1建立完善公司部控制评价体系拟定完善部审计制度流程制订审计计划
2检查部门业务流程合理性效性
3审核公司项理制度合理性执行情况
4审计公司资金情况
5督促踪审计结建议落实
审计审职责2
1协助拟定审计计划方案计划进度完成审计工作
2协助完善部审计流程审计规范监督关规章制度实施
3定期开展部审计项目流程运行效率执行情况进行监控评估分析提出流程优化策略建议确保业务流程控制效执行
4负责公司状况营成果财务收支合法性真实性效益性等进行监督审计
5单独编写审计工作底稿完成审计报告整理档审计资料
6监督审计报告整改落实情况
7相关营审计调查分析部控制监督等工作
审计审职责3
1负责拟定公司年度审计项目方案
2组织实施审计项目
3项目实施程中外沟通协调
4编制审计项目底搞报告
5完成级领导安排工作
审计审职责4
___起草审查合协议法律文件
2负责公司部组织提供法律事务咨询服务
3参公司业务合证予法律意见
4负责审查公司日常营程中法律文书合监督合履行
5协助处理法务纠纷诉讼处理
6负责公司相关法律法规整理提供合理法律意见等
审计审职责5
1协助审计审计单位部控制制度健全性效性实施审计
2审核审计单位财物采购销售建设等环节理措施否健全落实执行
3通审核查实部控制制度健全性效性提出审计建议
4根审计方案审计理指导规定时间完成现场审计工作
5实施现场审计工作撰写审计底稿报告
审计审职责6
1建立完善公司部控制评价体系完善部审计制度流程制订审计计划
2审核公司项理制度业务流程合理性效性合规性执行情况
3编制审计报告披露问题提出改进建议决策
审计审职责7
1拟定审计方案起草审计报告理建议书等审计文书
2负责审计程中相关部门协调沟通理
3督促踪审计结建议落实
4公司理需求组织实施相关部控制审计工作
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