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 《存货内部控制

一般规模大一点的企业或是生产性企业,存货内部控制涉及的部门较多,所以其控制点也多,主要包括计划控制、合同订立、材料验收、付款、审核、账账核对、清理、领料、发料、复核、分析等多个控制点。对于各网络合资公司,存货的

2021-09-12    993    0
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 《采购业务的内部控制

 采购业务的内部控制 一、采购业务概述 采购,是指单位为了满足物品(原材料、固定资产、办公用品等)或劳务(技术、服务等)等需要进行的各项经济业务活动。在社会化大生产的环境下,任何单位要维持正常的生产

2021-09-12    1269    0
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 内部控制制度

内部控制制度 第一篇:企业内部控制制度 论文--企业内部控制制度的研究 二、内部会计控制概述 (一)内部会计控制的概念 内部会计控制内部控制的一个重要组成部分,也是单位整个内部控制的基础。内部控制

2013-08-26    806    0
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 **内部控制手册

 **内部控制手册**内部控制手册 第一部分 导 言 一、本手册编制说明 **市**技术有限公司(以下简称“本公司”)成立于一九八八年,现有员工5000多人,其中85%以上员工拥有大学学历,60%以

2019-05-21    1342    0
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 内部控制论文

**工商学院 课程考查(论文/作业)专用封面 作业(论文)题目:关于我国上市公司内部控制的现状与思考 所修课程名称: 《内部控制》 修课程时间: 2019 年 9 月至 2019 年 12 月 完成论文(作业)日期:

2020-05-10    2727    0
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 《内部控制评价方法》

内部控制评价方法有哪些 内部控制评价到底包括哪些方法,在理论界和实务界认识是不同的,做法也是不一样的。美国COSO指出现有的评价方法和工具多种多样,包括核对表、问卷和流程图技术。商务和学术文献中提供

2021-09-22    869    0
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 内部控制制度

法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《会计基础工作规范》现制定芦葭镇卫生院财务管理制度 第二章 内部控制制度 二、 财务机构工作职责 1、认真贯彻执行《会计法》,维护财经纪律,加强财务管理,搞好会计核算。

2021-07-28    694    0
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 《内部控制实训报告》

 内部控制制度设计 课程设计报告 学生姓名: 曹振邦 学 籍 号: 1109426223 班 级: 财务1142班 专 业: 财务管理 指导教师: 徐秀茹 贾秀妍 日 期: 2014年12月 5日 教

2021-09-22    921    0
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 《华为公司治理及内部控制

17 六、内部控制结构 19 (一)控制环境 19 (二)风险评估 19 (三)控制活动 19 (四)信息与沟通 20 (五)监督 20 七、内部控制制度存在的问题 21 (一)缺乏健康的内部控制环境 21

2021-09-12    1037    0
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 内部控制及其测试与评价

 内部控制及其测试与评价 (虽然内控越来越重要,但一般在后面的章节考实务,内控理论反而越来越不重要了) 一、内部控制的目标 1、保证业务活动按照适当的授权进行 2、保证所有交易和事项以正确的金额在恰

2022-08-23    271    0
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 《内部控制五要素》

内部控制五要素 按美国的COSO委员会提出的《内部控制-整合框架》分为以下五要素: 1、控制环境 2、风险评估 3、控制活动 4、信息与沟通 5、监察 中国的《内控规范》借鉴了美国的COSO委员会提

2021-09-22    1146    0
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 行政事业单位内部控制报告填报常见问题解答

2021年行政事业单位内部控制报告填报常见问题解答 一、单机版软件注意事项 1、操作系统和安装软件要求 (1)报告软件运行环境要求为Win7以上版本计算机操作系统。如果单位计算机操作系统为WinXP

2023-05-24    344    0
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 XX镇关于《行政事业单位内部控制基础性评价工作》的总结

  行政事业单位内部控制基础性 根据贵局关于转发 < 财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见>的通知》(  )文件精神,我镇高度重视,成立了以镇长为组长,镇纪委书记及分管财务副镇长为副

2016-11-01    4687    0
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 高会讲义:第十章 行政事业单位预算、会计与内部控制

第十章 行政事业单位预算、会计与内部控制   【内容框架】   1.部门预算   2.国库集中收付制度   3.政府采购制度   4.国有资产管理   5.预算绩效管理   6.会计处理   7.内部控制

2020-02-22    1233    0
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 2022年度行政事业单位内部控制报告单机版操作手册(汇总单位)

 2022年度行政事业单位内部控制报告 单机版操作手册(汇总单位) 2023年4月 目录 一、系统安装及任务管理 2 二、编写本单位内控报告 2 三、装入下级单位内控报告 3 (一)单户数据装入 3

2023-05-29    359    0
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 财政局贯彻实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》的情况报告

财政局贯彻实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》的情况报告 xx财政局:   按照文件通知要求,现将我局贯彻实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》情况报告如下。   一、基本情况   《行政事业单位内部控制

2019-05-07    1375    0
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 行政事业单位内部控制规范(试行)培训材料

第一章 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高行政事业单位内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,根据《中华人民共和国会计法》、 《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关规定,制定本规范。

2020-05-15    738    0
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 行政事业单位内部控制风险评估制度范文

行政事业单位内部控制风险评估制度范文 风险评估是行政事业单位及时识别、系统分析管理服务活动中与实现内部控制目标相关的风险,并合理确定风险的应对策略。风险因素、风险事件和风险结果是风险的基本构成要素,

2022-05-26    1255    0
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 县财政局关于行政事业单位内部控制实施工作报告

县财政局关于行政事业单位内部控制实施工作报告   按照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范(试行)》,以及xx县贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作方案的要求,为进一步提高我局内部管理水平,规范

2023-03-15    350    0
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 行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)2017

行政事业单位内部控制报告管理制度(试行) (财会〔2017〕1号) 第一章 总 则 第一条 为贯彻落实党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》的有关精神,进一步加强

2023-05-29    415    0
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