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 财务报表-1资金平衡表审计程序

表5-2  索引号: (审计机关名称) 资金平衡表审计程序审计期间____ 项目名称: 项目执行单位: 审计程序 执行情况说明 工作底稿 索引号   1.通过对比本年度和上年度的报表说明,抽查有

2015-01-19    17568    0
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 所有者权益W-03盈余公积审计程序

索引号: (审计机关名称) 盈余公积审计程序表 被审计企业: 页次: 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1.取得或编制盈余公积明细表,分别列示法定盈余公积、任意盈余公积和法定公益金,复核其加计

2013-05-04    2997    0
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 所有者权益W-04未分配利润审计程序

索引号: (审计机关名称) 未分配利润审计程序表 被审计企业: 页次: 审计程序 执行情况说明 工作底稿 索引号 1.取得或编制未分配利润明细表,复核其加计数是否准确,并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。

2013-10-26    12834    0
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 费用等W-05基本生产成本明细审计程序

索引号: (审计机关名称) 基本生产明细审计程序表 被审计企业: 页次: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿索引号 1.审查基本生产成本费用的发生 (1)结合要素费用的审计,将基本生产明细账与各要素费用分配表进行核对。

2015-11-12    26982    0
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 非流动资产W-02固定资产审计程序

索引号: (审计机关名称) 固定资产审计程序表 被审计企业: 页次:1 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1.取得或编制固定资产及折旧分类汇总表,复核其加计数是否正确,并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。

2017-10-01    21319    0
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 12项目借款-3其他借款审计程序

表4-51 索引号: (审计机关名称) 其他借款审计程序审计期间____ 项目名称: 项目执行单位: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号   1.取得或编制其他借款明细表,检查:  

2011-02-16    7547    0
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 财务报表-2项目进度表审计程序

                    索引号: (审计机关名称) 项目进度表审计程序 审计期间------- 项目名称: 项目执行单位: 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号   1.通过对比本年

2012-01-15    21242    0
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 流动资产W-13存货实物盘点明细审计程序

索引号: (审计机关名称) 存货实物盘点明细审计程序表 被审计企业: 仓库名称: 仓库地点: 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 盘点前的准备工作: 1.向被审计企业了解重大存货的存放地点及存货

2013-01-13    1717    0
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 01项目支出-1交付使用资产审计程序

表4-1                             索引号: (审计机关名称) 交付使用资产审计程序审计期间____ 项目名称: 项目执行单位: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿

2016-09-13    23792    0
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 财务报表-5汇总财务报表审计程序

表5-13                              索引号: (审计机关名称) 汇总财务报表审计程序 审计期间____ 项目名称: 项目执行单位: 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号   1.取得项目协议、

2014-12-21    24266    0
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 流动资产W-09预付账款审计程序

索引号: (审计机关名称) 预付账款审计程序表 被审计企业: 页次: 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1.取得或编制预付账款明细表,复核加计数额是否正确,并与明细账、总账和报表的余额进行核对。

2014-07-14    11424    0
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 05存货-3待处理器材损失审计程序

表4-19 索引号: (审计机关名称) 待处理器材(流动资产)损失审计程序审计期间 项目名称: 项目执行单位: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号   1.取得或编制流动资产盘盈、盘亏、毁损明细表,检查:

2013-09-26    12398    0
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 财务报表-6财务报表说明审计程序

              索引号: (审计机关名称) 财务报表说明审计程序 审计期间____ 项目名称:              项目执行单位: 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号   1.对

2017-01-24    6139    0
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 01项目支出-6待核销项目支出审计程序

表4-7 索引号: (审计机关名称) 待核销项目支出审计程序审计期间____ 项目名称: 项目执行单位: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号   1.取得或编制待核销项目支出明细表,检查:

2015-02-22    11078    0
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 流动负债W-03应付账款审计程序

索引号: (审计机关名称) 应付账款审计程序表 被审计企业: 页次:1 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1.取得或编制应付账款明细表,复核其加计数是否准确,并与明细账、总账和报表的有关项目进行核对。

2009-10-26    2759    0
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 12项目借款-2国内借款审计程序

表4-50 索引号: (审计机关名称) 国内借款(项目投资借款)审计程序审计期间____ 项目名称: 项目执行单位: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号   1.取得或编制国内借款明细表,检查:

2015-12-18    8527    0
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 06货币资金-1货币资金审计程序

表4-21 索引号: (审计机关名称) 货币资金审计程序审计期间____ 项目名称: 项目执行单位: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号   1.取得或编制现金、银行存款和其他货币资金明细表,检查:

2016-04-09    13264    0
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 16应付款-2应付工资福利审计程序

表4-61 索引号: (审计机关名称) 应付工资和应付福利费审计程序审计期间 项目名称:                  项目执行单位: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号   1

2015-10-25    29700    0
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 12项目借款-1国外借款审计程序

表4-49 索引号: (审计机关名称) 国外借款审计程序审计期间____ 项目名称: 项目执行单位: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号   1.查阅《贷款/信贷协定》和《转贷协定》

2011-05-19    12412    0
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 流动负债W-05其他应付款审计程序

索引号: (审计机关名称) 其他应付款审计程序表 被审计企业: 页次: 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1.取得或编制其他应付款明细表,复核其加计数是否准确,并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。

2009-05-13    22754    0
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