审计述职报告


    审计述职报告1
      认真贯彻全国公安审计工作会议精神支队审计整改年活动求切实加强审计查出问题整改工作进步加审计整改力度队3月开展审计整改年活动取定工作实效基达预期目标现队审计整改年活动查评情况总结:
      审计整改年活动中取成绩
      支队委财务部门领导队全体官兵倾力配合审计整改工作取长足发展具体表现三方面:
      ()审计整改观念全面更新观念行动先导紧紧围绕支队委中心工作充分发挥审计免疫系统功切实做三转变:事惩处事前防范转变处理处罚积极建议转变动监督动服务转变改变前认审计工作找麻烦整错误观念明确工作目标重点确保审计整改年活动放矢活动开展队财制度效落实济活动违纪违规问题效处理济活动免疫系统建设效推进涉案财物理逐步规范费物资监更加力保障力更加高效力源头遏制杜绝种违反财法规纪律等问题发生消防部队持续性发展提供强力服务保障
      (二)审计整改工作成效明显20xx年支队队20xx年财务开支情况进行审计发现队4张证存素全暂付款中支队购车款30000元没发票笔明款640239元固定资产帐帐间相差3098359元确保审计发现问题切实整改根实际情况队仔细梳理针四项问题问题属性逐进行类整改位分采取查纠审计问题整改回头形式已整改位问题进行检查核实现阶段已整改位3问题队营房重建现未进行验收决算导致固定资产帐帐符队快关部门协商采取相应整改措施争取问题逐步整改位
      (三)机制制度逐步健全健全工作机制队委召集官兵学关财法规项财务理制度财务工作章循规二完善部制度坚持目标科学责明确原先制定队财务理办法财务监督责制度等部理制度
      (四)宣传力度强确保审计整改年活动取实效全体官兵充分认识重视审计整改年活动重性必性队层次全方位开展宣传工作次召开队委会议时传达审计整改年活动精神工作求通支队网形式发布工作情况整活动期间队支队网刊登3篇关审计整改年活动新闻报道
      二深入查找身存问题足
      ()审计整改工作加强整改工作手段新目前工作开展停留前老方法创造出新更方法影响工作质量工作效率提高
      (二)功发挥够充分问题实质欠深层次挖掘分析信息专报针性建设性强整改措施粗糙操作性差促强化部理效果明显督促整改力度问题屡审屡犯屡犯屡审
      (三)专业技亟须提高财务理工作务重培训机会少财务员业务素质力提高
      三认真落实整改提高项措施
      ()握角色定位树立服务局财务理理念开展工作评议契机开放意识较思维创新理念改革精神重新审视研判新形势财务理工作坚持围绕支队委中心工作社会关注热点难点焦点安排项目计划开支开展工作机制体制层面建言献策强化财务理服务局功深入分析查出问题症结加强部理层面提出真效实效长效工作建议
      (二)开展作风整顿塑造文明高效财务工作行风作风整顿学新审计法实施条例相结合开展审计业务相结合建立健全刚性理制度相结合优良高效工作体现良工作作风针存问题制定切实行整顿措施坚决杜绝两张皮走场
      (三)搞业务培训培养技艺精湛财务员摸清家底查出问题提出建议起检验基求加强财务员培训请进教基途径邀请专家进行电算化法律业务知识培训提高整体财务理水送出学首选方式财务员送级审计机关专院校强化培训提高财务理力培养财务理精兵
      (四)加强廉政建设塑造廉洁透明形象严格执行廉洁业建立健全惩防体系建设抓手求财务员高标准求严标准监督严格执行财法规等制度探索实行项目质量责追究制切实维护财务员廉洁形象利会议通报宣传栏等形式定期公开队财务收支情况
    审计述职报告2
      实时间:20xx216—20xx36
      实单位:朔州诚信会计师事务限公司
      实岗位:审计员
      实目:会计专业作应性强门学科项重济理工作加强济理提高济效益重手段济理离开会计济越发展会计工作显越重进行四年学学生活通会计学原理中级财务会计高级财务会计理会计成会计会计理学说关会计专业基础知识基理基方法结构体系基掌握理性极强东西搬实际应希通实实践中锻炼检验吸收知识弥补足真正解什现型社会需财会员需实理结合实践实践中解社会实践中巩固知识开阔视野增长见识希通实实践中锻炼检验吸收知识弥补足充分解什现型社会需财会员日工作良基础
