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 注册会计师职责与任职要求

注册会计师职责与任职要求 1、能独立完成本部门较大型的业务项目; 2、负责对承担项目审计(评估)计划的撰写,能较准确地测试审计项目的重要性水平和审计风险; 3、对下一级人员进行合理分工、指导、并对其

2021-12-22    424    0
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 试述行政事业单位内部审计风险及质量研究

试述行政事业单位内部审计风险及质量研究 摘要:行政事业单位在社会经济发展中发挥着非常重要的行政管理职能,可以为社会新格局的构筑提供良好支撑。从履行社会管理以及执法监督职责的角度,行政事业单位应该高度

2022-08-01    525    0
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 我国民营企业内部审计问题研究

我国民营企业内部审计问题研究 摘 要 随着社会不断的进步与壮大,经济的发展也在不断的进步,促进经济发展的因素有许多,民营企业就是其中的一部分。民营经济对经营环境的适应性和国际竞争的趋同要求国际经济组

2022-03-10    327    0
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 试述新时代电网企业经济责任审计研究

试述新时代电网企业经济责任审计研究 体系构建思路 新时代要求赋予经济责任审计新定位和新目标,电网企业改革发展赋予经济责任审计新责任和新使命。国网湖北电力审计标准化体系构建思路:以审计履责为核心,以管理标准

2022-09-29    337    0
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 会计信息化对华强公司内部审计的影响研究

本文将对国内外一些比较成熟的审计模式进行比较分析,并依照会计学和管理学的知识,结合我国实际情况,对改进会计信息化条件下企业内部审计提出一些建议,并具体举出改进举措。还将运用规范研究等方法,了解会计信息化条

2021-04-13    570    0
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 我国上市公司整合审计研究——以新华制药为例

题目 我国上市公司整合审计研究 ——以新华制药为例 毕业论文题目 我国上市公司整合审计研究——以新华制药为例 毕业论文主要内容和要求: 主要内容:本文梳理了两种审计工作形成审计意见的相互联系,并通过财

2022-03-10    572    0
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 信息系统环境下审计风险的特征与控制对策研究

信息系统环境下审计风险的特征与控制对策研究 中 文 摘 要 跟着市场货币的创立,审计在货币活动中的范围越来越明显了。人民对审计风险的意识也极其看重了。在管账的同时,会计电脑化的趋势,让古老的审计办法和审计

2020-10-20    678    0
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 公安机关内部审计风险剖析及对策研究

公安机关内部审计风险剖析及对策研究 摘 要: 本文针对公安内审风险,由表及里、由浅入深系统地阐明了公安内审风险的特殊性及内审风险要素组成,要素之间的内在联系。         并结合作者的实际工作经

2012-03-15    779    0
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 再谈审计项目审计质量

再谈审计项目审计质量 ——写在《审计机关审计项目质量控制办法》试行两周年之际  随着经济环境的日益复杂化,人们对审计信息的依赖程度越来越大。我国的审计工作已取得了令人瞩目的成就,得到了各级党委、政府

2012-11-06    888    0
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 河北省注会考试《审计》:家庭和私人关系对独立性的影响考试题

河北省2017年注会考试《审计》:家庭和私人关系对独立性的影响考试题 一、单项选择题(共 25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意) 1、下列关于有效的控制系统的陈述错误的是? A:控制应该针对所有领域的工作情况。

2022-09-25    444    0
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 审计机关审计项目直接成本管理

审计机关审计项目直接成本管理   《审计机关审计项目质量控制办法(试行)》第五条:“审计机关制定年度审计项目计划时,应当考虑审计项目的时间、经费和人员要求……”及第十五条:“确定审计目标时,应当考虑

2014-05-07    612    0
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 审计准则高校内部审计

内部审计实务指南第 4 号-高校内部审计 第一章  总  那么     第一条  为了标准高校内部审计的内容、程序与方法,根据内部审计根本准那么与具体准那么制定本指南。     第二条  本指南所称

2021-11-16    692    0
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 审计局年度审计计划

审计局年度审计计划   *年是全面贯彻落实党的*精神的第一年,是实施“*”规划承上启下的一年。我市审计工作要高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科

2013-12-05    737    0
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 审计审计项目计划

审计审计项目计划 xxxx年审计工作要以___新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真落实______关于审计工作重要指示批示精神和李克强总

2021-12-03    462    0
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 大数据背景下金融资产管理公司内部审计研究

大数据背景下金融资产管理公司内部审计研究 中国**资产管理公司**办事处 *** [摘要]大数据时代的到来对企业内部审计制度带来了强有力地冲击,本文通过简述大数据时代对于思维的变革,分析大数据时代中

2018-03-21    2462    0
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 审计目标-审计证据和审计工作底稿

审计目标 审计证据和审计工作底稿 〔第一局部〕 一、大纲 〔一〕审计总目标 〔二〕审计具体目标及其确定 〔三〕审计过程与审计目标的实现 〔四〕审计业务约定书与审计范围 二、本章重点、难点 〔一〕审计总目标

2021-11-16    522    0
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 审计

审计表   审计表   编号:  审计事项 审计部门 审  计  记  录单 据 金 额正确 性说 明                                                  评      语  

2014-07-22    633    0
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 内部审计

离任审计与经理离、接任工作交接管理办法 第一条 为规范集团各公司总经理(负责人)的离任审计工作,协助完成接、离任工作交接,特制定本办法。 第二条 根据集团人事管理制度以及财务管理制度规定,结合国家相

2013-02-18    16677    0
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 审计案例

第十至十六章,涉及的是审计实务,内容较多,也很重要。通过学习本单元,重点应该掌握:应收账款、存货、固定资产、应付账款、应付票据、投资、重要会计报表项目的实质性测试程序及终结审计、验资,以及各业务循环内部控制的评价及其对实质性测试的影响。

2017-12-08    3736    0
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 审计条例

审计条例 □ 总则 第一条 为充分发挥审计的监督管理作用,加强公司内部控制,根据政府颁发的有关内部审计管理条例,结合本公司的具体情况,特制定本条例。 第二条 公司审计部门,依据政府法规、政策、本公

2014-01-24    20620    0
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