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 内部控制制度-《研发循环》

 内部控制制度 《研发循环》 文件管制等级: □管制文件 □非管制文件 文件履历纪要页 文 件 发 行 单 位 文 件 管 制 等 级 管理代表 □管制文件 □非管制文件 文  件  履  历  纪  录

2016-10-11    18519    0
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 230财务内部控制流程

版本:1 子流程: 内部控制 编号:7.3.1 要素: 权限的委任 地点:总部 宝洁公司—中国/分销商核心工作流程 流程: 会计 版本:1 子流程: 应付帐款 编号:6.3.3 要素: 内部调节 地点:总部

2015-03-02    7218    0
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 中小学内部控制制度

中小学内部控制制度   一、财务管理总则   (一)、基本原则:贯彻国家有关法律、法则和财务规章制度;坚持勤俭办学的方针;正确处理事业发展需要和资金供给的关系、社会效益和经济效益的关系及国家、学校和个人三者利益的关系。

2023-06-27    276    0
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 009-内部控制与审计风险

   独立审计具体准则第9号——内部控制与审计风险   第一章 总则     第一条 为了规范注册会计师在会计报表审计中研究与评价被审计单位的内部控制,评估审计风险,提高审计效率,保证执业质量,根据《独立审计基本准则》,制定要本准则。

2016-04-18    14037    0
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 《内部控制信息系统建设方案》

内部控制信息系统建设方案 建立健全有效的内部控制是企事业单位健康发展的前提。内部控制能够发挥识别并降低企业内部和外部风险,合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营

2021-09-22    687    0
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 231财务内部控制流程

输入: 1、 操作程序的建立 2、 计划的改进 输出: 1、 最新的操作程序的建立 内部控制的建立 步骤: 1、 财务经理回顾所有能保证公司财产安全程序的名单 2、 必须指明程序主管人员 3、 程序主管负责记录程序执行步骤

2017-01-03    7665    0
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 单位内部控制建设与执行解决方案

一、内部控制建设背景 财会【2012】21号发布了《行政事业单位内部控制规范》(简称:《规范》),并规定于2014年1月1日起在所有的行政事业单位施行。《规范》对于提高行政事业单位内部管理水平、规范

2019-04-10    1542    0
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 XXXXXX中学内部控制评价制度

为了自我完善内控体系,及时发现学校内部控制缺陷,提出和实施改进方案。根据国家有关法律法规,结合学校的实际情况,制定本制度。 1、内部控制评价的原则: (一)全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行,涵盖学校各种业务和事项。

2019-04-14    1488    1
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 论审计风险与内部控制

 题 目 论审计风险与内部控制 目 录 摘 要 ……………………………………………………………………………1 目 录 ……………………………………………………………………………2 引 言 ……………

2021-05-29    149    0
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 内部控制制度《生产循环》

 内部控制制度 ?生产循环? 文件管制等级: □管制文件 □非管制文件 文件履历纪要页 文 件 发 行 单 位 文 件 管 制 等 级 管理代表 □管制文件 □非管制文件 文  件  履  历  纪  录

2022-08-23    209    0
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 《内部控制手册》中视传媒

内部控制手册 中视传媒股份有限公司    《内部控制手册》导语  I《内部控制手册》的目的和意义 按照财政部、审计署、证监会、银监会、保监会联合发布的“自 2012 年 1 月 1 日起,国内主板上市公司将正

2019-05-23    2826    0
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 《企业内部控制的作用及意义》

企业内部控制制度是指企业为了保证业务活动的有效进行,保护企业资产的安全和完整,防止、发现以及纠正错误和舞弊,保证会计资料的真实、合法和完整而制定和实施的政策与程序。内部控制的根本目的在于加强企业管理

2021-09-22    907    0
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 内部控制建设规划方案 (2)

内部控制建设规划方案 第一章 总则 第一条为规范学校内部控制评价工作,完善学校治理体系,防范和管控经济风险,促进学校各项内部控制不断完善和发展,结合学校实际,制定本办法。 第二条 本办法所称内部控制

2019-04-10    2250    3
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 《内部控制工作的经验、做法及取得的成效》

内部控制工作的经验、做法及取得的成效 随着我国财务体制改革的深入,建立完善的内部控制制度已势在必行。本文分析了行政事业单位在基础建设中容易出现的漏洞、问题,对目前的内控制度进行了研究分析,提出了建立行政事业单位内部控制制度的具体措施。

2021-09-22    898    0
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 《内部控制内部审计的关系》论文作业

内部控制论文作业 内部控制内部审计的关系 【摘要】 内部控制内部审计是企业规模和经营范围扩大后企业进行有效管理的重要措施,两者在现代的企业管理中既相互联系又相互区别,既相互作用又相互独立。内部

2021-09-22    795    0
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 内部控制制度目录

内部控制制度目录 第一篇 内部控制的基础 第一章 总则 第二章 机构及岗位职责 第三章 内部控制方法 第四章 内部控制基础工作 第五章 授权体系概述 第六章 附则 第二篇 供应、生产、销售内部控制制度

2021-01-26    803    0
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 内部控制工作问题总结及整改

内部控制工作问题总结及整改措施    新形式下,行政事业单位建立内部控制,是顺应现代管理发展的需要,加强财务管理的重要措施,也是贯彻落实中央关于党风廉政建设和反腐败工作新部署、新要求、扎紧制度笼子的

2019-10-30    1435    1
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 XX内部控制评价方案范文

单位内部控制评价方案范文 根据单位内部控制规范总体工作方案的进度安排,单位内部控制规范工作现已进入内控评价阶段。为了配合财政部的要求,使内控评价工作有序、有效的开展,我们依据《行政事业单位内部控制基本

2022-05-24    568    0
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 《企业内部控制手册》

 《企业内部控制手册》 项目说明书 一、项目的目的 按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和配套指引的要求,制定上市公司(以下简称“公司”)内部控制手册,建立、健全并执行行之有效的公司内部控制体系,确保公司的持续健康发展。

2021-09-22    617    0
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 内部控制信息系统建设方案

内部控制信息系统建设方案 为了整合和优化内部控制系统,利用信息化手段建设单位内部控制体系,特制定本方案。 (一)内部控制信息系统建设的基本模式 1.独立模式 即建立独立运行的内部控制信息系统。建立独

2020-06-18    1138    0
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