      公司概况:朔州诚信会计师事务原隶属朔州市国家税务局会计师事务xx年6月份改制成朔州诚信会计师事务限公司公司住址位朔州市建设局招楼现执业注册会计师17名朔州区会计师事务行业中注册会计师数家会计师事务助理专业员16名业员计36名文化程度专学历者占80组建成支专业理知识丰富实践验专业队伍成朔州区营规模实力业务质量等方面具较强实力优势会计师事务职业道德执业质量业务培训续教育等方面该专业员年定期参加省注册会计师协会国家会计学院专题培训更新知识提高素质全面承揽国种法定业务承办业务时严格遵守国家法律法规行业法规制度始终坚持独立客观公正实事求原切实维护事合法权益保守商业密秘获企业致赞扬历年级行业部门检查考评中次受级部门表扬评先进单位未执业质量执业道德受处分处罚营范围:审验企业会计报表出具审计报表验证企业资出具验资报告办理企业合分立清算事宜中审计业务出具关报告办理法律法规业务出具相应审计报告担企业财会顾问提供会计理咨询业务涉社会中行业领域
      二实容
      ()组织机构员设置:
      1组织机构设置:
      2员设置:
      (1)会计师(长):全面负责事务项工作
      (2)业务部理:负责执行级分派工作受托审计业务协助撰写审计业务综合分析评价报告审议否接受委托审计业务确认企业接受服务意愿寻找业务源应积极企业收集相关信息记录企业求成份资料提交会计师审议否接受委托审批通会计师该项业务负终责报办公室记录审批未通业务部理应说明理口头书面通知委托方接受受托审计相关业务成立专项组确定工作流程运方法审计程序等次完成业务撰写工作分析评价报告
      (3)业务二部理:负责执行级分派工作审计业务外受托业务负责事务受托代理记账相关咨询等工作接受业务确定工作方案次完成业务撰写工作分析评价报告
      (4)财务部:记账期末编制报表审批项目资金支出费报销等金额较提交级领导审批工作安排
      (5)办公室:负责直接理事务务承担宣传外联资料理公司博客资料传文员工作员工考勤员工工作记录绩效考核等日常工作兼财务部出纳严格相关法律法规执行出纳工作坐支未批准出示领导批条意挪资金做相关记录工作
      (6)安排:员限会根实际工作情况时作出岗位调整额外工作安排务必时接受安排
      (二)实具体容:
      实期间求公司安排完成实务:
      1解会计师事物机构组成员职责基业务
      2分熟悉事物种会计业务操作流程行业规范协助会计师完成类业务
      3配合工作员完成种办公室日常工作分司审计部第天早早正式公司报道负责审计业务会计师介绍会计师事务具体情况公司发展历史机构员设置营业务范围目前营状况等方面做说明明确实期间工作务提出相关求期鼓励家新环境里认真学努力工作争取实期间收获第天没什事情做着公司员工忙开交心里真滋味没业务做里公司送资料开始觉公司证账什麽进发现想法错前觉课见实实际证资料完全知道
      切说真陌生利空闲时间翻阅会计相关政策法规工作中常法律法规提供学机会获行业相关第手资料事务李老师熟悉情况帮忙完成项办公室日常事物第二天办公室李老师带领进行档案整理工作带档案室吓跳档案啊正发愁找呢老师领角定睛恍然悟原序快两三年档案重新码放整齐序号做说明期间进行少体力劳动外老师手手教文档装订方法练排序孔穿线直粘贴编号终够落零散报告底稿整理成完整报告文件排放整齐似简单意工作校学生锻炼没办法做工作正式业中基期间机会量审计报告验资报告工作底稿等等手文字材料真实感受事务具体工作厚重档案工作见证
      然进入审计业务实际练操作阶段注册会计师老师指导做测试工作协助完成工作底稿起初较生疏先翻客户提供种资料包括证总分账明细账固定资产明细表等等然开始进入抽查证工作抽查证工作审计程中关重程序问题抽时发现暴露出逐渐熟悉抽查证原方法便独立完成抽查工作决定抽查项目签署审计抽查意见接触业务相较简单没特复杂审计程完成底稿参资产负债表收支衡表编制核程项数综合统客户提供报表相事务里协助老师做较零散工作确学少东西似简单问题时会遇麻烦解决程中积累少验
