2017年审计个人工作总结范文4篇


    2017年审计工作总结范文4篇
    文目录
    1 2017年审计工作总结范文
    2 新审计工作总结范文模板精选
    3 精选部审计年终工作总结范文
    4 审计年终工作总结
      时光飞快XX年公司工作已结束说XX年工作中全公司工作员高效完成做工作公司财务审计部门工作然发展中高效完成公司安排公司相信定够做断发展成果相信定够做
      XX年集团公司推进行业改革拓展市场持续发展关键年财务审计部创新思路规范理年财务审计部坚持市场导效益中心行业发展思路紧紧围绕集团公司整体工作部署财务审计工作重点团结奋进真抓实干完成部门职责公司领导交办务取定成绩总结验教训更完成xx年项工作务部财务审计方面工作作出总结:
      XX年财务审计工作简回顾
      ()财务方面工作
      1增强财务服务意识
      XX年科学严格规范透明效益原加强财务理优化资源配置提高资金效益集团公司项工作服务作部项重工作
      适应新形势发展财务审计部建立健全完善落实项财务规章制度公司性质发生改变求公司财务规章制度进行重新修订完善根市局(公司)财务制度结合集团公司实际情况组织汇编集团财务制度
      更发挥财务职加强会计基础工作规范力度提高会计信息质量保证会计信息真实准确完整强化财务预测分析筹资功加强重投资资金理领导决策提供效时数技术支持
      2预算理稳步推进
      细化预算容根分子公司XX年XX年明细账详细分析收入成期间费执行情况科目进行分类统计分子公司XX年全面预算奠定基础二提高预算透明度预算方案根分子公司反馈回意见适调整总理审议通形成正式文件发分子公司单位公司预算全面解增强预算透明度三增加预算刚性注重预算执行中存问题关情况定期预算委员会反馈情况超预算等问题严格审批程序申请调整事项需专门证分析规定程序批准执行年预算总体执行情况良分子公司预算观念较前提高增强做XX年全面预算工作积累验
      3充分利税收政策
      充分利国家企业项税收优惠政策部积极办理**物流公司**运输公司税收减免缓工作取市国家税务局准予**物流公司**运输公司减免XX年度企
    业税合计17729万元营业税2948万元税收优惠政策批复XX年度**物流公司**运输公司税减免批复集团公司取实质性济收益
      4切实加强财务理
      根集团公司规范财务理优化财务审核程序提升财务服务质量发挥职部门更参企业理求财务审计部财务集权理调整财务员试行委派制采统理分级负责原进行理财务审计部具体负责集团公司类资产财务监督财务分析财务报告分子公司财务理财务部会计证稽核等业务充分发挥财务审计部职作
      5强力整顿财秩序
      根市局(公司)财秩序专项整顿工作安排财务收支查工作方案集团公司围绕市局规范行业营行促进烟草行业健康发展国家创造积累更财富工作思路摸清家底揭示隐患促进规范推动发展指导思想严格市局(公司)查求认真开展财务查工作财务审计部严细帐外帐金库虚列(乱列)成费收入分配失真会计核算失真等问题进行查实施强化济责审计加强财秩序整顿相结合边整边改原查出问题根时间性质等分门类中查找营理漏洞针性指定整改措施限期整改位通次查切实加强国资产监力度
      6加强资金理作
      规范集团济运行秩序加强分子公司资金理降低杜绝资金风险提高资金效率促进集团健康发展集团公司xx年8月份起集团公司资金理中心
    纳入市局(公司)结算中心统理保证集团资金理中心利时进入市局(公司)结算中心市局(公司)结算中心求分子公司年度月度资金收支预算理费预算营费财务费进行认真严格审核汇编时确保项工作条紊开展强调分子公司加催收货款力度保证集团公司正常济运行
      (二)审计方面工作
      1根市局财务审计工作会议精神财务审计部工作提出求
      (1)继续巩固推行财务理模块加强财务员理意识责心充分发挥财务理职作全面实施信息化理时求财务员利更时间精力参企业理周必须核算公司解业务运行情况发挥观动性营者提供参考价值信息建议求作XX年目标考核指标考核
      (2)全员树立财务理企业理核心思想增强危机感紧迫感责感加强学努力提高身素质适应新形势财务工作求
      (3)加强部审计工作力度发挥专项审计工作作降低营风险着集团公司快速发展企业资产越越效益权益积累越越控越越重作会计抓核算更重理部理失控会造成企业资产浪费严格遵守国家集团规章制度确保国资产保值流失通加强部理降低成费提高资产运行质量资产监中效益实现集团涵式集约化发展
      2全面迎接国家审计
      迎接国家审计署全面检查根市局(公司)审计重点部门XX年12月31日财务收支进行复查结合审工作实际紧紧围绕集团公司热点重点难点问题开展工作充分发挥财务监督服务职时集团公司领导提供决策审计涉财务方面工作进行具体安排布置
      3财务审计监督岗位
