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 内部审计准则(1)

中国内部审计准则 ABSTRACT 本手册包括内部审计基本准则、内部审计人员职业道德规 范、22 个内部审计具体准则及内部审计质量评估办法。是 内部审计人员从事内部审计工作的工作准则和指引。 Wen Hui

2019-11-20    2419    0
P679

 2019年修订18项审计准则24项审计准则应用指南汇编

18项审计准则24项审计准则应用指南汇编 (2019年修订)目录 中国注册会计师审计准则第 1101 号——注册会计师的总体目标和审计工作的基本要求 中国注册会计师审计准则第 1121 号——对财务报表审计实施的质量控制

2019-07-13    3295    0
P7

 大数据环境下的电子数据审计_机遇_挑战与方法_陈伟

陈 伟(1976-),男,博士,教授,主要研究方向为IT 审计;Wally Smieliauskas 男,博士,教授,主要研究方向为审计理论。 大数据环境下的电子数据审计:机遇、挑战与方法 陈 伟1 SMIELIAUSKAS Wally2

2019-10-07    2163    0
P9

 不可核实的商誉减值测试估计与审计费用

书书书 审计研究  2016 年 1 期     叶建芳,上海财经大学会计与财务研究院/ 会计学院,邮政编码:200433,电子信箱:jf_ ye@ mail shufe edu cn;何开刚

2018-10-15    2519    0
P30

 财政部会计准则委员会实务问答汇编(67问答)

1 / 30 财政部会计准则委员会实务问答汇编 2020 年 1 月 3 日 颁布 1.问:企业对于不同方式取得的存货应当如何计量? 答:企业取得存货应当按照成本进行计量。存货成本包括采购成本、加工成

2020-01-16    1803    0
P41

 某500强公司全面预算管理实施细则参考

..................................... 2 2.2.1 管理委员会 ................................................

2020-06-03    2094    0
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 2016年7月国开(中央电大)行管专科《监督学》期末考试试题及答案

和本部各郡事务。在其他州(部),各设刺史一人,以监察地方。 20.简述中国共产党的委员会在党内监督中的职责。 答:中国共产党的委员会在党内监督中的职责: (1)领导党内监督工作,明确同级纪委和党委工作部门、直属机构、派出机关以及相当于这一级别

2020-08-24    956    0
P93

 2018年注册会计师全国统一考试大纲——专业阶段考试

专业阶段考试设会计、审计、财务成本管理、公司战略与风险管理、经济法、 税法 6 个科目。 各科考试均设置 5 分的英文作答附加分题,鼓励考生使用英文作答。 会计科目考试时间为 3 小时,审计、财务成本管理科目考试时间为

2018-12-24    1901    0
P92

 2019 年注册会计师全国统一考试大纲

专业阶段考试设会计、审计、财务成本管理、公司战略与风险管理、经济法、税法 6 个科目。 各科考试均设置 5 分的英文作答附加分题,鼓励考生使用英 文作答。 会计科目考试时间为 3 小时,审计、财务成本管理科目考试

2019-04-07    1377    0
P96

 20年注册会计师全国统一考试大纲

专业阶段考试设会计、审计、财务成本管理、公司战略与风险管理、经济法、税法 6 个科目。 各科考试均设置 5 分的英文作答附加分题,鼓励考生使用英 文作答。 会计科目考试时间为 3 小时,审计、财务成本管理科目考试

2020-04-23    1261    0
P363

 某集团内部控制手册

.................................. 16 第五章 董事会下专业委员会工作流程 ............................................

2019-05-21    5379    0
P402

 中国建筑股份有限公司内部控制手册

高级管理层的工作流程……………………………………………………… 16 4 董事会下设专业委员会的设立及工作流程……………………………………20 5 经理层下设专业委员会的设立及工作流程……………………………………25 6 子(分

2019-03-19    3844    0
P199

 企业内部控制与税控流程手册

企业内部控制流程——内部审计.............................................................................. 182 22.1 审计与检查汇报控制

2019-05-22    3712    0
P16

 浅谈新加坡淡马锡管理运营模式

自政府部门外,其他人均来自独立私营机构,独立董事往往决定 公司的走向。第四,董事会中设三个专业委员会,即执行委员会审计委员会和领袖培训与薪酬委员会,它们为董事会的决策提供 依据。总之,这些规则为保证淡马锡董事会的自主权利和运营效

2019-02-17    2438    0
P716

 201512111620-企业内部控制管理制度 流程手册 实施细则汇编【共三个分册,含130个内控制度 118条内控流程 110份内控细则】--群友27492759分享

..................................... 145 10.6 预算审计管理制度.............................................

2019-02-21    4560    0
P8

 大众集团内控自评报告

规模相适应的股 东大会、董事会、监事会的“三会”法人治理结构,董事会下设了薪酬与考核委 员会、审计委员会,制订了相应的议事规则或工作细则。股东大会是公司最高权 力机构,通过董事会对公司进行管理和监督。董事会严格遵循法律法规、公司章

2019-05-21    2183    0
P9

 国开(中央电大)行管本科《当代中国政治制度》十年期末考试多项选择题题库(排序版)

法院的工作方式主要有(CDEF)。[2010 年 7 月试题]C.合议制 D.两审终审制 E.审判委员会制度 F.案件审 批制度 法院的审判制度主要有(BCDEF)。[2018 年 7 月试题]B.人民陪审员制度

2020-07-24    893    0
P3

 2010年1月国开(中央电大)行管专科《监督学》期末考试试题及答案

行使职权和履行职 责的行为进行的监督,并依法追究其行政责任的活动。 行政 5. ____审计的作用在于通过审计促进被审单位实现最佳投入产出关系,实现其资金运行的现 实效益和潜在效益。 绩效 6.我国的

2020-08-24    1188    0
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 2019年7月国开(中央电大)行管专科《监督学》期末考试试题及答案

外国监察 制度和中国古代监察制度的弊端。 立法 8.人民代表大会执法监督包括人民代表大会及其常务委员会对审判机关和____的司法活动进行的监督。 检察机关 9.党组织监督是党组织作为监督主体对本组织之

2020-08-24    1067    0
P32

 国开(中央电大)行管本科《当代中国政治制度》十年期末考试题库(分题型排序版)

两个或三个孩子 按照现行选举法第七条的规定,直接选举的主持者是(D)。[2015 年 7 月试题]D.本级选举委员会 按照中国共产党十三大的设想,干部分类管理体制中,群众团体和企事业单位的干部(A)。[内部资 料]A

2020-07-24    999    0
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