      4老师出外勤午十点达天审计单位家出租汽车公司派事务审计公司资金光百辆出租车固定资产价值已千万外市区房租等琐碎算企业第次接触底稿新鲜极然前两天办公室里底稿总弄没太感觉天坐老师边老师开始填写现金银行存款审定表边写边告诉空格填什需问出纳什写然老师弄固定资产固定资产清理摊费等审定表边着计算致程解金额颇持怀疑态度需抽查记帐证老师手出租车公司企业着方营运执说车顶23万营运执值10万部门领导
      抄司机公司签订协议花1时时间开始忙感觉开心明天家公司审计希快搞定惜需复印太跑趟复印室没仔细老师做事程完成年度审计业务事务协助完成昨天现场工作续工作整理完成工作底稿完成审计报告编写装订成册两天事务数老师出外勤恰两业务需快完成老师说次集装箱车公司复杂帐目家出租车公司算复杂实出租行业收入营运证形资产确认两块弄清楚没问题填写形资产预提费审定表琐碎抽工作纳税申报表复印等等样师事务期三周实结束时间短容丰富受益深
      (三)发现问题建议:
      1审计身较烦琐工作面枯燥味账目数字时常会心生烦闷厌倦致错漏百出愈错愈烦愈烦愈错必须调整心态心做反会左右逢源越做越觉乐趣越做越起劲
      2事务部职员分工明确导致办事效率低需严格明确职责节约时间事务员加工作量次求注意细节问题忽视果合理安排劳动力造成力资源浪费严重影响工作效率公司办事效率低信誉受损偿失
      3审计单位员态度导致审计工作法进行需审计员断提高身专业素质良沟通力
      三实体会:
      短短三周实会计学科更深认识:
      第通次会计师事务实毕业前学东西课没工作必须具备东西明白事务工作职责范围机构构成学必备办公室事物处理解会计政策法规逐渐熟悉审计业务流程关键步骤体会作会计师事务外部审计职责重性社会发展企业生存完善财务制度关重作会计师事务肩负着外部审计重作事务员必须具备良品质时应具备较业务力身体素质样适应胜重工作体会作名会计员必须具备素质应该具备业务力身体素质样够更适应样项重工作时作事务实员审计程中账账册样体会作名会计员笔会计记录真实性完整性合法性负责笔帐记录时间序排列程序会计制度前提基础提体现会计规范性登帐:首先根业务发生取原始证登记计入记账证然根记账证填写明细帐期末填写科目表失算衡表哦登记入总帐急转成利润编制资产负债表利润表现金流量表登会计报表般流程现计算机记账实公司特意求手工记账样够更清楚知道样结转成利润计算机帮助完成培养思考力
      第二次实存着足处实时间太短学东西没学审计业务解浅尝辄止没够接触更业务类型加已久没书相简单业务处理哦知措外关系点课学知识基知识成变社会变革发展需理知识推动两者相辅相成会影响实吧总次实然时间短学学两年中难学东西会计烦琐工作实期间觉整天着枯燥味账目数字心生烦闷厌倦致登账登错漏百出愈错愈烦愈烦愈错反心做反会左右逢源越做越觉乐趣越做越起劲
      第三星期工作中基历完整审计程中发现事务出具审计报告量计算核工作审计事抱怀疑独立态度工作客户三报表数目会计算发现审计数客户提供数差异者年年相数目变化较时候审计事会抓住客户问停直满意答案止中需仅仅审计事专业技更重间沟通技
      实然告段落总月时间里学少课没知识时优点缺点明白实功没什做事里实力认次实历工作真受益匪浅久许学毕业生样走会计岗位想学两年学想实期间学感觉学作职工作基础成社会发展进步必少优秀会计专业员
    审计述职报告3
      XXX民政府:
      收山亭区审计局镇**志**镇委书记期间济责审计报告领导财务员认真检讨镇日常财务理存问题然镇执行财法规方面严格预(决)算执行财务理部控制制度部门收费方面存未财法规做现象镇领导财政次济责审计非常重视立组织相关员针存问题次进行审积极态度加整改整改情况汇报:
      预(决)算执行存问题做认真细致分析存问题坚决予纠正虚列财政收支空转税收已调整关预算科目挤占截留村级转移支付已列明计划逐步计划拨付位通镇委纳税支付扶持款支付专项资金已单独核算挤占挪直接弥补费足农业税收征缴税法规定科目时足额缴