      加强集团公司财务工作审计监督职年面社会招聘四位事财务工作年验丰富财务员充实加强财务审计审核财务理工作岗位明确四位志工作职责范畴求快修订完善部门财务岗位责制考核办法提高财务工作质量效率坚实基础
      4制定学财务审计部岗位责制考核办法
      更履行总理赋予职责加强(集团)公司财务理稽核检查力度规范集团财秩序调动广财务员工作积极性责感财务审计部特制定财务审计部岗位责制考核办法通家认真学讨积极思考赞严格目标考核办法认真履行工作职责
      二存问题
      XX年部财会审计工作许方面均明显进步然存着较突出问题表现:
      1需加制度建设力度
      2加强分子公司财务理
      3财会员整体业务水提高
      4财会员政治素质工作作风尚需改进
      年中全部门志努力然取定济效益社会效益财务审计部工作受领导认支持取单位事信着改革深推进面许问题:财务审计制度进步完善财务审计方法需进步改进财务审计力度需进步加强面挑战工作中市局(公司)指导公司领导总体部署结合公司实际开创性工作努力财务审计工作新台阶
      XX年司股结构发生较变化公司财务理制度时作出相应调整成理资金预算费理等遇见许新求新矛盾财务审计部公司领导正确领导充分发挥全部员工观动性断转变工作作风调整工作思路根实际开创工作公司财务理服务
    新审计工作总结范文模板精选
    2017年审计工作总结范文(2) | 返回目录
      xx年院三合五统办学院第年审计室院委行政领导紧紧围绕学院改革发展建设工作中心认真履行部审计五项职责发挥教育审监督服务职促进学校风廉政建设项行政工作正常开展学校建设发展作出积极努力
      整章建制促进部审计规范化建设
      1学院审计室年年初独立处室开展工作搞项工作审计室强化制度建设拟定xxxxx学院审计室工作职责xxxxxx学院审计室工作职责xxxxxx学院审计室工作员职责明确审计室职责范围工作重心
      2学院审计室根教育部颁发教育系统部审计工作规定结合学院实际拟定xxxxxx学院部审计工作规定进步明确工作点理清工作思路做法章循增强工作责感部审计工作进步走法制化制度化规范化
      二求真务实切实履行部审计职责
      1认真全面做学院离院长xxx志职期间济责审计项准备工作制定迎接审计工作协调方案加班加点积极配合级审计部门进点审计时做处室协调工作级审计部门济责审计工作提供良服务切实保障xxx志职期间济责审计工作利完成
      2积极配合领导关部门学院东西两院三合五统前家底进行全面清理审计室负责清理基建工程项目清理项目87项合计金额564429千万元
      3严格程序办理学院部门申请购置项设备项目审计室员设备部门工作员深入调研认证坚持货三家质量关价格关审计室始终全程参加充分发挥事前事中事审计监督作全年参审计监督 次累计金额: 元学院节省资金约 元
      4着学院改革发展加强部理强化部监督机制显尤重审计室参项工程招投标重济项目审计监督招投标重济项目洽谈中坚持公开公正公原年组织参工程济项目21项累计金额约2千万元
      5审计室会关员东院继续教育处xx年履行目标责制情况进行全面清理核算学院提出运行理建议院领导提供决策参考
      6审计室合组织事处教务处系部执行二级核算方案报送教师课时津贴审批表进行严密细致审核发现问题时提出时纠正轮反复核算测算出行政工勤员岗位津贴基津贴值院领导提供决策确保xx年期教师课时津贴行政工勤员岗位津贴发放
      7学院项济项目招投标工程实行档案理收集种济项目招投标工程文资料电子文档进行数保存部审计监督累积工作资料
      三真抓实干加强监督促工作
      1审计室员会院纪委办公室工会组成学院工作督察组参学院督察检查工作强化学院部理
      2审计室纪检监察工会关员起年口升学考试中舞弊情况进行全面
    调查时积极配合协助xxx教育局市纪委调查组成员调查院教师参加口升学考试监考情况学生舞弊情况
      3审计室参调查xxxxxxx勤工俭学学生斗殴事件调查协调教职工纠纷等工作
      4学院统部署院宣传统战部具体求扩外宣传审计室制作xxxxxx审计室网站开设外宣传窗口
    精选部审计年终工作总结范文
    2017年审计工作总结范文(3) | 返回目录
      政治思想方面
      够认真学邓理xxxx重思想贯彻落实科学发展观具坚定政治立场政治方坚决贯彻执行路线方针政策学校项规章制度
      积极参加实践科学发展观学活动围绕深入贯彻落实科学发展观联系xx科学发展实践结合工作实际认真查找深入贯彻落实科学发展观方面存突出问题深刻分析存问题客观原特观原深入剖析影响科学发展思想根源提出具体改正措施
      参加新校区建设程中够严格院委求做坚持原实事求处理问题
      二履行岗位职责情况
      年度院委院行政领导开展工作
      1组织开展院东区建设项目—4号学生宿舍楼教学楼13区教学楼4区5号学生宿舍楼3号学生宿舍楼审计工作项目院前期费率招标项目涉金额巨双方矛盾突出效维护院利益采取效措施根项目情况采取相应策取良效果审减金额较审计结果取关领导员认
