关开展审计管理创新年活动。根据《

2019-06-20    866    0
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 市审计局在投资审计培训班上作交流发言

市审计局在投资审计培训班上作交流发言 近日,X市审计局以《“四化转型”推进X投资审计高质量发展》为题在全省投资审计培训会上作了现场交流。局党组书记、局长XX率X名投资局业务骨干参加了此次培训。 近年

2021-12-10    905    1
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 XX县审计审计项目质量控制管理办法

XX县审计审计项目质量控制管理办法 第一章 总则 第一条 为加强审计业务管理,提高审计质量,防范审计风险,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》和《中华人民共和国国家审计准则》,结合我县审计工作实际,制定本办法。

2021-06-10    748    0
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 确定审计方案-02内部控制测试具体审计方案表

内部控制测试具体审计方案表 业务循环名称: 所影响的会计科目: 所取得的内部控制保证程度系数: 测试程序 执行情况说明 工作底稿索引号 审计人员: 审计日期: 复核人员: 复核日期: 本文档由香当网(https://www

2013-12-25    14275    0
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 某市审计局2021年审计整改工作总结

某市审计局2021年审计整改工作总结 2021年,在省审计厅、市委市政府的正确领导下,XX市审计局认真学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中会议精神和中央审计委员会第一次会议精神,坚持以党建为统领,依

2021-05-25    901    2
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