      二财务理部控制制度存问题已作全面整改已加强现金银行存款理私名义存款已转入单位银行存款帐户库存白条进行清理清查公务款基收回做帐务处理款催款通知书限期收回业务费已建立开支制度业务费严格执行开支制度特严掌握业务招费开支固定资产已行政事业单位财务规健全固定资产帐簿已固定资产登记入帐加强完善部控制制度杜绝合理开支应缴纳税已足额补缴入库
      三部门收费存问题镇民政办已违规收费全部缴镇财政加强部门收费理坚决杜绝类似情况次发生
      四停收租金水泥厂镇调查核实委会研究决定制定租金征收办法保证集体资产增殖收益断增加镇财力
      积极整改时认真反省吸取教训工作中着重加强方面工作:
      加强财务队伍建设组织财会员学财会基础知识学相关专业技术抓业务技培训强化思想训练提高财会员政策水思想素质业务素质
      二加强预(决)算执行严格预算法规定编制乡镇预算坚决杜绝虚列财政收入支出村级转移支付严格关政策规定时足额拨付位挤占挪确保惠农政策执行走样
      三加强财务理严格会计法会计制度规定进步加强会计工作规范化建立健全财务部理制度规定设置会计科目进行帐务处理1加强专项资金理专项资金注重资金效益实行财政专户理确保专款专挤占挪村级转移支付确保时足额拨付位2加强支出理建立完善支出理关制度深挖节支潜力紧缩乡镇财政支出建立完善费报销制度通建章立制严控制购置费招费车辆费奖金补贴等开支坚决制止铺张浪费真实合理合法票予报销入帐3加强固定资产理镇政府镇直部门固定资产清查评估建立健全固定资产相关帐簿加强固定资产理防止国资产流失4健全完善部控制制度加强基础理增强建立健全部控制制度认识根会计法规定结合镇济发展水现状建立部审计制度岗位责制度建立固定资产债权债务清理制度审核制单复核记账等岗位交叉安排等效防范措施治理策
      四加强镇直部门预算外资金理镇财政加强预算外收费票证理建立健全预算外收费票证领销存登记报告制度收取算外资金时必须省级财政机关统印制监制票收取算外资金必须法律法规法律效力规章制度规定项目范围标准程序执行坚决禁止乱收费时避免预算外资金体外循环
    审计述职报告4
    位领导:
      年公司领导亲切关怀指导审计部理岗位带领审计部全体仁严格年初制定审计计划紧紧围绕公司提出加核查审核监力度确保项制度深入落实工作目标积极动公司部开展审计工作
      全体志努力取定成绩表现:
      1公司审工作开展实现原浅层次窄领域简单审计方位宽领域综合审计转变实现创建项工作健康发展良性渡
      2工作力发面实现初解熟悉工作分谨慎心甚领域敢介入现胆全面开展工作转变说年努力现已全部融入充满活力气家庭中领导期求存较差距
      相信公司领导信座位部门理力支持加全体审计员勤奋工作公司审工作定年会年起色时会公司领导志认欢迎面三方面汇报工作:
      xx年工作
      1严格审计纪律制度
      审计部新设部室领导寄予厚志关注着发展深知责重部审计工作公司理中利开展审计部成立第次全体会议根制定年度工作计划结合部员具体业务力着明确岗位职责坚持分工分家原进行部分工工作纪律工作作风工作态度工作形象工作结果等五方面提出具体求基础工作进行全年工作利展开扎实基础
      2积极开展驻外分公司财务理监督评价
      沂狮玛公司公司唯家外独立开展营业务驻外分公司年生产种复合肥40000吨加销售总公司肥料xx年销售收入已突破亿元公司资产总额达1000万元种种原该公司直没建立起完整严密部核算理制度会计信息反映带真实性总公司财务理带定风险性根公司领导求会计核算进行检查审核时先分两阶段该公司财务理进行规范核查第阶段参总公司相关制度帮助该公司制定部财务理制度建立健全仓库理工作流程健全会计核算账簿体系规范会计核算程序建立严格定期会计报告制度第二阶段规范会计核算制度实施正常审计检查通系列工作规范该公司核算制度时教育会计员增强做工作责心起效果
      3严格费报销规定严格费审核
      年公司种费报销新规定出台第年旧报销程序标准审计工作影响突出反映认识审计执行种规章制度前审计员关口符合规定支出堵关口外审
      计员责开始单纯业务费审核逐步扩勤费审核生产车间工资审核装卸费审核车间修理费审核等基包括支出保证工作质量利利切时间组织学公司出台发布新规定新志快提高技动请教老志点时做笔记作切做项工作良基础年费审核量断增基没出现问题审核效配合公司财务理工作
