1编制完整合理审计项目工作计划
2维护客户关系客户进行良沟通
3作项目负责指导监督检查项目组员工作开展保证项目利实施
4出具审计业务报告鉴证业务报告
5领导交办工作
审计工作职责2
1 独立完成常规控审计理审计业务相关专项类审计工作问题点风险点具识力
2 收集整理审计证进行初步分析评价形成审计底稿相应审计结汇报项目负责
3时发现公司潜问题风险提出改进意见
4督促审计结建议落实
5负责审计程中相关部门协调沟通
6完成公司理层交代专项审计工作
审计工作职责3
1 建立部审计理制度规范审计流程加强风险控防范风险
2编制年度审计工作计划根审计计划开展审计工作求出具部审计报告
3识判定控缺陷风险提出合理化整改建议进整改落情况
4配合公司授权外审单位公司进行关审计
5负责公司部审计资料整理档保
审计工作职责4
1根公司年度审计计划公司项财务收支专项资金核算情况进行审计检查公司资金财务状况
2时审计理通报审计中发现问题审计工作结束时领导提交财务收支审计报告
3根公司年度审计计划营成果真实性准确性合法性进行审计
4根国家关制度企业相关规定配合外部审计进行必调查取证工作
___审计工作相关资料文件进行档理
___属提供工作指导
审计工作职责5
1协助构建企业部监察理体系建立相应执行制约机制制订完善配套规章制度
2协助制定廉政风险防控工作方案组织实施实现廉政风险防控目标
3定期定期进行必专项审计专案审计财务收支审计
4负责参公司重营活动重项目重济合审计活动
5负责会部门查处公司滥职权章循违反财务制度贪污挪财物泄密贿赂等行济犯罪情况
6负责涉审计事项编写部审计报告提出处理意见建议
7完成级领导交办工作
审计工作职责6
1根公司相关运营控理制度区域分子公司进行审计独立完成工作发现审单位进行沟通交流续踪拟定审计报告追踪续整改计划落实岗
___公司部控制制度建立健全效性执行状况进行审计监察
___严重违反财纪律公司规章制度侵占公司资产严重损失浪费等损害公司利益行进行专案审计
4办理公司领导交办专项审计务
审计工作职责7
1负责控常规审计工作控专项审计工作开展实施
2负责控工作底稿编制复核工作定期理报告审计工作进展
3负责控审计报告部控制评估报告编写修改工作提出处理意见建议
4负责梳理更新部门相关部控制流程编制完善公司部控制手册
5建立公司风险清单根重性发生性进行风险评级理
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