会计结算工作总结


    会计结算工作总结
      回顾2011年总行会计结算部指导营业部领导支持营业机构积极配合部认真落实项规章制度狠抓风险防范堵塞理漏洞项工作取积极阶段性成果年总行营业部没发生起会计结算方面重违章违规事件初步实现安全合规效益稳健营目标现总行营业部2011年会计结算工作总结:
      加强控理建立适时调整控考核指标
      完善科学激励约束机制提升部控理水强化会计出纳制度执行力度坚持贯彻总行控考核客观性公性实操性综合性原制定网点会计结算方面控考核指标根业务发展变化趋势适时调整部银企账单位结算账户理事监督三方面考核容断加强细化项业务部理通长期效控考核机制效防范化解营风险
      二加强民币单位结算账户理利完成2011年账户年检账户理系统批量迁移两项重点工作确保部结算账户效性合规性
      ()严格佛山德农村商业银行股份限公司民币单位银行结算账户操作规程关求单位账户开立变更备案等业务进行严格关确保资料齐全手续完备目前部存量单位结算账户户2011年新开类结算账户270户变更账户资料120户撤销类账户118户
      (二)总行信息中心ecif账户系统理求严格审阅账户资料完整性规范性确保资料档准确性时性2011年通ecif系统传递资料1250份
      (三)利完成民币单位银行结算账户年检账户理系统批量迁移工作历半年时间通部全体员工努力纳入年度年检范围账户户已年检户完成占时辖18间营业机构单位结算账户均已迁移成功涉户数户
      三进步加强空头支票监控理保护持票合法利益防范结算风险维护支付结算秩序增强部结算质量社会信誉
      采取月通报部签发空头支票情况时进解控制售卖支票数量严开户质量关停止支票结算业务等措施齐严格支付结算理时开展次规范票行禁止签发空头支票题设点宣传活动力宣传票相关法律法规进步扩影响2011年部停止单位支票结算业务户开出空头支票51张2011年开出空头支票68张减少17张具体:商业秘密省略
      四加强事监督理工作进步规范业务操作严防案件发生
      2011年着行事监督0cr系统正式线标志着行集中事监督工作已利完成配合总行工作利开展部开办5次培训交流会针线出现类问题制定总行营业部事监督考核办法月季进行考核通报10月份起隔10日公布次期存问题期间重点注意事项进行重申规范断加网点事监督工作理考核进步规范项业务操作
      五加强辖现金调配民币收付业务假币收缴工作理确保现金正常流通消假币社会稳定性带负面影响
      ()做辖现金理现金调配工作总行达库存限额中进行合理分配月监控网点月日均库存金额季发月日均库存金额考核通报根网点业务量需求量断更新2011年先两次调整部营业机构库存限额
      (二)认真履行岗位职责严格执行假币收缴报送规定严格民币收付关规定认真群众办理残缺污损民币收兑停止流通民币业务时回笼款项进行整点挑剔防止外支付合规定民币总行开展民币收付假币收缴业务检查中11间支行中部满分
      (三)配合做亚运前反假货币百日行动宣传活动选取收缴假币数量较流量较网点进行设点宣传
      六加强会计印章理切实做严格规范专保专专负责
      根总行发理办法重申细化部印章理关规定进步规范印章申领停保切实做严格规范专保专专负责年8月份部停类会计印章275枚启新会计印章186枚均严格规定进行启停印章日常理常抓懈确保印章漏登遗失
      七继续加强检查监督防范会计结算业务操作风险
      ()狠抓专项检查明确检查目提高检查针性2011年开展项会计结算业务检查13次投入检查员次累计工作日具体包括年终会计决算真实性检查账户合规性检查会计档案资料检查商业汇票承兑贴现业务专项检查亚运前反假货币工作检查汇兑业务合规性检查1次重空白证印章理存款风险滚动式检查2次银企账单回收情况检查3次
      (二)完善整改纠错机制检查中发现问题时进验证整改效果提交整改报告总行相关部门
      八加强队伍建设提高整体员素质
      ()制定优秀业务员定培养计划时俱进兴学风苦练功指导思想坚持理联系实际需施教学致基原采取业余学岗位实践相结合方法通断变换角度角色方式力争短时间迅速提升业务水加强部会计结算员整体素质
      (二)促业务推发展时开展项业务培训2011年开展项业务培训次培训容包括ocr系统反假数报送系统线培训货币反假知识培训新工业务培训网点日常会计结算重点难点业务培训等
      九
      ()高度重视全力赴积极配合总行完成重点工作行直接参者直联方式接入支付系统集中直联模式接入支票影交换系统工作中时召开宣传动员会议
    XX企业客户进行宣传推广系统停运期间客户支持配合确保系统升级期间项结算业务利渡
      (二)职责积极客观总行反馈种意见建议年根总行发结算专员理办法会计印章理办法电脑报表实施细久悬账户操作规程单位账户年检操作规程会计理办法级支行会计风险理部会计结算理员理办法等征询意见稿结合实际支行理操作角度积极提出合计51条反馈意见建议总行提供决策
      (三)认真做日常报表资料报送工作月支付业务情况报表会计优秀员培养鉴定表民币流通检测表二级支行会计情况表等等切实做时准确报送确保错报漏报
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