      4利切利机会领导提供市场监信息
      根公司领导安排年先河南省市场针市场反映出问题进行核查结合核查进行市场调研审计部xx年工作计划项基容核查中昼夜兼程问题核查清楚市场调研准确处积极客户沟通方收集市场信息资料切期报告撰写积累丰富第手资料先两次市场走访形成万字报告问题找准建议提公司领导肯定客户业务员评
      5工业园区建设项目结算工作已接尾声
      根工作计划公司领导批准组织工业园区建设项目施工单位报价核园区设备计价等工作园区项目建设跨度长项目投资施工单位资料零散通努力克服困难截止10月底项工作已基结束项工作利开展较维护金正公司外形象公司取观济效益
      6应收账款回收工作进展利
      工作计划组织应收账款回收工作项工作做扎实效公司财务部通力配合首先截止xx年12月31日前应收账款进行梳理根部落实情况编制账龄分析表着先清没问题客户原组织实施清查清收工作截止年10月底清收账款176390元较维护公司合法权益
      二工作中存足
      1审计工作存盲点济合审查
      企业营活动中产生类济合企业营理项重容实施效济合审核部审计项重工作早审计部成立初制定出建立效合理机制工作计划提出全程参施工合型设备物资采购合拟定评审签订建议目标求关科室部门配合合条款素进行评审会签达签订合满足行性合法性效益性求合执行情况进行全程踪监督种种原特身努力够项工作没开展起形成审计工作盲点(年公司提出成立合理领导组建议)
      2审计工作够深入细致
      审计工作项政策性专业性强工作部审计工作中部门积极动需科室部门合作更需公司计划进行年公司求理解方面存差距导致工作中常表现出赖性动性差开拓性高弱点针工作中反映出三性详细找出工作中存二十问题(见附表)
      3审计职加强
      回顾年审计工作理性规范性成分审计评价成分少出现种现象思想认识关更开拓意识强关直认刚开始切规范审计工作头绪较乱等理审计工作开展正种思想存工作中形淡化审计职
      4部门员公司开展项活动参够积极
      审计部成立初公司开展部审计工作项目存确定性公司节约力资源角度考虑组架样保证正常费审核工资审核前提应活动时员显紧张特半年园区建设工程结算核工作开展审计部名成员工作形中加重参加公司举行活动时显力心公司半年特进入三季度组织活动表现积极少影响整体活动效果
      三xx年工作计划
      xx年审计部总体工作目标:xx年审计工作公司营理中取重突破基础积极动开展企业效益审计加强公司财务理会计资料审计评价真实性合规性效益性充分发挥审计监督职评价职理控制职具体工作中进步调整工作思路重点审计工作重心前移事审计事前事中审计重努力审计批判性保护性建设性作程度发挥公司二次创业目标实现做出应贡献
      具体工作六方面:
      1继续做费工资审核
      项工作做体现审计企业济卫士作xx年非常注重财务部交流沟通项工作开展较利特车间装卸队工资审核结果墙制度体现审计公正公开公某种程度理者起警示作
      2重点公司基建项目进行审计
      企业基建工程投资方容易出问题企业造成损失方参xx三季度进行工业园区基建项目工程验收施工单位报价核工作然程利维护公司合法权益浅层次简单事审核体现部审计投资项目理监督作xx年保证仅形式容基建项目进行全方位整体监督审计积极争取总公司相关部室配合努力做项目立项工程投标施工队伍选择具体施工合签订施工程中项目变更签证建筑材料选定价格确定直竣工决算全程参审计工作深入细致开展基础绝做收方工作者
      3积极开展公司财务信息核查审计
      xx年制定部审计工作规定中已明确规定定期开展公司财务活动审核务没精力放项工作难公司财务理作出正确评价没公司领导提供效理信息xx年审计部季度公司财务收支证审计次重点监督检查项制度执行情况会计处理情况全年分两次总公司济效益进行全面审计评价真实性合理性效性努力公司决策层提供时效财务状况公司营理情况信息