      2积极配合院道路网工程项目学生食堂浴室项目学生食堂金属屋面仲裁项目技术资料配合工作
      3组织开展东区30余项较工程项目部审计审减率超15
      4审查新校区年招标项目新校区公寓楼电梯采购安装板砖踢脚线采购厨房卫生间墙砖砖采购屋面瓦采购外墙砖采购配电箱采购弱电箱采购水电表采购散热片采购楼宇讲系统采购铝合金窗制作安装钢制防盗门制作安装坐便器采购成品木门制作安装预制混凝土桩采购预制混凝土桩施工电梯竖井电缆采购新校区景观湖边道路工程施工新校区食堂操作间备餐间排水道整改工程等30院招标项目招标文件审查评标办法讨制定等工作招标效果院招标项目普遍竞争非常激烈中标价较低节资率较高收招标效果
      5院领导求组织编制新校区公寓楼配电中心公寓楼等项目业标底采项措施确保业标底保密编制水项目公开公公正招标成功提供前提期工程投资程控制起良作
      6参加新校区公寓楼电梯采购安装等30余项目合谈判院规定进行合审查会签
      7参院新校区建设公寓楼电梯采购安装板砖踢脚线采购厨房卫生间墙砖等20项工程设备采购评标工作
      8年审核种工程服务货物采购付款证300项中具备支付条件项目予签认效控制投资防范资金风险
      9参加部分工程验收具备条件工程质量合格项目时提出相关意见
      10建立完善审计项目审计档案
      三履行岗位期间较突出工作
      1全面实施工程建设全程审计监督效进行审计工作充分发挥审计作院东区建设审计工作中实施全程踪审计通全程踪审计事结算审计事前事中全程延伸整工程实施处受控状态效克服事监督局限性控制工程造价提高投资效益方面发挥重作源头遏制工程建设领域腐败廉政建设产生积极作全程审计监督求院东区建设审计工作包括招标文件审查招标评标程监督合审查材料设备验收工程质量监督程付款结算工程验收竣工决算审计等容监督范围明显扩工作量明显增加审计监督效果非常明显
      2维护院利益避免4号5号学生宿舍楼陷入仲裁利局面学生食堂浴室项目进入仲裁程序院领导意采取措施果断处理4号5号学生宿舍楼合纠纷审计效果良受院领导肯定避免院济损失
      四廉洁政方面
      严格求廉洁律做警钟常鸣认真执行领导干部廉洁政干准(试行)关领导干部廉洁律项规定认真执行工作纪律禁令等规定坚持省警觉接受组织群众监督
      严格院委求接受职务关宴请收受礼物礼金介绍朋友亲戚介入院工程项目
      五存问题建议
      种原工作难情绪需调整改正
      院新校区建设中做工作发挥定作作发挥够方面水问题善做监督工作方面建设项目理全方位动态控制程起作限
    审计年终工作总结
    2017年审计工作总结范文(4) | 返回目录
      校20xx年中充分发挥部审计作效防范风险确保资金安全规范部理促进学校财务理规范协调发展起积极作校部审计组根教育局审计室20xx年度年初工作计划学校部审计计划年度完成工作:
      工作容:
      进步建立健全部审计工作容工作制度强化业务学解决审计工作中遇新问题审计工作查错防弊型风险防范型理促进型转变
      二认真学相关业务时解农村义务教育费保障项政策具体工作中学校否政策规范收费作业费结算情况日常公费筹措情况等作项重容进行审计保证部审计落实校教育费保障体制中作
      三学校财务收支费理工作食堂伙食费收支情况做期审时报审计工作报告效提高教育费效益根学校济活动特点年校部审计容:
      1学校项收入进行审核审组认学校收入时入账纳入学校财务核算隐瞒截留挪转移学校收入情况
      2学校项支出情况包括教师工资绩效工资补贴伙食费等支出情况进行审核重点审计支出真实性合法性没损失浪费等行审认均符合关规定求项支出均属合理
      3学校资产构成情况审计认货币资金规定办理收付手续固定资产做帐帐相符帐物致类款项作相应清理
      4学校负债作相应审计学校xx年没产生新债更没举债消费
      5学校收费情况进行重点审计未发现乱收费现象学校收费合理规定收取相应生活费月收取规定收月开做收前公示学生生活费予补助
      四认真贯彻级审部门文件精神时完成教育局安排项工作
      审计工作中措施
      1严格执行年度审计工作计划提高计划严肃性认识具体审计工作中坚持原实事求客观公正处理问题
      2全面审计突出重点学校财务审计真实性基础基情况摸清楚抓重点问题进行深入分析争取机制制度提出解决问题办法
      3完善制度严格理严格审计质量理实行审计全程质量控制审计准审计质量控制标准制度落实审计方案审计证审计底稿审计报告等审计工作环节
      4进步加强学培训审计工作做更
    2017年度银行审计总结范文
    2017年度财务审计总结范文
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