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 内部审计准则(1)

中国内部审计准则 ABSTRACT 本手册包括内部审计基本准则、内部审计人员职业道德规 范、22 个内部审计具体准则及内部审计质量评估办法。是 内部审计人员从事内部审计工作的工作准则和指引。 Wen Hui

2019-11-20    2359    0
P679

 2019年修订18项审计准则24项审计准则应用指南汇编

18项审计准则24项审计准则应用指南汇编 (2019年修订)目录 中国注册会计师审计准则第 1101 号——注册会计师的总体目标和审计工作的基本要求 中国注册会计师审计准则第 1121 号——对财务报表审计实施的质量控制

2019-07-13    3218    0
P9

 不可核实的商誉减值测试估计与审计费用

书书书 审计研究  2016 年 1 期     叶建芳,上海财经大学会计与财务研究院/ 会计学院,邮政编码:200433,电子信箱:jf_ ye@ mail shufe edu cn;何开刚

2018-10-15    2469    0
P7

 大数据环境下的电子数据审计_机遇_挑战与方法_陈伟

陈 伟(1976-),男,博士,教授,主要研究方向为IT 审计;Wally Smieliauskas 男,博士,教授,主要研究方向为审计理论。 大数据环境下的电子数据审计:机遇、挑战与方法 陈 伟1 SMIELIAUSKAS Wally2

2019-10-07    2096    0
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 关于开展中小学校校长履行职责情况专项督导检查的通知

蒙城县 教育局 人民政府教育督导委员会办公室 蒙教督〔2018〕56 号 关于对全县中小学校校长履行职责情况实施专 项督导检查的通知 各学区、中小学、幼儿园,督学责任区: 为督促全县各中小学校领导班子履职尽责、主动作为,提升

2018-12-25    3310    0
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 管理费用实质性程序

公司科室领⽤劳保⽤品是为中层⼲部特制的 2.其中⼯作服是为中层⼲部特制的 3.不应只记⼊管理费⽤对发现的问题进⾏审计调整 经济业务1 (1)维修的是三⻋间的缝纫机应计⼊“制造费⽤”; (2)维修费的税额应计⼊“应交税费—应交增值税(进项税额)”;

2020-03-04    1236    0
P10

 康美药业股份有限公司控股子公司管理制度

对公司及其控股子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制, 应比照执行本制度规定。 第二章 董事、监事、高级管理人员的委派和职责 第八条 控股子公司的董事、监事、重要高级管理人员及股权代表实行公司 委派制,其任职程序按各控股子公司章程的规定执行。

2020-04-22    1474    0
P402

 中国建筑股份有限公司内部控制手册

信息系统管理业务流程……………………………………………………… 357 第十八章 内部审计与监察 68 内部控制有效性评价管理业务流程………………………………………… 366 69 内部审计管理业务流程………………………………………………………

2019-03-19    3810    0
P199

 企业内部控制与税控流程手册

企业内部控制流程——内部审计.............................................................................. 182 22.1 审计与检查汇报控制

2019-05-22    3620    0
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 党风廉政建设责任制

(七)加强对纪检监察工作的领导,支持纪检监察部- 3 - 门履行职责。领导和组织全集团范围内违法违纪案件的调 查工作,及时研究处理党委工作部呈报的违法违纪案件。 第六条 集团党委书记的责任: (一)集团党委书记是职责范围内的党风廉政建设第

2019-12-26    2224    0
P716

 201512111620-企业内部控制管理制度 流程手册 实施细则汇编【共三个分册,含130个内控制度 118条内控流程 110份内控细则】--群友27492759分享

..................................... 145 10.6 预算审计管理制度.............................................

2019-02-21    4502    0
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 大众集团内控自评报告

员会、审计委员会,制订了相应的议事规则或工作细则。股东大会是公司最高权 力机构,通过董事会对公司进行管理和监督。董事会严格遵循法律法规、公司章 程、股东大会决议及授权方案的规定,勤勉履行职责,科学谨慎决策,规范行使

2019-05-21    2097    0
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 2016年7月国开(中央电大)行管专科《监督学》期末考试试题及答案

方面的意见的民主监督。 统一战线 10.人民政协通过____、检查等途径对国家机关及其工作人员履行职责情况实施的监督是监督体系中的 重要一环。 视察 11.党的纪律检查机关通过行使监督、检查、____

2020-08-24    912    0
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 2019 年度述责述廉报告

年,我始终保持共产党员的政治本色,廉洁奉公,遵纪守法, 脚踏实地,开拓进取,努力做到不辜负组织和同志们对我的期望,认 真履行职责,较好地完成了各项工作任务。现将我个人履职情况和廉 洁自律情况报告如下: 一、强化学习,不断提升纪检监察履责能力

2020-08-10    2907    0
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 2019年7月国开(中央电大)行管专科《监督学》期末考试试题及答案

机关置于整个社会的监督之下。 (2)公开披露。公开披露是指各种新闻媒介对国家机关及其工作人员在履行职责过程中出现的违法 违纪行为进行公开揭露和谴责。由此造成强大的舆论压力,促使有关部门对违法违纪的直接责任人员进

2020-08-24    1037    0
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 企业财务年终工作总结(二)

万元(全部为电网改造贷款)。所有者权益 X 万元,上缴税金X 万元,现金流量净增加额为X 万元。资 产负债率X。 三、20XX 年财务、审计主要工作 1、根据《内蒙古东部电力有限公司农电企业预算管理 暂行办法》,结合我局实际生产经营状况,本着量入为

2020-03-02    2987    0
P41

 某500强公司全面预算管理实施细则参考

总、准备财政年 度财务决算报表 预算审计 次年一月 配合预算监督委员会实施年 度预算审计 对决算结果的真 实性、完整性、 合法性进行审计 配合预算监督委 员会实施年度预 算审计、根据审 计报告做出相应 的整改

2020-06-03    2035    0
P10

 网络信息安全

) A、案发地市级公安机关公共信息网络安全监察部门 B、案发地当地县级(区、市)公安机关治安部门。 C、案发地当地县级(区、市)公安机关公共信息网络安全监察部门 D、案发地当地公安派出所 49、计算机刑事案件可由_____受理(

2019-12-07    5134    0
P363

 某集团内部控制手册

.................................... 301 第二十八章 内部审计管理业务流程 ..........................................

2019-05-21    5295    0
P19

 行政事业单位内部控制规范(试行)

单 2 位重要经济活动和经济活动的重大风险。 (三)制衡性原则。内部控制应当在单位内部的部门管理、职责 分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。 (四)适应性原则。内部控制应当符合国家有关规定和单位的实

2019-10-29    1844    0
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