      xx年加强生产线成核算监全年计划生产车间进行次全面成核算理核查帮助生产车间严格成核算制度减少浪费增加收入(1)审查产品生产否计划生产否审批手续(2)原材料耗数量否真正耗出库单出库单办理否严格手续程序否合规包装物耗否产量致(3)生产产品成计算否正确包括直接材料直接工燃料动力等否手续计划消耗数量相较找出节超原(4)设备保养保护
      4继续做驻外分公司制度执行济效益审计
      年里项工作开展较利xx年良开端基础继续做项工作季度驻外分公司财务收支制度执行情况进行审计全面反映现金流转济效益情况
      5继续做应收账款清收工作
      组织应收账款清收工作然xx年审计部项重工作两月次应收账款进行分析评价努力争取04年清收工作基础突破(已建议中提出成立应收账款清收组)
      6积极配合销售公司加强市场营销监督检查
      全年计划安排两次公司市场营销情况进行核查重点业务员执行公司价格规定营销政策否存挪客户货款窜户发货返利广告费发放质检费报销货款回收销售计划完成情况客户满意度等方面进行检查评价市场驾驭力公司业务员考核提供详细资料年计划针群众反映较强烈业务部费报销进行专项核查规范业务部员执行公司财务规定觉性(提出公司出台处理市场遗留问题办法建议)
      总部审计作企业发展卫士审计部作公司勤重环明年工作然艰巨戒骄戒躁做事章循法实事求提出问题处理问题切忌观武断公司二次创业作出限度贡献
    审计述职报告5
      ***政府:
      年初***审计局县社会保障资金集理情况进行全面审计针财务理资金运行中存问题薄弱环节审计整改工作进行全面安排部署落实现整改情况汇报:
      加强领导明确整改工作责
      市审计局反馈意见县政府时召开常务会议专门听取财政税民政社保中心残联等部门关整改务情况工作汇报次分析问题产生根源县长李丽志进步重申审计整改工作必性重性提出明确整改措施时限求抓审计整改促落实工作县委开展治慢工程结合起时确保审计整改工作成效成立政府办公室牵头财政审计监察等部门配合整改工作督查组具体督查审计整改落实全部工作
      二强化措施抓整改
      县政府作出专门安排部署部门单位审计整改工作非常重视立着手落实抓落实促发展干位工作总原融入审计整改工作全程整改详情:
      1针欠缴社会保险基金问题县税局建立欠费单位信息档案欠费登记台帐逐户解欠缴企业营状况二督促欠缴企业拟定清欠计划踪督促清缴三实行养老失业医疗工伤四项社保基金统查统算制度力求做杜绝新欠清理陈欠应收收更保护广职工切身利益四加政策宣传力度利税法宣传月法制宣传日税企座谈会税法培训会企业进行税费检查等时机广泛宣传社保基金征缴政策办税厅电子显示屏税务公告栏广播电视税网站等媒体渠道层面进行宣传籍增强企业参保意识广职工维权意识止目前县税局已清缴欠费7万余元余欠缴部分已列出清欠计划正加力度清收
      2针行政事业单位未规定例核征养老保险基金问题半年县已制定补征计划现正进步加工作力度力争年底前补齐年欠征部分确保年养老保险基金审核征收位
      3针两金未全额缴入财政专户问题审计结束县财政局已渡账户两金全部转入财政专户时撤消两金渡专户修订理该项资金股室工作职责完善相关监措施办法
      4针社保存量资金保值增值事项县财政局财政制度规定存量资金重新考虑设定增值计划职工养命钱稳步快速增值
      5针县民政局公益金支出赞助费4500元问题审计结束已减相关账务公益金
      6针低保象理方面出现情况县民政部门全县低保象重新进行核查登记完全符合标准低保象已全部清退低保象实行案化理规范低保象档案理工作整整改工作现已全部结束时明确坚持动态理进出原社保资金
      7县残联未足额收缴残疾业保障金问题年县已改税部门征收极提高该项资金征收率止目前收缴残疾保障金9万元较年增长5倍
      三规范资金运行建立长效机制
      进步规范社保等民生资金安全运行保值增值保证少出出问题县审计整改意见落实纠正工作作新起点民生资金民生问题解决三方面抓起:
      坚持社保资金收齐住工作总求全面完善社保资金征机制体系建设工作采取切行措施抓清欠工作遏制旧欠未缴新欠累现象发生确保社保资金链安全运行残疾业保障金足额收缴
      二解决民生问题列入县政府重议事日程进步调整财政支出结构保证城乡低保业医保合作医疗等项重点支出需确保社会保障方面资金投入着社会济发展逐年递增
      三严格执行社会保障资金理制度规定全面落实社会保障财务制度社会保障财务制度求进步完善社会保障资金监体系切实加强社会保障业资金财务理监督工作日常性监督检查工作作规范社保资金运行效手段抓紧抓实抓出成效
    审计述职报告6
      位领导:
      年公司领导亲切关怀指导审计部理岗位带领审计部全体仁严格年初制定审计计划紧紧围绕公司提出加核查审核监力度确保项制度深入落实工作目标积极动公司部开展审计工作全体志努力取定成绩表现:1公司审工作开展实现原浅层次窄领域简单审计方位宽领域综合审计转变实现创建项工作健康发展良性渡2工作力发面实现初解熟悉工作分谨慎心甚领域敢介入现胆全面开展工作转变说年努力现已全部融入充满活力气家庭中领导期求存较差距相信公司领导信座位部门理力支持加全体审计员勤奋工作公司审工作定年会年起色时会公司领导志认面三方面汇报工作:
      20xx年工作
      1严格审计纪律制度
      审计部新设部室领导寄予厚志关注着发展深知责重部审计工作公司理中利开展审计部成立第次全体会议根制定年度工作计划结合部员具体业务力着明确岗位职责坚持分工分家原进行部分工工作纪律工作作风工作态度工作形象工作结果等五方面提出具体求基础工作进行全年工作利展开扎实基础
      2积极开展驻外分公司财务理监督评价
      沂狮玛公司公司唯家外独立开展营业务驻外分公司年生产种复合肥40000吨加销售总公司肥料20xx年销售收入已突破亿元公司资产总额达1000万元种种原该公司直没建立起完整严密部核算理制度会计信息反映带真实性总公司财务理带定风险性根公司领导求会计核算进行检查审核时先分两阶段该公司财务理进行规范核查第阶段参总公司相关制度帮助该公司制定部财务理制度建立健全仓库理工作流程健全会计核算账簿体系规范会计核算程序建立严格定期会计报告制度第二阶段规范会计核算制度实施正常审计检查通系列工作规范该公司核算制度时教育会计员增强做工作责心起效果
      3严格费报销规定严格费审核
      年公司种费报销新规定出台第年旧报销程序标准审计工作影响突出反映认识审计执行种规章制度前审计员关口符合规定支出堵关口外审计员责开始单纯业务费审核逐步扩勤费审核生产车间工资审核装卸费审核车间修理费审核等基包括支出保证工作质量利利切时间组织学公司出台发布新规定新志快提高技动请教老志点时做笔记作切做项工作良基础年费审核量断增基没出现问题审核效配合公司财务理工作
      4利切利机会领导提供市场监信息
      根公司领导安排年先河南省市场针市场反映出问题进行核查结合核查进行市场调研审计部20xx年工作计划项基容核查中昼夜兼程问题核查清楚市场调研准确处积极客户沟通方收集市场信息资料切期报告撰写积累丰富第手资料先两次市场走访形成万字报告问题找准建议提公司领导肯定客户业务员评
      5工业园区建设项目结算工作已接尾声
      根工作计划公司领导批准组织工业园区建设项目施工单位报价核园区设备计价等工作园区项目建设跨度长项目投资施工单位资料零散通努力克服困难截止10月底项工作已基结束项工作利开展较维护金正公司外形象公司取观济效益
      6应收账款回收工作进展利
      工作计划组织应收账款回收工作项工作做扎实效公司财务部通力配合首先截止20xx年12月31日前应收账款进行梳理根部落实情况编制账龄分析表着先清没问题客户原组织实施清查清收工作截止年10月底清收账款176390元较维护公司合法权益
      二工作中存足
      1审计工作存盲点济合审查
      企业营活动中产生类济合企业营理项重容实施效济合审核部审计项重工作早审计部成立初制定出建立效合理机制工作计划提出全程参施工合型设备物资采购合拟定评审签订建议目标求关科室部门配合合条款素进行评审会签达签订合满足行性合法性效益性求合执行情况进行全程踪监督种种原特身努力够项工作没开展起形成审计工作盲点(年公司提出成立合理领导组建议)
      2审计工作够深入细致
      审计工作项政策性专业性强工作部审计工作中部门积极动需科室部门合作更需公司计划进行年公司求理解方面存差距导致工作中常表现出赖性动性差开拓性高弱点针工作中反映出三性详细找出工作中存二十问题(见附表)
      3审计职加强
      回顾年审计工作理性规范性成分审计评价成分少出现种现象思想认识关更开拓意识强关直认刚开始切规范审计工作头绪较乱等理审计工作开展正种思想存工作中形淡化审计职
      4部门员公司开展项活动参够积极
      审计部成立初公司开展部审计工作项目存确定性公司节约力资源角度考虑组架样保证正常费审核工资审核前提应活动时员显紧张特半年园区建设工程结算核工作开展审计部名成员工作形中加重参加公司举行活动时显力心公司半年特进入三季度组织活动表现积极少影响整体活动效果
      三20xx年工作计划
      20xx年审计部总体工作目标:20xx年审计工作公司营理中取重突破基础积极动开展企业效益审计加强公司财务理会计资料审计评价真实性合规性效益性充分发挥审计监督职评价职理控制职具体工作中进步调整工作思路重点审计工作重心前移事审计事前事中审计重努力审计批判性保护性建设性作程度发挥公司二次创业目标实现做出应贡献
      具体工作六方面:
      1继续做费工资审核
      项工作做体现审计企业济卫士作20xx年非常注重财务部交流沟通项工作开展较利特车间装卸队工资审核结果墙制度体现审计公正公开公某种程度理者起警示作
      2重点公司基建项目进行审计
      企业基建工程投资方容易出问题企业造成损失方参20xx三季度进行工业园区基建项目工程验收施工单位报价核工作然程利维护公司合法权益浅层次简单事审核体现部审计投资项目理监督作20xx年保证仅形式容基建项目进行全方位整体监督审计积极争取总公司相关部室配合努力做项目立项工程投标施工队伍选择具体施工合签订施工程中项目变更签证建筑材料选定价格确定直竣工决算全程参审计工作深入细致开展基础绝做收方工作者
      3积极开展公司财务信息核查审计
      20xx年制定部审计工作规定中已明确规定定期开展公司财务活动审核务没精力放项工作难公司财务理作出正确评价没公司领导提供效理信息20xx年审计部季度公司财务收支证审计次重点监督检查项制度执行情况会计处理情况全年分两次总公司济效益进行全面审计评价真实性合理性效性努力公司决策层提供时效财务状况公司营理情况信息
      20xx年加强生产线成核算监全年计划生产车间进行次全面成核算理核查帮助生产车间严格成核算制度减少浪费增加收入(1)审查产品生产否计划生产否审批手续(2)原材料耗数量否真正耗出库单出库单办理否严格手续程序否合规包装物耗否产量致(3)生产产品成计算否正确包括直接材料直接工燃料动力等否手续计划消耗数量相较找出节超原(4)设备保养保护
      4继续做驻外分公司制度执行济效益审计
      年里项工作开展较利20xx年良开端基础继续做项工作季度驻外分公司财务收支制度执行情况进行审计全面反映现金流转济效益情况
      5继续做应收账款清收工作
      组织应收账款清收工作然20xx年审计部项重工作两月次应收账款进行分析评价努力争取04年清收工作基础突破(已建议中提出成立应收账款清收组)
      6积极配合销售公司加强市场营销监督检查
      全年计划安排两次公司市场营销情况进行核查重点业务员执行公司价格规定营销政策否存挪客户货款窜户发货返利广告费发放质检费报销货款回收销售计划完成情况客户满意度等方面进行检查评价市场驾驭力公司业务员考核提供详细资料年计划针群众反映较强烈业务部费报销进行专项核查规范业务部员执行公司财务规定觉性(提出公司出台处理市场遗留问题办法建议)
      总部审计作企业发展卫士审计部作公司勤重环明年工作然艰巨戒骄戒躁做事章循法实事求提出问题处理问题切忌观武断公司二次创业作出限度贡献
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